88B42359.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023590000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣屏東地方法│ 146,056│ 118,041│ 28,015│本科目上年度法定預算數 118,016千元,連 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │同由臺灣士林地方法院檢察署「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目及「檢察業務」科目移入業務、維護、 │ │ │ │ │ │ │ │旅運及零星設備購置等經費25千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523590000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 146,056│ 118,041│ 28,015│ │ │ │ │ 3523590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,251│ 40,347│ 3,904│1.本科目上年度預算數40,323千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由臺灣士林地方法院檢察署「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目移入業務、維護、旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費24千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,251千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,771千元,業務費 5,301千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,264千元,旅運費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,771千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及技工 1人等人事費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費 7,480千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列職員 1人、技工 1人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等41千元及一般行政業務費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,合共增加 319千元。 │ │ │ │ 3523591000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 91,281│ 75,006│ 16,275│1.本科目上年度預算數75,005千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由臺灣士林地方法院檢察署「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目移入零星設備購置費 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,281千元,包括人事費71 │ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元,業務費16,336千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,364千元,設備及投資 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,122千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及職員 1人等人事費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費10,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員 1人、技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之辦公設備購置費等21千元及相驗解剖 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,141千元,合共增加 1,162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,679千元,較上年度增列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費 9,232千元及觀護業務旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 302千元,合共增加 9,534千元。 │ │ │ │ 3523598500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 3,804│ 1,500│ 2,304│大型贓證物庫興建工程,總工程費 146,484 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │千元,除87年度已編列 1,500千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列第 2年經費 3,804千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加 2,304千元。 │ │ │ │ 3523599000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,497│ 965│ 5,532│ │ │ │ │ 3523599011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,408│ -│ 5,408│1.新增相(勘)驗車 1輛及汰換中型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 、小型警備車各 1輛等經費 4,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話通訊系統設備費 882千元。 │ │ │ │ 3523599019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,089│ 965│ 124│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公、其他設備等經費 1,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 965千元如數減列。 │ │ │ │ 3523599800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 223│ 223│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |