88B42911.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0029110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局    │       201,442│       199,969│         1,473│
  │  │  │  │  6029110000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       201,442│       199,969│         1,473│
  │  │  │  │  6029110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       196,633│       187,486│         9,147│1.本年度預算數 196,633千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   179,562千元,業務費13,320千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,482千元,旅運費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 155,206千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等 7,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,219千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 241千元,伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員上年度調整待遇經費及統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 1,812千元,計淨增 1,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理 2,208千元,較上年度減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費及維護費 208千元。
  │  │  │  │  6029110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務查核  │           871│           587│           284│1.本年度預算數 871千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係派員赴國外查驗航空公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  購機設備發證、新闢航線適航查核發證及
  │  │  │  │              │              │              │              │  出席國際航空時間帶協調會議等旅運費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │         1,168│         1,171│            -3│1.本年度預算數 1,168千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係派員赴歐、美、亞等國洽
  │  │  │  │              │              │              │              │  商航權及修訂航約旅運費,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │  6029119000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,306│        10,261│        -7,955│
  │  │  │  │  6029119011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         7,955│        -7,955│上年度汰換公務車14輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 7,955千元如數減列。
  │  │  │  │  6029119019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,306│         2,306│             0│本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦軟硬體及汰購辦公設備等購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及汰換辦公設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,306千元如數減列。
  │  │  │  │  6029119800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           464│           464│             0│仍照上年度預算數編列。
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