88B42921.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029210000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │中央氣象局    │     1,874,857│     1,335,864│       538,993│
  │  │  │  │  5229210000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       905,102│       420,885│       484,217│
  │  │  │  │  5229212000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │氣象科技研究發│       905,102│       420,885│       484,217│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  5229212020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│氣象科技研究  │        59,047│        48,390│        10,657│1.本年度預算數59,047千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,592千元,業務費25,580千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 2,664千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,447千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事費12,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象科技研究45,484千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列約聘人員待遇、業務費及颱風防
  │  │  │  │              │              │              │              │    災相關設備經費等23,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人才培育 5,116千元,較上年度減列國
  │  │  │  │              │              │              │              │    外旅費 147千元,增列人員訓練經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,計淨增 212千元。
  │  │  │  │  5229212021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│氣象資訊處理研│       706,784│       247,005│       459,779│1.本年度預算數 706,784千元,包括人事費
  │  │  │  │究與開發      │              │              │              │  49,141千元,業務費94,074千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,104千元,旅運費 725千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 492,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,052千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象資訊處理研究與開發 666,732千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費、維護費及氣象
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務電腦化第三期計畫設備經費等 458
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,804千元。
  │  │  │  │  5229212022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│應用氣象研究  │        20,474│        18,085│         2,389│1.本年度預算數20,474千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,259千元,業務費 3,536千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,983千元,旅運費60千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,259千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象資料處理 9,083千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費及電腦設備經費等 1,776千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水文海洋氣象20千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農業氣象觀測 1,112千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費20千元。
  │  │  │  │  5229212023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│地震測報      │       118,797│       107,405│        11,392│1.本年度預算數 118,797千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,287千元,業務費51,432千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,016千元,旅運費 562千元,設備費及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資20,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,287千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地震測報89,510千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、維護費及強震觀測設備經費等 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,747千元。
  │  │  │  │  6129210000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       969,755│       914,979│        54,776│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6129210100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       134,550│       117,925│        16,625│1.本年度預算數 134,550千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,107千元,業務費32,227千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,444千元,旅運費 9,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,107千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費14,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費49,443千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 107千元,增列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及員工上下班車票費等 1,817千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,710千元。
  │  │  │  │  6129211000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │氣象測報      │       795,263│       755,471│        39,792│
  │  │  │  │  6129211020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│氣象觀測      │       211,783│       182,759│        29,024│1.本年度預算數 211,783千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   134,115千元,業務費30,373千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,450千元,旅運費 2,522千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資41,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,115千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象觀測77,668千元,較上年度減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 5,000千元,增列維護費及更新台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣西部地區自動雨量設備等29,255千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增24,255千元。
  │  │  │  │  6129211021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│天氣預報及颱風│       129,626│        73,937│        55,689│1.本年度預算數 129,626千元,包括人事費
  │  │  │  │測報          │              │              │              │  56,170千元,業務費 9,129千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,683千元,旅運費 324千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資61,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,542千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維持日常天氣預報及發佈颱風警報業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    72,172千元,較上年度減列業務費 500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列維護費及南區氣象中心工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等54,162千元,計淨增53,662千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象預報服務宣導計畫 2,525千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外站業務督導視察計畫 187千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)氣象防災宣導調查報告等計畫 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6129211022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│氣象通信及雷達│       289,775│       332,883│       -43,108│1.本科目係由上年度預算「氣象通訊」及「
  │  │  │  │測報          │              │              │              │  氣象雷達測報」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 289,775千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,848千元,業務費29,741千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,783千元,旅運費 320千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 209,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,848千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象通信運作22,956千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象通信設備維修 2,520千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)氣象雷達測報 220,451千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列五分山等站天線罩及墾丁雷達儀購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費等 226,200千元,增列更新花蓮雷
  │  │  │  │              │              │              │              │    達站工程費及七股雷達儀購置費等 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,908千元,計淨減45,292千元。
  │  │  │  │  6129211027  │              │              │              │
  │  │  │ 4│衛星資料接收及│        66,270│        64,100│         2,170│1.本年度預算數66,270千元,包括人事費43
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,582千元,業務費 7,690千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,683千元,旅運費15千元,設備及投資費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,582千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象衛星資料接收及處理22,688千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │  6129211030  │              │              │              │
  │  │  │ 5│氣象儀器檢校  │        63,421│        65,404│        -1,983│1.本年度預算數63,421千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,582千元,業務費 6,577千元,維護費35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,756千元,旅運費 1,506千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,582千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象儀器維修41,758千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象儀器檢校 4,081千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列氣象儀器設備購置費 2,700千元。
  │  │  │  │  6129211031  │              │              │              │
  │  │  │ 6│海象測報      │        34,388│        36,388│        -2,000│1.本年度預算數34,388千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,218千元,業務費 7,106千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,350千元,旅運費 514千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,218千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海象測報25,170千元,較上年度減列維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費及潮位站觀測系統設備費等 3,900
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列業務費 1,581千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,319千元。
  │  │  │  │  6129219000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        36,812│        38,453│        -1,641│
  │  │  │  │  6129219002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        25,000│        25,000│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局及氣象站房舍、圍牆整修及發電室整
  │  │  │  │              │              │              │              │  建等經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度玉山等氣象站房舍圍牆修建等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列25,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,968│         2,386│         1,582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛、旅行車 6輛及小型客
  │  │  │  │              │              │              │              │  貨車 1輛購置經費 3,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置汰換轎車 1輛、旅行車 1輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  小型客貨車 2輛等預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,386千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,844│        11,067│        -3,223│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置冷氣機、辦公桌椅等經費 7,844千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換電梯及什項設備購置等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列11,067千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         3,130│         3,130│             0│仍照上年度預算數編列。
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