88B42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │10│ │ │中小企業處 │ 656,975│ 475,851│ 181,124│ │ │ │ │ 6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 656,975│ 475,851│ 181,124│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,261│ 52,417│ 35,844│1.本年度預算數88,261千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,756千元,業務費45,354千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元,旅運費 3,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,524千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費 2,884 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,017千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公大樓管理及水電分攤費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,093千元,及強化輔導中小企業體系之 │ │ │ │ │ │ │ │ 在職人員訓練等經費 8,033千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費25,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,較上年度增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇 134千元及因應公元二千年資訊危 │ │ │ │ │ │ │ │ 機與配合強化中小企業輔導增列相關電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業等經費19,191千元,合共增加19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 6,791千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加電腦及相關設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,509千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 567,159│ 419,558│ 147,601│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃獎│ 173,030│ 156,240│ 16,790│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃研 │ │ │ │助及連繫 │ │ │ │ 究」科目、「中小企業訓練發展」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「中小企業政策審議」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 173,030千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,623千元,業務費 120,431千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,976千元,補助及捐助18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,086千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費 1,652 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業法規研訂與適法分析經費12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,較上年度核實減列業務費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業政策審議與協調經費12,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業經濟活動分析經費11,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理各行業經營現況及 │ │ │ │ │ │ │ │ 問題研究與座談會等經費 3,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業統計資料分析研究經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理中小企業展望 │ │ │ │ │ │ │ │ 專題分析等經費 1,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業團體連繫推廣及獎勵經費47,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業國際交流促進經費40,021千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度新增辦理中小企業人才庫建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置工作經費 3,000千元及中德中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作等經費10,000千元,合共增加13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中小企業國際合作推動經費13,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導 │ 394,129│ 263,318│ 130,811│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究」科目、「中小企業經營輔導」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「中小企業訓練發展」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 394,129千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,554千元,業務費 358,784千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,791千元,補助及捐助 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,085千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費 949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業公共採購協調與促進經費 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業合作輔導及互保基金之推動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元,較上年度增列辦理中小 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業互助保證基金會輔導與研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費59,917千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理輔導中小企業取得 │ │ │ │ │ │ │ │ 資金,擴大辦理財務會計管理制度,落 │ │ │ │ │ │ │ │ 實預算、內部控制制度及輔導上櫃等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地方特色產業與小企業輔導經費24,956 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理提昇地方特色 │ │ │ │ │ │ │ │ 產業經營管理診斷指導及擴大辦理社區 │ │ │ │ │ │ │ │ 小企業輔導,推動發展美感遊創,精緻 │ │ │ │ │ │ │ │ 化產業集群效果,建立城鄉新風貌等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業經營提升及諮詢服務輔導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 184,091千元,較上年度增列辦理協力 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠商輔導計畫,擴大辦理示範性企業觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 摩發展會,加強輔導中小型商業服務, │ │ │ │ │ │ │ │ 促進中小企業轉型升級輔導,編印簡易 │ │ │ │ │ │ │ │ 品質手冊等經費56,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業人才與輔導專家培訓經費42,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度增列辦理國際管理幹 │ │ │ │ │ │ │ │ 部人員訓練等經費25,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中小企業資訊管理輔導32,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理輔導中小企業運用網際 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路及協助中小企業建置首頁電腦化培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓等經費 1,760千元。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 407│ 2,728│ -2,321│ │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ 2,321│ -2,281│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機設備40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛,公務轎車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅行車 1輛預算業已編竣,所列 2,321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 367│ 407│ -40│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 407千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |