88B42675.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026750000  │              │              │              │
  │10│  │  │中小企業處    │       656,975│       475,851│       181,124│
  │  │  │  │  6126750000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       656,975│       475,851│       181,124│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        88,261│        52,417│        35,844│1.本年度預算數88,261千元,包括人事費36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,756千元,業務費45,354千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,790千元,旅運費 3,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,524千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 2,884
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,017千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公大樓管理及水電分攤費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元,及強化輔導中小企業體系之
  │  │  │  │              │              │              │              │    在職人員訓練等經費 8,033千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加10,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費25,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,較上年度增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇 134千元及因應公元二千年資訊危
  │  │  │  │              │              │              │              │    機與配合強化中小企業輔導增列相關電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦作業等經費19,191千元,合共增加19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 6,791千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加電腦及相關設備租金
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,509千元。
  │  │  │  │  6126751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │輔導中小企業發│       567,159│       419,558│       147,601│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中小企業企劃獎│       173,030│       156,240│        16,790│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃研
  │  │  │  │助及連繫      │              │              │              │  究」科目、「中小企業訓練發展」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「中小企業政策審議」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 173,030千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,623千元,業務費 120,431千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,976千元,補助及捐助18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,086千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 1,652
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業法規研訂與適法分析經費12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,較上年度核實減列業務費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業政策審議與協調經費12,355千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業經濟活動分析經費11,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理各行業經營現況及
  │  │  │  │              │              │              │              │    問題研究與座談會等經費 3,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業統計資料分析研究經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理中小企業展望
  │  │  │  │              │              │              │              │    專題分析等經費 1,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業團體連繫推廣及獎勵經費47,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業國際交流促進經費40,021千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度新增辦理中小企業人才庫建
  │  │  │  │              │              │              │              │    置工作經費 3,000千元及中德中小企業
  │  │  │  │              │              │              │              │    合作等經費10,000千元,合共增加13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)中小企業國際合作推動經費13,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6126751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業輔導  │       394,129│       263,318│       130,811│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究」科目、「中小企業經營輔導」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「中小企業訓練發展」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 394,129千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,554千元,業務費 358,784千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,791千元,補助及捐助 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,085千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇及核實增加人事費 949千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業公共採購協調與促進經費 7,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業合作輔導及互保基金之推動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30,000千元,較上年度增列辦理中小
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業互助保證基金會輔導與研究等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業財務融通輔導經費59,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理輔導中小企業取得
  │  │  │  │              │              │              │              │    資金,擴大辦理財務會計管理制度,落
  │  │  │  │              │              │              │              │    實預算、內部控制制度及輔導上櫃等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地方特色產業與小企業輔導經費24,956
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理提昇地方特色
  │  │  │  │              │              │              │              │    產業經營管理診斷指導及擴大辦理社區
  │  │  │  │              │              │              │              │    小企業輔導,推動發展美感遊創,精緻
  │  │  │  │              │              │              │              │    化產業集群效果,建立城鄉新風貌等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業經營提升及諮詢服務輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     184,091千元,較上年度增列辦理協力
  │  │  │  │              │              │              │              │    廠商輔導計畫,擴大辦理示範性企業觀
  │  │  │  │              │              │              │              │    摩發展會,加強輔導中小型商業服務,
  │  │  │  │              │              │              │              │    促進中小企業轉型升級輔導,編印簡易
  │  │  │  │              │              │              │              │    品質手冊等經費56,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業人才與輔導專家培訓經費42,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上年度增列辦理國際管理幹
  │  │  │  │              │              │              │              │    部人員訓練等經費25,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)中小企業資訊管理輔導32,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理輔導中小企業運用網際
  │  │  │  │              │              │              │              │    網路及協助中小企業建置首頁電腦化培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓等經費 1,760千元。
  │  │  │  │  6126759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           407│         2,728│        -2,321│
  │  │  │  │  6126759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            40│         2,321│        -2,281│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機設備40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛,公務轎車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅行車 1輛預算業已編竣,所列 2,321
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           367│           407│           -40│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   407千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,148│         1,148│             0│仍照上年度預算數編列。
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