88B42358.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023580000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣高雄地方法│ 414,041│ 318,700│ 95,341│本科目上年度法定預算數 318,824千元,除 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出業務、維護、旅運及零星設備購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 124千元,分別列入臺灣桃園、臺中地方法 │ │ │ │ │ │ │ │院檢察署「一般行政」科目及「檢察業務」 │ │ │ │ │ │ │ │科目項下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523580000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 414,041│ 318,700│ 95,341│ │ │ │ │ 3523580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 83,806│ 75,334│ 8,472│1.本科目上年度預算數75,453千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出業務、維護、旅運等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,分別列入臺灣桃園、臺中地方法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院檢察署「一般行政」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數83,806千元,包括人事費51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,552千元,業務費18,197千元,維護費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152千元,旅運費 1,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,552千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及技工 1人等人事費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,254千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列技工 1人之統籌業務費等17千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及一般行政業務費等 3,465千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 3,482千元。 │ │ │ │ 3523581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 326,808│ 235,907│ 90,901│1.本科目上年度預算數 235,912千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出零星設備購置經費 5千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 分別列入臺灣桃園、臺中地方法院檢察署 │ │ │ │ │ │ │ │ 「檢察業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 326,808千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 229,356千元,業務費89,407千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,289千元,設備及投資 756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 229,356千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費19,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費28,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列技工 1人之辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費10千元及相驗解剖費等 2,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費67,877千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,042千元,合共增加68,919千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,722│ 6,754│ -4,032│ │ │ │ │ 3523589011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 6,264│ -5,661│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增相(勘)驗車 1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型、中型警備車各 1輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛等預算業已編竣,所列 6,264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3523589019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,119│ 490│ 1,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 2,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 490千元如數減列。 │ │ │ │ 3523589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 705│ 705│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |