88B42901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    47,964,997│     9,160,202│    38,804,795│
  │  │  │  │  4029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │             -│         3,350│        -3,350│
  │  │  │  │  4029015100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│             -│         3,350│        -3,350│上年度辦理桃勤公司公股釋出所需證券交易
  │  │  │  │轉            │              │              │              │稅及作業經費預算業已編竣,所列 3,350千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5229010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       134,030│       132,522│         1,508│
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │交通科技研究發│       134,030│       132,522│         1,508│1.本年度預算數 134,030千元,包括人事費
  │  │  │  │展            │              │              │              │  13,892千元,業務費 119,197千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費80千元,旅運費 661千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技計畫管考作業經費27,284千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,635千元、設施及機儀設備養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、旅運費及雜項設備購置費等 213千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 1,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)交通科技研究暨應用推動計畫經費 105
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,221千元,較上年度減列智慧型車路系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統等研究經費 609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)技術標準規範之研訂經費 1,525千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加業務費 269千元。
  │  │  │  │  6029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │    47,807,308│     8,990,750│    38,816,558│
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般行政      │       382,039│       352,767│        29,272│1.本年度預算數 382,039千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   262,993千元,業務費86,978千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,418千元,旅運費10,314千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資50千元,補助及捐助 250千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 212,253千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費24,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費68,301千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列派員出國進修經費 1,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、業務費及維護費等 6,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 5,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 2,903千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、出國考察經費等 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,169千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費 785千元及業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費等 131千元,合共增加 916千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費76,413千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 2,577千元,伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員上年度調整待遇經費及電腦軟硬體
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護費等 840千元,計淨減 1,737千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │航政業務規劃及│       906,706│       178,012│       728,694│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │        75,480│        68,934│         6,546│1.本年度預算數75,480千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,業務費26,755千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,旅運費 3,100千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,140千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費11,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列兼職酬金、業務費及旅運費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上航行安全管理經費27,180千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金及設備費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列設施及機儀設備養護費等 5,155
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 4,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)航空城專案行政經費 1,160千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列兼職酬金及業務費等 1,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │       756,942│        15,950│       740,992│1.本年度預算數 756,942千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,090千元,業務費 7,462千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   150千元,補助及捐助 746,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般港務行政經費 8,052千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 3,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,650千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列業務費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航港管理補助經費 746,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列高雄港碼頭工人僱用制度合理
  │  │  │  │              │              │              │              │    化改制作業經費等 737,600千元。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        20,782│        30,910│       -10,128│1.本年度預算數20,782千元,包括人事費 1
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,372千元,業務費17,250千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費,較上年度核實減列人事費及船員
  │  │  │  │              │              │              │              │  專業訓練設備費10,128千元。
  │  │  │  │  6029011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│海運通信資訊系│        53,502│        62,218│        -8,716│1.本年度預算數53,502千元,包括業務費35
  │  │  │  │統專案        │              │              │              │  ,832千元,旅運費 670千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係為辦理亞太營運海運轉運
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心執行方案之各項連線系統協調督導所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費,較上年度減列連線系統建置業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,168千元,增列旅運費及設備費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,計淨減 8,716千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │郵電業務規劃及│        17,448│        17,448│             0│1.本年度預算數17,448千元,包括人事費14
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  ,332千元,業務費 2,116千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,332千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 3,116千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 884千元,增列旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費78千元,計淨減 806千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │路政業務規劃及│     1,349,377│     1,268,519│        80,858│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        47,870│        42,218│         5,652│1.本年度預算數47,870千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,938千元,業務費15,654元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,248千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費22,622千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費 152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及業務費、出國考察經費等 3,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 3,382千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路監理業務管│       264,200│       452,583│      -188,383│1.本科目係由上年度預算「車輛牌照印製」
  │  │  │  │理            │              │              │              │  科目、「公路監理作業自動化計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「公路監理設備擴充」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 264,200千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   130,600千元,設備及投資 133,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)車輛牌照印製經費99,028千元,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    各型車輛號牌及證照印製所需經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少18,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公路監理作業自動化計畫經費 105,172
