88B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 47,964,997│ 9,160,202│ 38,804,795│ │ │ │ │ 4029010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ -│ 3,350│ -3,350│ │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ -│ 3,350│ -3,350│上年度辦理桃勤公司公股釋出所需證券交易 │ │ │ │轉 │ │ │ │稅及作業經費預算業已編竣,所列 3,350千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 134,030│ 132,522│ 1,508│ │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 2│ │交通科技研究發│ 134,030│ 132,522│ 1,508│1.本年度預算數 134,030千元,包括人事費 │ │ │ │展 │ │ │ │ 13,892千元,業務費 119,197千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元,旅運費 661千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技計畫管考作業經費27,284千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,635千元、設施及機儀設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費及雜項設備購置費等 213千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 1,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通科技研究暨應用推動計畫經費 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,221千元,較上年度減列智慧型車路系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等研究經費 609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)技術標準規範之研訂經費 1,525千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加業務費 269千元。 │ │ │ │ 6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 47,807,308│ 8,990,750│ 38,816,558│ │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般行政 │ 382,039│ 352,767│ 29,272│1.本年度預算數 382,039千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 262,993千元,業務費86,978千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,418千元,旅運費10,314千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50千元,補助及捐助 250千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 212,253千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費24,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費68,301千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列派員出國進修經費 1,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費、業務費及維護費等 6,526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 5,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 2,903千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費、出國考察經費等 471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,169千元,較上年度伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員調整待遇經費 785千元及業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費等 131千元,合共增加 916千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費76,413千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 2,577千元,伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇經費及電腦軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費等 840千元,計淨減 1,737千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 4│ │航政業務規劃及│ 906,706│ 178,012│ 728,694│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 75,480│ 68,934│ 6,546│1.本年度預算數75,480千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,業務費26,755千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,旅運費 3,100千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,140千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費11,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列兼職酬金、業務費及旅運費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上航行安全管理經費27,180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金及設備費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列設施及機儀設備養護費等 5,155 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 4,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)航空城專案行政經費 1,160千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列兼職酬金及業務費等 1,152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 756,942│ 15,950│ 740,992│1.本年度預算數 756,942千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,090千元,業務費 7,462千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元,補助及捐助 746,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費 8,052千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 3,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助經費 746,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列高雄港碼頭工人僱用制度合理 │ │ │ │ │ │ │ │ 化改制作業經費等 737,600千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 20,782│ 30,910│ -10,128│1.本年度預算數20,782千元,包括人事費 1 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,372千元,業務費17,250千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費,較上年度核實減列人事費及船員 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練設備費10,128千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 53,502│ 62,218│ -8,716│1.本年度預算數53,502千元,包括業務費35 │ │ │ │統專案 │ │ │ │ ,832千元,旅運費 670千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係為辦理亞太營運海運轉運 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心執行方案之各項連線系統協調督導所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費,較上年度減列連線系統建置業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,168千元,增列旅運費及設備費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,計淨減 8,716千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 5│ │郵電業務規劃及│ 17,448│ 17,448│ 0│1.本年度預算數17,448千元,包括人事費14 │ │ │ │督導 │ │ │ │ ,332千元,業務費 2,116千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,332千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 3,116千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 884千元,增列旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費78千元,計淨減 806千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 6│ │路政業務規劃及│ 1,349,377│ 1,268,519│ 80,858│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 47,870│ 42,218│ 5,652│1.本年度預算數47,870千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,938千元,業務費15,654元,旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,248千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費22,622千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及業務費、出國考察經費等 3,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 3,382千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路監理業務管│ 264,200│ 452,583│ -188,383│1.本科目係由上年度預算「車輛牌照印製」 │ │ │ │理 │ │ │ │ 科目、「公路監理作業自動化計畫」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「公路監理設備擴充」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 264,200千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 130,600千元,設備及投資 133,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)車輛牌照印製經費99,028千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 各型車輛號牌及證照印製所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少18,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公路監理作業自動化計畫經費 105,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係辦理台灣區公路監理業務自動 │ │ │ │ │ │ │ │ 化作業所需經費,較上年度減列增進第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二代公路監理電腦系統功能及擴充電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備經費 176,400千元,增加辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 全區資訊系統整合作業所需經費 6,804 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 169,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公路監理設備擴充經費60,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善監理檢、考驗電腦設備,新購、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 考驗與稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 63,000│ 48,911│ 14,089│1.本年度預算數63,000千元,包括人事費 7 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ ,680千元,業務費40,135千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,190千元,旅運費 2,856千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,139千元,補助及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵 │ │ │ │ │ │ │ │ 之宣導及督導管理所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出國考察經費 108千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員上年度調整待遇經費、業務費等14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,197千元,計淨增14,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 4│獎勵省市興建示│ 52,500│ 3,000│ 49,500│本年度預算數52,500千元,係七十九年度依 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │「補助興建都市公共停車場貸款利息實施要 │ │ │ │貼 │ │ │ │點」核定有案之投資工程本年度所需利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補貼經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 5│補貼偏遠路線營│ 715,000│ 715,000│ 0│本年度預算數 715,000千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 6│車輛工程重機械│ 6,807│ 6,807│ 0│本年度預算數 6,807千元,係辦理車輛工程 │ │ │ │編用 │ │ │ │重機械之編管、訓練所需經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029011228 │ │ │ │ │ │ │ 7│補助台灣汽車客│ 200,000│ -│ 200,000│本年度預算數 200,000千元,係補助台灣汽 │ │ │ │運公司汰購車輛│ │ │ │車客運公司辦理汰購中興號 250輛第一年經 │ │ │ │計畫 │ │ │ │費。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通統計業務 │ 21,790│ 22,473│ -683│1.本年度預算數21,790千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,615千元,業務費15,287千元,維護費90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費14,939千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 615千元及伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員上年度調整待遇經費、國內旅費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,計淨減 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費 6,851千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列人事費、業務費、旅運費等 468 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,伸算增列約聘僱人員上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費41千元,計淨減 427千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 404,000│ 399,605│ 4,395│1.本年度預算數 404,000千元,包括人事費 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 12,588千元,業務費13,853千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450千元,旅運費 2,109千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,000千元,補助及捐助 374,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,148千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,852千元,較上年度增加 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,500千元,較上年度增加 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費56,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費67,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 484,209│ 463,961│ 20,248│1.本年度預算數 484,209千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400,805千元,業務費45,426,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,121千元,旅運費15,645千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資13,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 344,504千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費25,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費97,351千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列汰換公務轎車、工程車經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,617千元,伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費、業務費、運雜費等 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,計淨減 1,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費26,390千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加資訊設備購置費 3,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費15,964千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費、出國考察經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,946千元,增加汰換小型客貨車 3輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 2,002千元,計淨減 6,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 201,000│ 100,000│ 101,000│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通建設基金 │ 201,000│ 100,000│ 101,000│1.本基金係依據特種基金檢討結果,並依中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央政府特種基金管理準則第二十八條規定 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將性質相近之民航事業作業基金、交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 部國道公路建設管理基金及臺灣西部走廊 │ │ │ │ │ │ │ │ 高速鐵路土地開發基金合併後名稱定為「 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通建設基金」,下設「民航事業作業基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金」、「交通部國道公路建設管理基金」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「觀光發展基金」及「高速鐵路相關建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設基金」四個分基金。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列高速鐵路相關建設基金由國庫增撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增觀光發展基金由國庫增撥數 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │11│ │鐵公路重要交通│ 43,996,992│ 6,156,999│ 37,839,993│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018610 │ │ │ │ │ │ │ 1│鐵路建設計畫 │ 2,684,000│ 1,400,000│ 1,284,000│1.