88B42670.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026700000 │ │ │ │ │ 9│ │ │國營事業委員會│ 205,357│ 198,420│ 6,937│ │ │ │ │ 6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 205,357│ 198,420│ 6,937│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 103,349│ 100,154│ 3,195│1.本年度預算數 103,349千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,861千元,業務費40,777千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 929千元,旅運費 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,562千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,757千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費、出國考察旅費等 316 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 7,030千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國營事業管理 │ 98,706│ 96,136│ 2,570│1.本年度預算數98,706千元,包括人事費90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,473千元,業務費 5,635千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,520千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工安管理及事業發展企劃經費 4,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列派員出席國際會議旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機航空事業經營管理經費 2,195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 131千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列出國考察旅費41千元,計淨減90千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)石油農化事業經營管理經費 2,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 100千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理台糖公司釋地之現勘作業、實地查 │ │ │ │ │ │ │ │ 證部屬各事業工安環保與內部管理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 及出國考察旅費等 469千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)民營化之推動經費 3,329千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列出國考察旅費91千元。 │ │ │ │ 6126709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,782│ 1,610│ 1,172│ │ │ │ │ 6126709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,472│ 160│ 1,312│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛、 8人座小型客貨車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 1,172千元及購置業務用電話語音 │ │ │ │ │ │ │ │ 信箱設備經費 300千元,合共 1,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置通訊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 160千元如數減列。 │ │ │ │ 6126709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,310│ 1,450│ -140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用電腦設備及雜項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 1,450千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6126709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |