88B42951.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029510000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │運輸研究所    │       252,585│       196,671│        55,914│
  │  │  │  │  6029510000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       252,585│       196,671│        55,914│
  │  │  │  │  6029510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,033│        50,156│         3,877│1.本年度預算數54,033千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,426千元,業務費13,640千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,765千元,旅運費 3,075千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,626千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 4,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,407千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列統籌業務費、設施及機電維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、出國考察經費等 1,169千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    運雜費等 918千元,計淨減 251千元。
  │  │  │  │  6029511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │運輸研究業務  │       195,482│       143,448│        52,034│
  │  │  │  │  6029511020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│運輸系統研究規│        37,967│        39,136│        -1,169│1.本年度預算數37,967千元,包括人事費14
  │  │  │  │劃            │              │              │              │  ,865千元,業務費21,750千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,旅運費 1,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,625千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸系統研究規劃經費23,342千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 1,650千元,增列出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國研習經費 420千元,計淨減 1,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6029511021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│運輸工程研究  │        68,413│        23,975│        44,438│1.本年度預算數68,413千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,583千元,業務費50,400千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,708千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列調整待遇等經費 1,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸工程研究經費57,705千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘人員調整待遇經費、業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、旅運費等45,913千元。
  │  │  │  │  6029511022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸安全研究  │        21,348│        18,540│         2,808│1.本年度預算數21,348千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,301千元,業務費10,690千元,維護費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,101千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸安全研究經費11,247千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 2,390千元。
  │  │  │  │  6029511023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│運輸經營管理研│        22,777│        20,153│         2,624│1.本年度預算數22,777千元,包括人事費 9
  │  │  │  │究            │              │              │              │  ,880千元,業務費12,622千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,091千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸經營管理研究經費13,686千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列大陸地區旅費 170千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、業務費等 2,322千元,計淨增 2,152
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6029511024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│運輸資料蒐集與│        27,071│        24,225│         2,846│1.本年度預算數27,071千元,包括人事費10
  │  │  │  │應用          │              │              │              │  ,596千元,業務費14,200千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,070千元,旅運費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,807千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸資料蒐集與應用經費17,264千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、業務費 1,733千元。
  │  │  │  │  6029511025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│綜合技術研究  │        17,906│        17,419│           487│1.本年度預算數17,906千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,776千元,業務費 7,850千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,476千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合技術研究經費 8,430千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 563千元。
  │  │  │  │  6029519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,282│         2,279│             3│
  │  │  │  │  6029519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           100│           209│          -109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機、行動電話機及汰換公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   1輛等經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元如數減列。
  │  │  │  │  6029519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,182│         2,070│           112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦及網路卡、雜項設備及配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  國土資訊系統建立核心資料庫之相關硬體
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施等經費 2,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦購置費及圖書、各項雜項設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 2,070千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  6029519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           788│           788│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────