88B42670.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026700000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │國營事業委員會│       205,357│       198,420│         6,937│
  │  │  │  │  6126700000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       205,357│       198,420│         6,937│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       103,349│       100,154│         3,195│1.本年度預算數 103,349千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,861千元,業務費40,777千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   929千元,旅運費 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,562千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,757千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費、出國考察旅費等 316
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 7,030千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國營事業管理  │        98,706│        96,136│         2,570│1.本年度預算數98,706千元,包括人事費90
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,473千元,業務費 5,635千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,520千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工安管理及事業發展企劃經費 4,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列派員出席國際會議旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電力重機航空事業經營管理經費 2,195
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 131千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列出國考察旅費41千元,計淨減90千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)石油農化事業經營管理經費 2,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費 100千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理台糖公司釋地之現勘作業、實地查
  │  │  │  │              │              │              │              │    證部屬各事業工安環保與內部管理制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    及出國考察旅費等 469千元,計淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民營化之推動經費 3,329千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列出國考察旅費91千元。
  │  │  │  │  6126709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,782│         1,610│         1,172│
  │  │  │  │  6126709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,472│           160│         1,312│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、 8人座小型客貨車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費 1,172千元及購置業務用電話語音
  │  │  │  │              │              │              │              │  信箱設備經費 300千元,合共 1,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置通訊設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   160千元如數減列。
  │  │  │  │  6126709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,310│         1,450│          -140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用電腦設備及雜項辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 1,450千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6126709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           520│           520│             0│仍照上年度預算數編列。
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