本科目係由上年度預算「鐵路地下化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,684,000千元,均屬補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,084,000千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增台北市區鐵路地下化南港專案工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄都會區鐵路地下化工程經費 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6029018620 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路建設計畫 │ 23,209,800│ 2,269,500│ 20,940,300│1.本科目係由上年度預算「國道公路規規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計」科目、「北部區域第二高速公路南 │ │ │ │ │ │ │ │ 港聯絡線規劃設計」科目、「台北都會區 │ │ │ │ │ │ │ │ 快速道路系統整體發展計畫」科目及「鐵 │ │ │ │ │ │ │ │ 公路橋樑新建及整建計畫」科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,209,800千元,包括設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 170,000千元,補助及捐助23,039 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,000千元,較上年度增加75,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元,較上年度增加10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增中部橫貫快速公路規劃設計經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增西部濱海快速公路工程計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增台灣地區西部走廊東西向快速公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設計畫經費17,800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)台北都會區快速道路系統整體發展計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,839,800千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,639,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加82,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度北部區域第二高速公路南港聯絡 │ │ │ │ │ │ │ │ 線規劃設計預算業已編竣,所列 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度國道北宜高速公路建設計畫,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度移入「交通部國道公路建設管理基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金」項下編列,所列 1,100,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6029018630 │ │ │ │ │ │ │ 3│重大建設聯絡道│ 9,893,800│ 330,000│ 9,563,800│1.本科目係由上年度預算「北部第二高速公 │ │ │ │路改善計畫 │ │ │ │ 路交流道連絡道路改善工程」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,893,800千元,均屬補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增二高後續計畫交流道連絡道路系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善工程經費 9,293,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增北宜高速公路台九線坪林橋至坪林 │ │ │ │ │ │ │ │ 隧道東端出口改善計畫經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理配合「桃園航空城先期發展計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」中客貨運園區對外交通之聯外道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理北部第二高速公路交流道連 │ │ │ │ │ │ │ │ 絡道路改善工程預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018640 │ │ │ │ │ │ │ 4│大眾捷運系統建│ 5,957,100│ 69,500│ 5,887,600│1.本科目係由上年度預算「大眾捷運系統規 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │ 劃設計」科目及「獎勵民間投資中正國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 機場至台北捷運建設」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,957,100千元,均屬補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,500千元,較上年度減少 9,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元,較上年度增加 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)桃園都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元,較上年度減少 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設經費50,000千元,較上年度增加15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增台北都會區大眾捷運系統建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,882,600千元。 │ │ │ │ 6029018650 │ │ │ │ │ │ │ 5│偏遠地區交通建│ 552,292│ 386,000│ 166,292│1.本科目係由上年度預算「金門地區交通建 │ │ │ │設 │ │ │ │ 設後續計畫」科目、「金門水頭商港建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「馬祖地區交通建設計畫」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「補助離島購置交通船」科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 552,292千元,均屬補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)金門地區交通建設後續計畫經費77,625 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係補助金門縣改善金門地區內陸 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輸及海運港埠建設所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少74,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金門水頭商港建設經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助金門縣政府辦理水頭商港細部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計及其他試驗所需經費,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)馬祖地區交通建設計畫經費 304,667千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路改善、公車系統改善、海運港埠建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費,較上年度增加92,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助離島購置交通船經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助台東縣購置其與臨近小島間定期 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輸之交通船乙艘所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度補助金門縣購置交通船預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 6│補助省市興建示│ 1,700,000│ 1,701,999│ -1,999│本年度預算數 1,700,000千元,係辦理補助 │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │省市興建示範停車場所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少如列數。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 38,917│ 26,136│ 12,781│ │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,239│ -2,239│上年度辦理五城辦公區圍牆及排水溝工程等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編峻,所列 2,239千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,961│ -755│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛及副首長座車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等預算業已編竣,所列 1,961千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 37,711│ 21,936│ 15,775│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及購置機關公文電子交換系統等業務電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備經費37,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列21,936千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 6829010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,170│ 5,374│ -3,204│ │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生│ 2,170│ 5,374│ -3,204│本年度預算數 2,170千元,係支應陽明海運 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │公司民營化前退休人員之年節慰問金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 7529010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 21,489│ 28,206│ -6,717│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 21,489│ 28,206│ -6,717│本年度預算數21,489千元,係支應陽明海運 │ │ │ │ │ │ │ │公司民營化前退休人員之月退休金等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |