88B42640.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │中央標準局    │     1,759,091│     1,728,377│        30,714│
  │  │  │  │  5226400000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       374,219│       369,031│         5,188│
  │  │  │  │  5226401100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │建立及維持度量│       374,219│       369,031│         5,188│1.本年度預算數 374,219千元,均屬業務費
  │  │  │  │衡國家標準    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室工作經費 323,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)游離輻射國家標準之建立與維持工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,225千元,較上年度增加 1,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)時間與頻率國家標準之建立工作經費35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,994千元,較上年度增加 3,196千元。
  │  │  │  │  6126400000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     1,384,872│     1,359,346│        25,526│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       221,407│       212,329│         9,078│1.本科目上年度預算數 212,156千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,將「專業技術人員研究訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目經費 4,833千元一併移由本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另移出業務費 4,660千元列入「商標審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 221,407千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  81,974千元,業務費 117,799千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,131千元,旅運費13,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,876千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 5,367
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費70,915千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,中央百世大樓地租及員工上下班交通
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 4,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊應用系統之規畫與推展工作經費41
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,330千元,較上年度伸算增列約聘僱人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員調整待遇經費及行政管理系統工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊軟體作業環境之設置與維護工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費29,633千元,較上年度減列光碟影像
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料處理儲存用光碟片購置經費 990千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專業技術人員研究訓練工作經費 4,653
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列設備購置費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │標準度政及專利│     1,098,472│     1,075,037│        23,435│本科目係由上年度預算「國家標準度政推行
  │  │  │  │商標管理推行  │              │              │              │」、「專利案件審查」、「商標註冊審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │及「專利商標產業技術資料處理」等科目合
  │  │  │  │              │              │              │              │併改設。
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       104,746│       106,879│        -2,133│1.本年度預算數 104,746千元,包括人事費
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  43,244千元,業務費57,853千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   150千元,旅運費 3,285千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,877千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 1,966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60,740千元,較上年度減列委託辦理國
  │  │  │  │              │              │              │              │    家標準草案研擬等經費 4,020千元及伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 3,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費10,524千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列委託辦理CNS 12680系列
  │  │  │  │              │              │              │              │    講習會等經費 375千元及伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員調整待遇經費71千元,計淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列參加國際會議旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │     154千元。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理及代施│       342,912│       342,461│           451│1.本科目係由上年度預算「度政管理」科目
  │  │  │  │檢定檢查      │              │              │              │  及「代施檢定檢查」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 342,912千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,066千元,業務費 329,361千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 225千元,旅運費 1,060千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,218千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 599千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,較上年度增列參加國際會議旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 197,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度增列委託辦理度量衡
  │  │  │  │              │              │              │              │    器檢定檢查工作等經費 9,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)度量衡政策研究工作經費 1,068千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)代施檢定檢查工作經費 129,996千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列委託代施檢定電度表經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,004千元。
  │  │  │  │  6126401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│專利審查業務  │       478,940│       462,009│        16,931│1.本科目上年度預算數 316,547千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,將「專利行政管理」科目經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   145,462千元一併移由本科目編列,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本年度預算數 478,940千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   314,065千元,業務費 134,384千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 240千元,旅運費 2,289千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 600千元,補助及捐助 5,662千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失21,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,267千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 2,962
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利檔案管理及公報發行工作經費89,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度伸算增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費及專利檔案庫租金等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件申請及審查工作經費 271,194
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費及印製智慧財產權專利案例
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 6,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費37,887千元,較上年度增列籌辦西
  │  │  │  │              │              │              │              │    元二千年國際發明展相關經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)委託辦理「專利微生物保存」工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,970千元,較上年度增加 2,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)智慧財產權保護及推行工作經費 4,162
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│商標審查業務  │        99,351│        96,740│         2,611│1.本科目係由上年度預算「商標管理業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「商標註冊業務」科目合併改設,
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數92,080千元,配合科目調整,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目移入業務費 4,660千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數99,351千元,包括人事費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,773千元,業務費29,089千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,旅運費 1,249千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,020千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 1,753
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費21,272千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費及商標檔案庫租金等經費 1,293
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費25,652
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列委託研究等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元及伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 404千元,計淨減 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 9,261千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商標業務推廣及宣導工作經費10,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 267千元。
  │  │  │  │  6126401024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│產業技術資料建│        72,523│        66,948│         5,575│1.本年度預算數72,523千元,包括人事費34
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  ,455千元,業務費33,346千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,旅運費 811千元,設備及投資 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,093千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 1,704
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費15,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,較上年度減列印製國家標準及
  │  │  │  │              │              │              │              │    「工業財產權與標準」期刊等經費 142
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,897千元,較上年度減列複製專利、商
  │  │  │  │              │              │              │              │    標等資料之微縮影片等經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費16,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,較上年度伸算增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇及資料檔案室租金等經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理專利商品化工作經費 3,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        62,008│        68,995│        -6,987│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        60,119│        60,119│             0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤
  │  │  │  │              │              │              │              │還本息款如列數。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│             -│           603│汰換公務車輛 1輛經費如列數。
  │  │  │  │  6126409019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,286│         8,876│        -7,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購不斷電系統及購置零星辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦理租賃光碟化影像資料處理設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及汰購電腦機房空調設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 8,876千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────