88B42361.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023610000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣花蓮地方法│       102,916│        83,527│        19,389│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523610000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       102,916│        83,527│        19,389│
  │  │  │  │  3523610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,698│        33,232│         4,466│1.本年度預算數37,698千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,467千元,業務費 3,506千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,944千元,旅運費 781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,467千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及技工 1人等人事費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,231千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 1人、技工 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等41千元及一般行政業務費等 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,合共增加 2,605千元。
  │  │  │  │  3523611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        59,228│        48,946│        10,282│1.本年度預算數59,228千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,182千元,業務費10,291千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,411千元,設備及投資 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,182千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 1人等人事費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 7,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 1人、技工 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等21千元及相驗解剖
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 550千元,合共增加 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,105千元,較上年度增列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 4,753千元及觀護業務旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 168千元,合共增加 4,921千元。
  │  │  │  │  3523618500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│         1,500│             -│         1,500│辦公廳舍新建工程,總工程費 256,812千元
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │,本年度編列第 1年規劃設計費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3523619000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         4,326│         1,185│         3,141│
  │  │  │  │  3523619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,473│             -│         1,473│新增登山相(勘)驗車 1輛經費 1,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3523619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,853│         1,185│         1,668│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦理毒品危害防制業務用設備及汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公、其他設備等經費 2,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公及其他設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,185千元如數減列。
  │  │  │  │  3523619800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           164│           164│             0│仍照上年度預算數編列。
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