88B42601.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    19,049,606│    18,924,325│       125,281│本科目上年度法定預算數18,919,462千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同由國際貿易局及所屬「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入選派現職人員10名赴美進修經費 4,863
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4026010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,149,134│       484,143│       664,991│
  │  │  │  │  4026015000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│     1,149,134│       484,143│       664,991│1.本年度預算數 1,149,134千元,均屬業務
  │  │  │  │轉            │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,149,134千元,係出售中
  │  │  │  │              │              │              │              │  鋼、中油及台電公司國庫持股所需承銷費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、證券交易稅及簽證手續費,較上年度出
  │  │  │  │              │              │              │              │  售中油公司股票所需相關經費增列 664,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │  5226010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    15,289,668│    14,269,273│     1,020,395│
  │  │  │  │  5226011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │推動商業科技發│       228,170│       213,500│        14,670│1.本科目係由上年度預算「推動商業科技應
  │  │  │  │展            │              │              │              │  用」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 228,170千元,均屬業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)商業自動化經費 131,670千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列辦理商業自動化人才培育計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等34,000千元,增列辦理商業自動化
  │  │  │  │              │              │              │              │    體系輔導計畫經費等35,670千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業資訊化經費96,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理商業資訊化服務團五年計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,500千元,增列辦理電子商業國際
  │  │  │  │              │              │              │              │    化推動計畫經費等31,500千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,000千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │科技專案      │    15,061,498│    14,055,773│     1,005,725│1.本科目係由上年度預算「電子與資訊專案
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目、「機械與自動化專案」科目、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民生與化工專案」科目及「共通性科技專
  │  │  │  │              │              │              │              │  案」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,061,498千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費31,434千元,業務費13,776,822千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,750千元,旅運費 2,594千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 500千元,補助及捐助 1,248
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)電子與資訊專案經費 5,508,724千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費20,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機械與自動化專案經費 3,439,405千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費 218,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民生與化工專案經費 3,247,847千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費 129,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)共通性專案經費 2,865,522千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列產業環境建構及業界參與執行
  │  │  │  │              │              │              │              │    科專計畫經費等 638,422千元。
  │  │  │  │  5926010000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │       426,023│     2,312,298│    -1,886,275│
  │  │  │  │  5926011600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │礦業管理與輔導│        64,176│        61,632│         2,544│1.本科目係由上年度預算「礦業行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,176千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,369千元,業務費28,325千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,旅運費 1,926千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,201千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費等 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業管理經費 9,103千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列礦業專業區規劃與推動經費等 5,762
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,伸算增列約聘僱人員上年度調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 185千元,計淨減 5,577千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,115千元,較上年度減列北部海域砂石
  │  │  │  │              │              │              │              │    資源之調查計畫經費 870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,780千元,較上年度增列業務費 5,744
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)煤業輔導經費 760千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助各煤礦場購置安全器材經費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)礦業經濟研究經費 3,700千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)鹽務管理經費 1,517千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5926015100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │鼓勵海運業在國│       261,847│       302,051│       -40,204│1.本年度預算數 261,847千元,均屬補助及
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │  捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造
  │  │  │  │              │              │              │              │  船公司造船融資實施要點」規定,辦理國
  │  │  │  │              │              │              │              │  輪與外輪造船融資利息補貼,及國輪國造
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分之國內工料費融資與外輪部分之船價
  │  │  │  │              │              │              │              │  八成融資。船廠及船東負擔之融資利息以
  │  │  │  │              │              │              │              │  銀行實貸利率之七成二為原則,政府補貼
  │  │  │  │              │              │              │              │  二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠
  │  │  │  │              │              │              │              │  與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為上限
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以 6%為下限,超出上限部分,全額由
  │  │  │  │              │              │              │              │  政府補貼,低於下限部分,政府不予補貼
  │  │  │  │              │              │              │              │  。本年度預算數 261,847千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列40,204千元。
  │  │  │  │  5926015700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │補助金馬電力公│             -│       500,000│      -500,000│上年度補助金電、馬電公司員工於併入台電
  │  │  │  │司員工退休及資│              │              │              │公司前一次結算之退休或資遣費不敷經費預
  │  │  │  │遣            │              │              │              │算業已編竣,所列 500,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │投資支出      │       100,000│     1,448,615│    -1,348,615│
  │  │  │  │  5926018230  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對聯華電子股份│             -│       699,175│      -699,175│上年度對聯華電子股份有限公司投資之預算
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │業已編竣,所列 699,175千元,如數減列。
  │  │  │  │  5926018231  │              │              │              │
  │  │  │ 2│對中華工程股份│             -│       238,225│      -238,225│上年度對中華工程股份有限公司投資之預算
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │業已編竣,所列 238,225千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018232  │              │              │              │
  │  │  │ 3│對中華紙漿股份│             -│        76,914│       -76,914│上年度對中華紙漿股份有限公司投資之預算
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │業已編竣,所列76,914千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018233  │              │              │              │
  │  │  │ 4│收購金門電力公│             -│             1│            -1│上年度收購金門電力公司股權之預算業已編
  │  │  │  │司            │              │              │              │竣,所列 1千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018235  │              │              │              │
  │  │  │ 5│對華擎機械工業│             -│        89,000│       -89,000│上年度對「汽車共用引擎計畫」衍生之華擎
  │  │  │  │股份有限公司投│              │              │              │機械工業股份有限公司投資之預算業已編竣
  │  │  │  │資            │              │              │              │,所列89,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018236  │              │              │              │
  │  │  │ 6│對世界先進股份│             -│       345,300│      -345,300│上年度對世界先進股份有限公司投資之預算
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │業已編列完竣,所列 345,300千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5926018237  │              │              │              │
  │  │  │ 7│對種子網路成果│       100,000│             -│       100,000│對「資訊軟體發展環境建立計畫」所促成之
  │  │  │  │成立衍生公司投│              │              │              │種子網路成果成立衍生公司投資 100,000千
  │  │  │  │資            │              │              │              │元,全數由該計畫技術作價收入撥充支應。
  │  │  │  │  6126010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     2,142,369│     1,814,636│       327,733│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般行政      │       741,789│       643,733│        98,056│1.本科目係由上年度預算「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「經濟統計調查」科目及「研究發展規
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃與管理」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 741,789千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   383,530千元,業務費 317,499千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費17,272千元,旅運費21,430千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,500千元,獎助及損失 558千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 289,762千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工、工友 7人之統籌業務費50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列調整待遇及核實增加人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等51,705千元,計淨增51,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 268,846千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 3,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 112,755千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列因應公元二千年資訊危機重新開發
  │  │  │  │              │              │              │              │    建置資訊系統等經費39,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟統計調查經費35,086千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工、商及服務業動態調查等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究發展規劃管理經費35,340千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 9│  │推動商業現代化│       869,683│       593,331│       276,352│
  │  │  │  │  6126011201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│促進商業發展  │       256,472│       101,707│       154,765│1.本科目上年度預算數 109,405千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出旅運、補助及捐助等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,698千元列入「商業管理與輔導」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 256,472千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,180千元,業務費 223,473千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,719千元,補助及捐助24,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建設工商綜合區經費20,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、兼職酬金等 397千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列辦理工商綜合區各生活圈面積管
  │  │  │  │              │              │              │              │    制檢討研究計畫經費、補助地方政府配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合推動工商綜合區執行計畫經費等 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,計淨增 4,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)擴展經營空間改善商業環境60,564千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列委託辦理形象商圈區域
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導計畫等經費23,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升商業服務品質31,714千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列委託辦理優良商店認證計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等13,250千元,增列舉辦商業現代化系
  │  │  │  │              │              │              │              │    列宣導說明會及出國經費等 6,206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 7,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全商業會計制度17,984千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列相關法規印製等業務費及台澎金
  │  │  │  │              │              │              │              │    馬地區查核旅費等 5,468千元,增列舉
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦商業會計從業人員講習會經費等13,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,計淨增 7,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增傳統市場更新與管理經費90,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增推動優良商店認證經費35,560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126011202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業管理與輔導│       613,211│       491,624│       121,587│1.本科目係由上年度預算「商業行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設,上年度預算數 483,926千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「促進商業發展」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運、補助及捐助等經費 7,698千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 613,211千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,170千元,業務費 482,148千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,499千元,補助及捐助41,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,333千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及職員 3人之人事費等 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 172,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,較上年度減列該系統建置相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及出國考察經費等22,761千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列為民服務全球資訊網資料更新經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,計淨減22,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行遊藝場業輔導管理業務經費 7,237
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 236,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,較上年度減列宣導經費等 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,伸算增列約聘僱人員上年度調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費及委託辦理公司登記相關業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費等13,730千元,計淨增12,679千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進攤販問題五年計畫經費 130,133千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列委託清查攤販家數、
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理攤販資料經費等 101,452千元及補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助縣市政府管理攤販經費20,983千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 122,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化商業團體及財團法人之經濟功能經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,173千元,較上年度減列辦理服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    業者之觀念溝通、經營理念交流活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 295千元,增列辦理經濟事務財團法
  │  │  │  │              │              │              │              │    人法規制度宣導經費等 362千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實消費者權益之保護11,262千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6126012000  │              │              │              │
  │  │10│  │經濟專業行政人│        97,049│        96,483│           566│
  │  │  │  │員培訓        │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專業人員研究訓│        73,729│        73,163│           566│1.本年度預算數73,729千元,包括人事費42
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,802千元,業務費28,240千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,337千元,旅運費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,643千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,329千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    係以服務收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  6126012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟行政人員訓│        23,320│        23,320│             0│1.本年度預算數23,320千元,包括人事費13
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,902千元,業務費 7,826千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,旅運費 993千元,設備及投資 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專題研修班經費 6,886千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少經濟策略研究班經費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專業語文進修班經費10,411千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增加人事費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際經濟事務研究班經費 6,023千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │11│  │國際經濟合作與│       398,613│       345,240│        53,373│本科目係由上年度預算「國際經濟合作」科
  │  │  │  │促進投資      │              │              │              │目及「投資促進業務」科目合併改設。
  │  │  │  │  6126012410  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際經濟合作  │        88,233│        70,741│        17,492│1.本年度預算數88,233千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,396千元,業務費37,418千元,旅運費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,944千元,補助及捐助 1,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,510千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 3,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費20,295千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列參加國際組織年會相關經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 3,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費22,423千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列召開雙邊經技合作會議及邀
  │  │  │  │              │              │              │              │    請友邦部次長等高層官員訪華經費等 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費10,901千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列邀請國外專家來華現場技術
  │  │  │  │              │              │              │              │    指導經費等 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 5,104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 369千元及印製中華民國經濟發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    簡報資料經費等 1,298千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,667千元。
  │  │  │  │  6126012420  │              │              │              │
  │  │  │ 2│促進投資      │       310,380│       274,499│        35,881│1.本科目係由上年度預算「改善投資環境及
  │  │  │  │              │              │              │              │  國外投資障礙之排除」科目、「引進產業
  │  │  │  │              │              │              │              │  技術服務」科目、「對開發中國家台商之
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目、「對大陸地區台商之服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「對僑外商在華或來華投資之服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 310,380千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,066千元,業務費 154,489千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 159千元,旅運費 6,248千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 2,000千元,補助及捐助50,418千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,635千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 7,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,751千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公室租金等 6,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改善投資環境及國外投資障礙之排除經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費53,385千元,較上年度伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員調整待遇經費 382千元及業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 5,764千元,合共增加 6,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)引進產業技術服務經費25,502千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對赴外投資台商之服務經費15,434千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列海內外投資說明會經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 7,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對大陸地區台商之服務經費15,488千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列輔導對大陸投資業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 7,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)對僑外商在華或來華投資之服務經費57
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,220千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)駐外投資服務工作經費25,965千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 240千元。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業基金    │         2,000│       100,000│       -98,000│
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟發展基金  │         1,000│       100,000│       -99,000│1.本年度預算數 1,000千元,均屬設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增促進電源開發協助基金由庫增撥數
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業發展基金由庫增撥預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 100,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6126018130  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能發電後端營│         1,000│             -│         1,000│1.本基金係以台電公司年度核能淨發電量與
  │  │  │  │運基金        │              │              │              │  每度核能發電分攤率,計算當年度應提列
  │  │  │  │              │              │              │              │  核能發電後端營運工作所需費用,作為基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金所需資金來源,為使基金之管理及運用
  │  │  │  │              │              │              │              │  更能接受政府及民意機關監督,爰自本(
  │  │  │  │              │              │              │              │  八十八)年度起改制為附屬單位預算形態
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列,屬於預算法第 4條第 2款第 5目之
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他特種基金。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度編列由國庫增撥基金如列數。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│        28,281│        30,895│        -2,614│
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,207│         4,056│          -849│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4輛及機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛經費 3,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及購置簡報會議室擴音系統等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 4,056千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        25,074│        26,839│        -1,765│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.專研中心訓練用及本部行政業務所需各項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置,資訊中心電腦主機、週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換,以及整體資訊作業環境建置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換冷氣機、飲水機、學員宿舍鐵
  │  │  │  │              │              │              │              │  床課桌等設備預算業已編竣,所列26,839
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │         4,954│         4,954│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  6826010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │        25,606│        26,700│        -1,094│
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │15│  │早期退休人員生│        25,606│        26,700│        -1,094│1.本年度預算數25,606千元,包括人事費 2
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  ,635千元,獎助及損失22,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活困難之年節濟助金經費19,791千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,815千元,較上年度減少 446千元。
  │  │  │  │  7526010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        16,806│        17,275│          -469│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │16│  │退休撫卹給付  │        16,806│        17,275│          -469│1.本科目係由上年度預算「鹽務人員退休撫
  │  │  │  │              │              │              │              │  卹」科目及「退休人員退休給付」科目合
  │  │  │  │              │              │              │              │  併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,806千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鹽務人員退休撫卹14,057千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺鋁公司退休人員月退休金 1,632千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民營化公司退休人員月退休金 1,117千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加33千元。
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