88B42358.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023580000  │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣高雄地方法│       414,041│       318,700│        95,341│本科目上年度法定預算數 318,824千元,除
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │出業務、維護、旅運及零星設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 124千元,分別列入臺灣桃園、臺中地方法
  │  │  │  │              │              │              │              │院檢察署「一般行政」科目及「檢察業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目項下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523580000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       414,041│       318,700│        95,341│
  │  │  │  │  3523580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        83,806│        75,334│         8,472│1.本科目上年度預算數75,453千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出業務、維護、旅運等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,分別列入臺灣桃園、臺中地方法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院檢察署「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數83,806千元,包括人事費51
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,552千元,業務費18,197千元,維護費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,152千元,旅運費 1,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,552千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,254千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列技工 1人之統籌業務費等17千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及一般行政業務費等 3,465千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 3,482千元。
  │  │  │  │  3523581000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       326,808│       235,907│        90,901│1.本科目上年度預算數 235,912千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出零星設備購置經費 5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  分別列入臺灣桃園、臺中地方法院檢察署
  │  │  │  │              │              │              │              │  「檢察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 326,808千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   229,356千元,業務費89,407千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,289千元,設備及投資 756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 229,356千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費19,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費28,167千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列技工 1人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費10千元及相驗解剖費等 2,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 2,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費69
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,285千元,較上年度增列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費67,877千元及觀護業務旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 1,042千元,合共增加68,919千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523589000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,722│         6,754│        -4,032│
  │  │  │  │  3523589011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│         6,264│        -5,661│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增相(勘)驗車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型、中型警備車各 1輛及機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛等預算業已編竣,所列 6,264千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3523589019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,119│           490│         1,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公、其他設備等經費 2,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 490千元如數減列。
  │  │  │  │  3523589800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           705│           705│             0│仍照上年度預算數編列。
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