88B42354.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023540000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣嘉義地方法│ 153,612│ 112,566│ 41,046│本科目上年度法定預算數 111,541千元,連 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │同由臺灣新竹地方法院檢察署「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目及「檢察業務」科目移入人事、業務、 │ │ │ │ │ │ │ │維護、旅運及零星設備購置等經費 1,025千 │ │ │ │ │ │ │ │元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523540000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 153,612│ 112,566│ 41,046│ │ │ │ │ 3523540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,793│ 44,869│ 2,924│1.本科目上年度預算數44,845千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由臺灣新竹地方法院檢察署「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目移入業務、維護、旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費24千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,793千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元,業務費 3,763千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,286千元,旅運費 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,895千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,898千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 1人之統籌業務費等24千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及一般行政業務費等 135千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 159千元。 │ │ │ │ 3523541000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 87,123│ 65,049│ 22,074│1.本科目上年度預算數64,048千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由臺灣新竹地方法院檢察署「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目移入人事及零星設備購置等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,001千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,123千元,包括人事費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元,業務費19,886千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,769千元,設備及投資 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,065千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及職員 1人等人事費 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 8,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員 1人之辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費等11千元及相驗解剖費等 932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費13,985千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 269千元,合共增加14,254千元。 │ │ │ │ 3523548500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 12,000│ 1,500│ 10,500│辦公廳舍遷建工程,總工程費 359,053千元 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │,除87年度已編列 1,500千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第 2年經費12,000千元,較上年度增加10 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元。 │ │ │ │ 3523549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,483│ 935│ 5,548│ │ │ │ │ 3523549011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,893│ -│ 3,893│1.汰換中型警備車、小型警備車各 1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 840千元。 │ │ │ │ 3523549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,590│ 935│ 1,655│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 935千元如數減列。 │ │ │ │ 3523549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 213│ 213│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |