88B42620.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │國際貿易局及所│       990,454│       907,611│        82,843│本科目上年度法定預算數 912,474千元,除
  │  │  │  │屬            │              │              │              │移出「行政管理」科目本部選派現職人員赴
  │  │  │  │              │              │              │              │美進修之業務費及國外旅費 4,863千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │本部「一般行政」科目項下外,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │  6126200000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       990,454│       907,611│        82,843│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       270,346│       211,950│        58,396│1.本年度預算數 270,346千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   185,372千元,業務費55,778千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,692千元,旅運費 8,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 178,437千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 7人之人事費 2,675千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費18,146
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增15,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費51,805千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工、工友12人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、車輛養護費等 140千元,伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員上年度調整待遇經費、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、房屋建築修繕費、設施及機儀設備養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費及員工上下班車票費等 5,824千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 5,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國貿行政人員訓練經費 3,463千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列駐外商務人員及其配偶進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    外語經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增資訊系統開發維護經費36,641千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易      │       713,906│       691,083│        22,823│
  │  │  │  │  6126201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸出入貿易    │        97,877│        92,872│         5,005│1.本科目係由上年度預算「輸入貿易」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「輸出貿易」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,877千元,包括人事費94
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,296千元,業務費 3,300千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費94,296千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 2人、工友 2人之人事費 1,530千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列調整待遇及核實增加人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,535千元,計淨增 5,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易經費 1,016千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輸出貿易經費 2,565千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國際貿易發展  │       138,511│       116,774│        21,737│1.本科目係由上年度預算「國際經貿活動」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「地區貿易」科目、「貿易企劃」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「貨品分類」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 138,511千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   102,375千元,業務費16,520千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,616千元,補助及捐助14,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,375千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 1人之人事費 382千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇及核實增加人事費 6,997千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 6,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際經貿活動經費 7,402千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地區貿易經費 5,562千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)貿易企劃經費18,178千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助中華民國工商協進會拓展對外貿
  │  │  │  │              │              │              │              │    易工作經費14,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外商務會議經費 4,469千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列國外旅費 1,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)貨品分類經費 525千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│改善對日貿易逆│        51,003│        54,922│        -3,919│1.本年度預算數51,003千元,包括業務費39
  │  │  │  │差            │              │              │              │  ,707千元,旅運費 260千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對日拓銷經費11,609千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列委託外貿協會協助日本業者來台
  │  │  │  │              │              │              │              │    或在日舉辦採購樣品展經費 2,304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)促進中日工商團體經貿交流經費28,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列委託辦理中日工商
  │  │  │  │              │              │              │              │    團體經貿交流活動經費 218千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託辦理中日商務交流經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 1,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對日經貿交流經費 1,358千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列舉辦中日經貿問題研討會等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 345千元,增列赴日本參加中日經
  │  │  │  │              │              │              │              │    貿諮商會議國外旅費78千元,計淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設置對日貿易據點經費 9,436千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補助廠商赴日設置拓銷據點
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,682千元,增列補助公會赴日設
  │  │  │  │              │              │              │              │    置貿易據點經費 552千元,計淨減 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度加強對日拓銷工作預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6126201023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│全面提昇產品形│       306,721│       306,721│             0│1.本年度預算數 306,721千元,包括業務費
  │  │  │  │象            │              │              │              │   293,721千元,補助及捐助 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及管理工作經費34,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列形象顧問公司工作費、業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務洽商等經費 1,110千元,增列辦理形
  │  │  │  │              │              │              │              │    象推廣與管理工作、形象計畫基準調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 9,110千元,計淨增 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,035千元,較上年度減列業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 195,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上年度減列公關及行銷活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,636千元、國家產品形象週活動費
  │  │  │  │              │              │              │              │     796千元、國外廣告費 2,600千元及國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際商展活動費 1,000千元,合共減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯合廣告方案經費48,648千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列廣告配合款 1,600千元,增列印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製申請須知、郵寄等業務經費97千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126201024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│紡織品出口配額│       119,794│       119,794│             0│1.本年度預算數 119,794千元,包括業務費
  │  │  │  │管理          │              │              │              │   118,454千元,旅運費 340千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)配額行政管理經費85,650千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配額業務管理經費34,144千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6126209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,211│         3,587│         1,624│
  │  │  │  │  6126209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           473│         1,849│        -1,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務旅行車 1輛購置費 473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 3輛,公務機車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 1,849千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6126209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,738│         1,738│         3,000│本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購會議桌椅及飲水機等辦公設備經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增購置資訊及週邊設備經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購擴音設備、麥克風等辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 1,738千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6126209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
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