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係辦理台灣區公路監理業務自動
  │  │  │  │              │              │              │              │    化作業所需經費,較上年度減列增進第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二代公路監理電腦系統功能及擴充電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    週邊設備經費 176,400千元,增加辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    全區資訊系統整合作業所需經費 6,804
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 169,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公路監理設備擴充經費60,000千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改
  │  │  │  │              │              │              │              │    善監理檢、考驗電腦設備,新購、汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │    考驗與稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗
  │  │  │  │              │              │              │              │    等所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        63,000│        48,911│        14,089│1.本年度預算數63,000千元,包括人事費 7
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  ,680千元,業務費40,135千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,190千元,旅運費 2,856千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,139千元,補助及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵
  │  │  │  │              │              │              │              │  之宣導及督導管理所需經費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列出國考察經費 108千元,伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │  僱人員上年度調整待遇經費、業務費等14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,197千元,計淨增14,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 4│獎勵省市興建示│        52,500│         3,000│        49,500│本年度預算數52,500千元,係七十九年度依
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │「補助興建都市公共停車場貸款利息實施要
  │  │  │  │貼            │              │              │              │點」核定有案之投資工程本年度所需利息差
  │  │  │  │              │              │              │              │額補貼經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029011226  │              │              │              │
  │  │  │ 5│補貼偏遠路線營│       715,000│       715,000│             0│本年度預算數 715,000千元,係辦理偏遠路
  │  │  │  │運虧損        │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度同。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 6│車輛工程重機械│         6,807│         6,807│             0│本年度預算數 6,807千元,係辦理車輛工程
  │  │  │  │編用          │              │              │              │重機械之編管、訓練所需經費,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029011228  │              │              │              │
  │  │  │ 7│補助台灣汽車客│       200,000│             -│       200,000│本年度預算數 200,000千元,係補助台灣汽
  │  │  │  │運公司汰購車輛│              │              │              │車客運公司辦理汰購中興號 250輛第一年經
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │費。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通統計業務  │        21,790│        22,473│          -683│1.本年度預算數21,790千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,615千元,業務費15,287千元,維護費90
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計經費14,939千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 615千元及伸算增列約聘僱人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員上年度調整待遇經費、國內旅費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,計淨減 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計經費 6,851千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列人事費、業務費、旅運費等 468
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,伸算增列約聘僱人員上年度調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費41千元,計淨減 427千元。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │道路交通安全計│       404,000│       399,605│         4,395│1.本年度預算數 404,000千元,包括人事費
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  12,588千元,業務費13,853千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   450千元,旅運費 2,109千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,000千元,補助及捐助 374,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,148千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,852千元,較上年度增加 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 150
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,500千元,較上年度增加 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    85,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費56,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費67,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國道興建管理  │       484,209│       463,961│        20,248│1.本年度預算數 484,209千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   400,805千元,業務費45,426,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,121千元,旅運費15,645千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資13,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 344,504千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費25,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費97,351千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列汰換公務轎車、工程車經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,617千元,伸算增列約聘僱人員上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費、業務費、運雜費等 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,計淨減 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費26,390千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加資訊設備購置費 3,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究及管理經費15,964千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費、出國考察經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,946千元,增加汰換小型客貨車 3輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備經費 2,002千元,計淨減 6,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │       201,000│       100,000│       101,000│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通建設基金  │       201,000│       100,000│       101,000│1.本基金係依據特種基金檢討結果,並依中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央政府特種基金管理準則第二十八條規定
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將性質相近之民航事業作業基金、交通
  │  │  │  │              │              │              │              │  部國道公路建設管理基金及臺灣西部走廊
  │  │  │  │              │              │              │              │  高速鐵路土地開發基金合併後名稱定為「
  │  │  │  │              │              │              │              │  交通建設基金」,下設「民航事業作業基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金」、「交通部國道公路建設管理基金」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「觀光發展基金」及「高速鐵路相關建
  │  │  │  │              │              │              │              │  設基金」四個分基金。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增列高速鐵路相關建設基金由國庫增撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    數 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增觀光發展基金由國庫增撥數 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │11│  │鐵公路重要交通│    43,996,992│     6,156,999│    37,839,993│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018610  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鐵路建設計畫  │     2,684,000│     1,400,000│     1,284,000│1.本科目係由上年度預算「鐵路地下化工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,684,000千元,均屬補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,084,000千元,較上年度增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    84,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增台北市區鐵路地下化南港專案工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄都會區鐵路地下化工程經費 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6029018620  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路建設計畫  │    23,209,800│     2,269,500│    20,940,300│1.本科目係由上年度預算「國道公路規規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  設計」科目、「北部區域第二高速公路南
  │  │  │  │              │              │              │              │  港聯絡線規劃設計」科目、「台北都會區
  │  │  │  │              │              │              │              │  快速道路系統整體發展計畫」科目及「鐵
  │  │  │  │              │              │              │              │  公路橋樑新建及整建計畫」科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,209,800千元,包括設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 170,000千元,補助及捐助23,039
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    95,000千元,較上年度增加75,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,000千元,較上年度增加10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中部橫貫快速公路規劃設計經費35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增西部濱海快速公路工程計畫經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增台灣地區西部走廊東西向快速公路
  │  │  │  │              │              │              │              │    建設計畫經費17,800,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)台北都會區快速道路系統整體發展計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,839,800千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,639,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加82,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度北部區域第二高速公路南港聯絡
  │  │  │  │              │              │              │              │    線規劃設計預算業已編竣,所列 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度國道北宜高速公路建設計畫,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度移入「交通部國道公路建設管理基
  │  │  │  │              │              │              │              │    金」項下編列,所列 1,100,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6029018630  │              │              │              │
  │  │  │ 3│重大建設聯絡道│     9,893,800│       330,000│     9,563,800│1.本科目係由上年度預算「北部第二高速公
  │  │  │  │路改善計畫    │              │              │              │  路交流道連絡道路改善工程」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,893,800千元,均屬補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增二高後續計畫交流道連絡道路系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    改善工程經費 9,293,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增北宜高速公路台九線坪林橋至坪林
  │  │  │  │              │              │              │              │    隧道東端出口改善計畫經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理配合「桃園航空城先期發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」中客貨運園區對外交通之聯外道路
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理北部第二高速公路交流道連
  │  │  │  │              │              │              │              │    絡道路改善工程預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018640  │              │              │              │
  │  │  │ 4│大眾捷運系統建│     5,957,100│        69,500│     5,887,600│1.本科目係由上年度預算「大眾捷運系統規
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │  劃設計」科目及「獎勵民間投資中正國際
  │  │  │  │              │              │              │              │  機場至台北捷運建設」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,957,100千元,均屬補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,500千元,較上年度減少 9,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元,較上年度增加 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)桃園都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,000千元,較上年度減少 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運
  │  │  │  │              │              │              │              │    建設經費50,000千元,較上年度增加15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增台北都會區大眾捷運系統建設計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,882,600千元。
  │  │  │  │  6029018650  │              │              │              │
  │  │  │ 5│偏遠地區交通建│       552,292│       386,000│       166,292│1.本科目係由上年度預算「金門地區交通建
  │  │  │  │設            │              │              │              │  設後續計畫」科目、「金門水頭商港建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目、「馬祖地區交通建設計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「補助離島購置交通船」科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 552,292千元,均屬補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)金門地區交通建設後續計畫經費77,625
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係補助金門縣改善金門地區內陸
  │  │  │  │              │              │              │              │    運輸及海運港埠建設所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少74,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金門水頭商港建設經費 100,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    係補助金門縣政府辦理水頭商港細部設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計及其他試驗所需經費,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    90,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)馬祖地區交通建設計畫經費 304,667千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道
  │  │  │  │              │              │              │              │    路改善、公車系統改善、海運港埠建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費,較上年度增加92,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助離島購置交通船經費70,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    係補助台東縣購置其與臨近小島間定期
  │  │  │  │              │              │              │              │    運輸之交通船乙艘所需經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度補助金門縣購置交通船預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列12,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 6│補助省市興建示│     1,700,000│     1,701,999│        -1,999│本年度預算數 1,700,000千元,係辦理補助
  │  │  │  │範停車場計畫  │              │              │              │省市興建示範停車場所需經費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少如列數。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│        38,917│        26,136│        12,781│
  │  │  │  │  6029019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         2,239│        -2,239│上年度辦理五城辦公區圍牆及排水溝工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編峻,所列 2,239千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,206│         1,961│          -755│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 2輛及副首長座車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等預算業已編竣,所列 1,961千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        37,711│        21,936│        15,775│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及購置機關公文電子交換系統等業務電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦設備經費37,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列21,936千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         4,830│         4,830│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  6829010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         2,170│         5,374│        -3,204│
  │  │  │  │  6829015500  │              │              │              │
  │  │14│  │早期退休人員生│         2,170│         5,374│        -3,204│本年度預算數 2,170千元,係支應陽明海運
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │公司民營化前退休人員之年節慰問金等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  7529010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        21,489│        28,206│        -6,717│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7529015300  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        21,489│        28,206│        -6,717│本年度預算數21,489千元,係支應陽明海運
  │  │  │  │              │              │              │              │公司民營化前退休人員之月退休金等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少如列數。
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