88B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 19,049,606│ 18,924,325│ 125,281│本科目上年度法定預算數18,919,462千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由國際貿易局及所屬「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入選派現職人員10名赴美進修經費 4,863 │ │ │ │ │ │ │ │千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,149,134│ 484,143│ 664,991│ │ │ │ │ 4026015000 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 1,149,134│ 484,143│ 664,991│1.本年度預算數 1,149,134千元,均屬業務 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,149,134千元,係出售中 │ │ │ │ │ │ │ │ 鋼、中油及台電公司國庫持股所需承銷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、證券交易稅及簽證手續費,較上年度出 │ │ │ │ │ │ │ │ 售中油公司股票所需相關經費增列 664,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ 5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 15,289,668│ 14,269,273│ 1,020,395│ │ │ │ │ 5226011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │推動商業科技發│ 228,170│ 213,500│ 14,670│1.本科目係由上年度預算「推動商業科技應 │ │ │ │展 │ │ │ │ 用」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 228,170千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)商業自動化經費 131,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理商業自動化人才培育計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等34,000千元,增列辦理商業自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 體系輔導計畫經費等35,670千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)商業資訊化經費96,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理商業資訊化服務團五年計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,500千元,增列辦理電子商業國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 化推動計畫經費等31,500千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,000千元。 │ │ │ │ 5226014000 │ │ │ │ │ │ 3│ │科技專案 │ 15,061,498│ 14,055,773│ 1,005,725│1.本科目係由上年度預算「電子與資訊專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「機械與自動化專案」科目、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 民生與化工專案」科目及「共通性科技專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,061,498千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,434千元,業務費13,776,822千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,750千元,旅運費 2,594千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 500千元,補助及捐助 1,248 │ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電子與資訊專案經費 5,508,724千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費20,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機械與自動化專案經費 3,439,405千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 218,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民生與化工專案經費 3,247,847千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費 129,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)共通性專案經費 2,865,522千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列產業環境建構及業界參與執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 科專計畫經費等 638,422千元。 │ │ │ │ 5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 426,023│ 2,312,298│ -1,886,275│ │ │ │ │ 5926011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │礦業管理與輔導│ 64,176│ 61,632│ 2,544│1.本科目係由上年度預算「礦業行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,176千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,369千元,業務費28,325千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,旅運費 1,926千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,201千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)礦業管理經費 9,103千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列礦業專業區規劃與推動經費等 5,762 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,伸算增列約聘僱人員上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 185千元,計淨減 5,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,115千元,較上年度減列北部海域砂石 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源之調查計畫經費 870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,780千元,較上年度增列業務費 5,744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)煤業輔導經費 760千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助各煤礦場購置安全器材經費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)礦業經濟研究經費 3,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鹽務管理經費 1,517千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926015100 │ │ │ │ │ │ 5│ │鼓勵海運業在國│ 261,847│ 302,051│ -40,204│1.本年度預算數 261,847千元,均屬補助及 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造 │ │ │ │ │ │ │ │ 船公司造船融資實施要點」規定,辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │ 輪與外輪造船融資利息補貼,及國輪國造 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分之國內工料費融資與外輪部分之船價 │ │ │ │ │ │ │ │ 八成融資。船廠及船東負擔之融資利息以 │ │ │ │ │ │ │ │ 銀行實貸利率之七成二為原則,政府補貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為上限 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以 6%為下限,超出上限部分,全額由 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府補貼,低於下限部分,政府不予補貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 。本年度預算數 261,847千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,204千元。 │ │ │ │ 5926015700 │ │ │ │ │ │ 6│ │補助金馬電力公│ -│ 500,000│ -500,000│上年度補助金電、馬電公司員工於併入台電 │ │ │ │司員工退休及資│ │ │ │公司前一次結算之退休或資遣費不敷經費預 │ │ │ │遣 │ │ │ │算業已編竣,所列 500,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5926018200 │ │ │ │ │ │ 7│ │投資支出 │ 100,000│ 1,448,615│ -1,348,615│ │ │ │ │ 5926018230 │ │ │ │ │ │ │ 1│對聯華電子股份│ -│ 699,175│ -699,175│上年度對聯華電子股份有限公司投資之預算 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │業已編竣,所列 699,175千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926018231 │ │ │ │ │ │ │ 2│對中華工程股份│ -│ 238,225│ -238,225│上年度對中華工程股份有限公司投資之預算 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │業已編竣,所列 238,225千元如數減列。 │ │ │ │ 5926018232 │ │ │ │ │ │ │ 3│對中華紙漿股份│ -│ 76,914│ -76,914│上年度對中華紙漿股份有限公司投資之預算 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │業已編竣,所列76,914千元如數減列。 │ │ │ │ 5926018233 │ │ │ │ │ │ │ 4│收購金門電力公│ -│ 1│ -1│上年度收購金門電力公司股權之預算業已編 │ │ │ │司 │ │ │ │竣,所列 1千元如數減列。 │ │ │ │ 5926018235 │ │ │ │ │ │ │ 5│對華擎機械工業│ -│ 89,000│ -89,000│上年度對「汽車共用引擎計畫」衍生之華擎 │ │ │ │股份有限公司投│ │ │ │機械工業股份有限公司投資之預算業已編竣 │ │ │ │資 │ │ │ │,所列89,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5926018236 │ │ │ │ │ │ │ 6│對世界先進股份│ -│ 345,300│ -345,300│上年度對世界先進股份有限公司投資之預算 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │業已編列完竣,所列 345,300千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5926018237 │ │ │ │ │ │ │ 7│對種子網路成果│ 100,000│ -│ 100,000│對「資訊軟體發展環境建立計畫」所促成之 │ │ │ │成立衍生公司投│ │ │ │種子網路成果成立衍生公司投資 100,000千 │ │ │ │資 │ │ │ │元,全數由該計畫技術作價收入撥充支應。 │ │ │ │ 6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 2,142,369│ 1,814,636│ 327,733│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126010100 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般行政 │ 741,789│ 643,733│ 98,056│1.本科目係由上年度預算「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「經濟統計調查」科目及「研究發展規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃與管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 741,789千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 383,530千元,業務費 317,499千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費17,272千元,旅運費21,430千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,500千元,獎助及損失 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 289,762千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工、工友 7人之統籌業務費50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇及核實增加人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等51,705千元,計淨增51,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 268,846千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 3,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 112,755千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列因應公元二千年資訊危機重新開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置資訊系統等經費39,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟統計調查經費35,086千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工、商及服務業動態調查等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究發展規劃管理經費35,340千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6126011200 │ │ │ │ │ │ 9│ │推動商業現代化│ 869,683│ 593,331│ 276,352│ │ │ │ │ 6126011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│促進商業發展 │ 256,472│ 101,707│ 154,765│1.本科目上年度預算數 109,405千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出旅運、補助及捐助等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,698千元列入「商業管理與輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 256,472千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,180千元,業務費 223,473千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,719千元,補助及捐助24,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建設工商綜合區經費20,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、兼職酬金等 397千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列辦理工商綜合區各生活圈面積管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制檢討研究計畫經費、補助地方政府配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合推動工商綜合區執行計畫經費等 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,計淨增 4,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)擴展經營空間改善商業環境60,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列委託辦理形象商圈區域 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導計畫等經費23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升商業服務品質31,714千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委託辦理優良商店認證計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等13,250千元,增列舉辦商業現代化系 │ │ │ │ │ │ │ │ 列宣導說明會及出國經費等 6,206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 7,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全商業會計制度17,984千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列相關法規印製等業務費及台澎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 馬地區查核旅費等 5,468千元,增列舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦商業會計從業人員講習會經費等13,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,計淨增 7,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增傳統市場更新與管理經費90,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增推動優良商店認證經費35,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│商業管理與輔導│ 613,211│ 491,624│ 121,587│1.本科目係由上年度預算「商業行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設,上年度預算數 483,926千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「促進商業發展」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運、補助及捐助等經費 7,698千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 613,211千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,170千元,業務費 482,148千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,499千元,補助及捐助41,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,333千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及職員 3人之人事費等 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 172,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,較上年度減列該系統建置相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及出國考察經費等22,761千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列為民服務全球資訊網資料更新經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,計淨減22,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行遊藝場業輔導管理業務經費 7,237 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 236,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度減列宣導經費等 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,伸算增列約聘僱人員上年度調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費及委託辦理公司登記相關業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費等13,730千元,計淨增12,679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改進攤販問題五年計畫經費 130,133千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列委託清查攤販家數、 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理攤販資料經費等 101,452千元及補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助縣市政府管理攤販經費20,983千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 122,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化商業團體及財團法人之經濟功能經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,173千元,較上年度減列辦理服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業者之觀念溝通、經營理念交流活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 295千元,增列辦理經濟事務財團法 │ │ │ │ │ │ │ │ 人法規制度宣導經費等 362千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實消費者權益之保護11,262千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6126012000 │ │ │ │ │ │10│ │經濟專業行政人│ 97,049│ 96,483│ 566│ │ │ │ │員培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126012021 │ │ │ │ │ │ │ 1│專業人員研究訓│ 73,729│ 73,163│ 566│1.本年度預算數73,729千元,包括人事費42 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,802千元,業務費28,240千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337千元,旅運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,643千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,329千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係以服務收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 6126012022 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟行政人員訓│ 23,320│ 23,320│ 0│1.本年度預算數23,320千元,包括人事費13 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,902千元,業務費 7,826千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,旅運費 993千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)專題研修班經費 6,886千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少經濟策略研究班經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專業語文進修班經費10,411千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增加人事費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際經濟事務研究班經費 6,023千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6126012400 │ │ │ │ │ │11│ │國際經濟合作與│ 398,613│ 345,240│ 53,373│本科目係由上年度預算「國際經濟合作」科 │ │ │ │促進投資 │ │ │ │目及「投資促進業務」科目合併改設。 │ │ │ │ 6126012410 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際經濟合作 │ 88,233│ 70,741│ 17,492│1.本年度預算數88,233千元,包括人事費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396千元,業務費37,418千元,旅運費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,944千元,補助及捐助 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,510千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 3,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參加國際組織活動經費20,295千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列參加國際組織年會相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際經濟合作經費22,423千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列召開雙邊經技合作會議及邀 │ │ │ │ │ │ │ │ 請友邦部次長等高層官員訪華經費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際技術合作經費10,901千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列邀請國外專家來華現場技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 指導經費等 1,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外賓接待及簡報製作經費 5,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 369千元及印製中華民國經濟發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡報資料經費等 1,298千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,667千元。 │ │ │ │ 6126012420 │ │ │ │ │ │ │ 2│促進投資 │ 310,380│ 274,499│ 35,881│1.本科目係由上年度預算「改善投資環境及 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外投資障礙之排除」科目、「引進產業 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術服務」科目、「對開發中國家台商之 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目、「對大陸地區台商之服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「對僑外商在華或來華投資之服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 310,380千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,066千元,業務費 154,489千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 159千元,旅運費 6,248千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,000千元,補助及捐助50,418千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,635千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 7,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,751千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公室租金等 6,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改善投資環境及國外投資障礙之排除經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費53,385千元,較上年度伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員調整待遇經費 382千元及業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 5,764千元,合共增加 6,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)引進產業技術服務經費25,502千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)對赴外投資台商之服務經費15,434千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列海內外投資說明會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 7,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)對大陸地區台商之服務經費15,488千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列輔導對大陸投資業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 7,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)對僑外商在華或來華投資之服務經費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)駐外投資服務工作經費25,965千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 240千元。 │ │ │ │ 6126018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 2,000│ 100,000│ -98,000│ │ │ │ │ 6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟發展基金 │ 1,000│ 100,000│ -99,000│1.本年度預算數 1,000千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增促進電源開發協助基金由庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業發展基金由庫增撥預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6126018130 │ │ │ │ │ │ │ 2│核能發電後端營│ 1,000│ -│ 1,000│1.本基金係以台電公司年度核能淨發電量與 │ │ │ │運基金 │ │ │ │ 每度核能發電分攤率,計算當年度應提列 │ │ │ │ │ │ │ │ 核能發電後端營運工作所需費用,作為基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金所需資金來源,為使基金之管理及運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 更能接受政府及民意機關監督,爰自本( │ │ │ │ │ │ │ │ 八十八)年度起改制為附屬單位預算形態 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,屬於預算法第 4條第 2款第 5目之 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他特種基金。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列由國庫增撥基金如列數。 │ │ │ │ 6126019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 28,281│ 30,895│ -2,614│ │ │ │ │ 6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,207│ 4,056│ -849│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛經費 3,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及購置簡報會議室擴音系統等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,056千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 25,074│ 26,839│ -1,765│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.專研中心訓練用及本部行政業務所需各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置,資訊中心電腦主機、週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換,以及整體資訊作業環境建置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換冷氣機、飲水機、學員宿舍鐵 │ │ │ │ │ │ │ │ 床課桌等設備預算業已編竣,所列26,839 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 4,954│ 4,954│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 25,606│ 26,700│ -1,094│ │ │ │ │ 6826016200 │ │ │ │ │ │15│ │早期退休人員生│ 25,606│ 26,700│ -1,094│1.本年度預算數25,606千元,包括人事費 2 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ ,635千元,獎助及損失22,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活困難之年節濟助金經費19,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,815千元,較上年度減少 446千元。 │ │ │ │ 7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 16,806│ 17,275│ -469│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7526016000 │ │ │ │ │ │16│ │退休撫卹給付 │ 16,806│ 17,275│ -469│1.本科目係由上年度預算「鹽務人員退休撫 │ │ │ │ │ │ │ │ 卹」科目及「退休人員退休給付」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,806千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鹽務人員退休撫卹14,057千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺鋁公司退休人員月退休金 1,632千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民營化公司退休人員月退休金 1,117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加33千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |