88B42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國際貿易局及所│ 990,454│ 907,611│ 82,843│本科目上年度法定預算數 912,474千元,除 │ │ │ │屬 │ │ │ │移出「行政管理」科目本部選派現職人員赴 │ │ │ │ │ │ │ │美進修之業務費及國外旅費 4,863千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │本部「一般行政」科目項下外,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │ 6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 990,454│ 907,611│ 82,843│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 270,346│ 211,950│ 58,396│1.本年度預算數 270,346千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 185,372千元,業務費55,778千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,692千元,旅運費 8,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 178,437千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 7人之人事費 2,675千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費18,146 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增15,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,805千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工、工友12人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車輛養護費等 140千元,伸算增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員上年度調整待遇經費、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、房屋建築修繕費、設施及機儀設備養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費及員工上下班車票費等 5,824千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 5,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國貿行政人員訓練經費 3,463千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列駐外商務人員及其配偶進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 外語經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增資訊系統開發維護經費36,641千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易 │ 713,906│ 691,083│ 22,823│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸出入貿易 │ 97,877│ 92,872│ 5,005│1.本科目係由上年度預算「輸入貿易」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「輸出貿易」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,877千元,包括人事費94 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296千元,業務費 3,300千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費94,296千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友 2人之人事費 1,530千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列調整待遇及核實增加人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,535千元,計淨增 5,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易經費 1,016千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輸出貿易經費 2,565千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國際貿易發展 │ 138,511│ 116,774│ 21,737│1.本科目係由上年度預算「國際經貿活動」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「地區貿易」科目、「貿易企劃」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「貨品分類」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,511千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102,375千元,業務費16,520千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,616千元,補助及捐助14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,375千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 1人之人事費 382千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇及核實增加人事費 6,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 6,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際經貿活動經費 7,402千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地區貿易經費 5,562千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)貿易企劃經費18,178千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列補助中華民國工商協進會拓展對外貿 │ │ │ │ │ │ │ │ 易工作經費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外商務會議經費 4,469千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國外旅費 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)貨品分類經費 525千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│改善對日貿易逆│ 51,003│ 54,922│ -3,919│1.本年度預算數51,003千元,包括業務費39 │ │ │ │差 │ │ │ │ ,707千元,旅運費 260千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強對日拓銷經費11,609千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委託外貿協會協助日本業者來台 │ │ │ │ │ │ │ │ 或在日舉辦採購樣品展經費 2,304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進中日工商團體經貿交流經費28,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列委託辦理中日工商 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體經貿交流活動經費 218千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託辦理中日商務交流經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 1,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對日經貿交流經費 1,358千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列舉辦中日經貿問題研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 345千元,增列赴日本參加中日經 │ │ │ │ │ │ │ │ 貿諮商會議國外旅費78千元,計淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設置對日貿易據點經費 9,436千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助廠商赴日設置拓銷據點 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,682千元,增列補助公會赴日設 │ │ │ │ │ │ │ │ 置貿易據點經費 552千元,計淨減 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度加強對日拓銷工作預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│全面提昇產品形│ 306,721│ 306,721│ 0│1.本年度預算數 306,721千元,包括業務費 │ │ │ │象 │ │ │ │ 293,721千元,補助及捐助 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費34,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列形象顧問公司工作費、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務洽商等經費 1,110千元,增列辦理形 │ │ │ │ │ │ │ │ 象推廣與管理工作、形象計畫基準調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 9,110千元,計淨增 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,035千元,較上年度減列業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 195,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度減列公關及行銷活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,636千元、國家產品形象週活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 796千元、國外廣告費 2,600千元及國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際商展活動費 1,000千元,合共減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯合廣告方案經費48,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列廣告配合款 1,600千元,增列印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製申請須知、郵寄等業務經費97千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 1,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│紡織品出口配額│ 119,794│ 119,794│ 0│1.本年度預算數 119,794千元,包括業務費 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 118,454千元,旅運費 340千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)配額行政管理經費85,650千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配額業務管理經費34,144千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,211│ 3,587│ 1,624│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 473│ 1,849│ -1,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務旅行車 1輛購置費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 3輛,公務機車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,849千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,738│ 1,738│ 3,000│本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購會議桌椅及飲水機等辦公設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置資訊及週邊設備經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購擴音設備、麥克風等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,738千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |