88B42356.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023560000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣臺南地方法│ 403,415│ 294,611│ 108,804│本科目上年度法定預算數 295,636千元,除 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出人事、業務、維護、旅運及零星設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 1,025千元,列入臺灣宜蘭地方法院 │ │ │ │ │ │ │ │檢察署「一般行政」科目及「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523560000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 403,415│ 294,611│ 108,804│ │ │ │ │ 3523560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,558│ 50,617│ 2,941│1.本科目上年度預算數50,641千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出業務、維護、旅運等經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入臺灣宜蘭地方法院檢察署「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,558千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,471千元,業務費 6,795千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,742千元,旅運費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,471千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及技工 1人等人事費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,087千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 2人、技工 1人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等64千元及一般行政業務費等 225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 289千元。 │ │ │ │ 3523561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 193,481│ 139,876│ 53,605│1.本科目上年度預算數 140,877千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及零星設備購置等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,001千元,列入臺灣宜蘭地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署「檢察業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 193,481千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 136,430千元,業務費51,183千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,238千元,設備及投資 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,430千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及職員 2人等人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費17,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員 2人、技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之辦公設備購置費等32千元及相驗解剖 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,536千元,合共增加 1,568千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,615千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費38,958千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 437千元,合共增加39,395千元。 │ │ │ │ 3523568500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 150,000│ 100,000│ 50,000│辦公廳舍遷建工程,總工程費 1,274,230千 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │元,除83至87年度已編列 949,698千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第 6年經費 150,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加50,000千元。 │ │ │ │ 3523569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,990│ 3,732│ 2,258│ │ │ │ │ 3523569011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,020│ 1,206│ 3,814│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增相(勘)驗車 1輛及汰換大型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 、勘驗車各 1輛等經費 5,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3523569019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 970│ 2,526│ -1,556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,526千元如數減列。 │ │ │ │ 3523569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 386│ 386│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |