88B42660.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026600000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │投資審議委員會│        70,715│        64,123│         6,592│
  │  │  │  │  6126600000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│        70,715│        64,123│         6,592│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,469│        25,856│         2,613│1.本年度預算數28,469千元,包括人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,980千元,業務費 3,557千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,旅運費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,037千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 2,264
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,432千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、車輛養護費等45千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、退休退職人員慰問金、油料費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工上下班車票費等 394千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     349千元。
  │  │  │  │  6126601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        42,027│        37,599│         4,428│1.本年度預算數42,027千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,308千元,業務費13,311千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,188千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 2,016
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資之審核與管理經費 2,532千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列兼職酬金及印刷經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     172千元,增列僑外投資說明會經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國旅費及員工上下班車票費等 274千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對外投資及技術合作之審核與管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     347千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對大陸地區投資及技術合作之審核與管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費 5,999千元,較上年度減列「臺
  │  │  │  │              │              │              │              │    商與外商在大陸投資企業之研究」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、申請書表印刷經費等 1,865千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員上年度調整待遇、對
  │  │  │  │              │              │              │              │    大陸地區投資座談會經費、「對大陸產
  │  │  │  │              │              │              │              │    業結構變遷及臺商投資策略追蹤」研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及赴大陸地區考察旅費 3,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 1,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)投資案件電腦處理作業經費 7,961千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費 828千元。
  │  │  │  │  6126609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            35│           484│          -449│
  │  │  │  │  6126609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           484│          -484│上年度汰換小型客貨車 1輛業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 484千元如數減列。
  │  │  │  │  6126609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            35│             -│            35│汰換電腦機房冷氣機 1台購置費如列數。
  │  │  │  │  6126609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
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