88B42961.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029610000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │電信總局      │       827,311│       915,889│       -88,578│
  │  │  │  │  6029610000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       827,311│       915,889│       -88,578│
  │  │  │  │  6029610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       177,777│       186,602│        -8,825│1.本科目上年度預算數 537,866千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人員維持費 348,849千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「電信業務規劃」、「公眾電信監理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「專用電信監理」、「廣電技術監理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「電波監理」、「電信法制業務」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「北區監理」、「中區監理」、「南區監
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目及移出業務費 2,415千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  北區監理」及「南區監理」科目,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 177,777千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  95,351千元,業務費67,726千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,672千元,旅運費10,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費94,651千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事費19,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費83,126千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列旅運費 685千元,增列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及機械設備養護費等 8,002千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,317千元。
  │  │  │  │  6029610200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │電信監理      │       352,422│       496,509│      -144,087│
  │  │  │  │  6029610201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電信業務規劃  │        92,278│        82,664│         9,614│1.本科目上年度預算數44,560千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費38,104千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,278千元,包括人事費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,444千元,業務費33,009千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,720千元,旅運費 3,305千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助13,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合規劃35,628千元,較上年度減列捐
  │  │  │  │              │              │              │              │    助經費 100千元,增列兼職酬金、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及國外旅費等 9,978千元,計淨增 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理18,546千元,較上年度減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 334千元,增列機械設備養護費70
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 264千元。
  │  │  │  │  6029610202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公眾電信監理  │        85,934│        67,174│        18,760│1.本科目上年度預算數15,190千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費51,984千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,934千元,包括人事費54
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,083千元,業務費25,506千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,旅運費 3,021千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,984千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公眾加值網路33,950千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列兼職酬金 908千元,增列業務費及國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內出差旅費等19,668千元,計淨增18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │  6029610203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│專用電信監理  │        36,057│        37,751│        -1,694│1.本科目上年度預算數 7,710千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費30,041千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,057千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,341千元,業務費 4,100千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,旅運費 966千元,補助及捐助 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,041千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)固定、行動及船舶電信 6,016千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金、業務費、機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 2,030千元,增列國外旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及捐助等 336千元,計淨減 1,694千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029610204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│廣電技術監理  │        63,307│        73,878│       -10,571│1.本科目上年度預算數44,313千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費29,565千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,307千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,065千元,業務費21,453千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,旅運費 1,430千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,500千元,補助及捐助 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,565千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)有線及無線廣播33,742千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費、機械設備養護費及國內出
  │  │  │  │              │              │              │              │    差旅費等13,271千元,增列兼職酬金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    機械設備費及捐助經費 2,700千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減10,571千元。
  │  │  │  │  6029610205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│電波監理      │        57,916│       211,339│      -153,423│1.本科目上年度預算數 186,897千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出支援警力經費 5,078千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「電信警察」,另由「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人員維持費29,520千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,916千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元,業務費15,531千元,維護費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,177千元,旅運費 2,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,520千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)頻率管理28,396千元,較上年度減列兼
  │  │  │  │              │              │              │              │    職酬金、業務費及電波偵測設備費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,393千元,增列機械設備養護費及出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國實習等經費 3,970千元,計淨減 153
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,423千元。
  │  │  │  │  6029610206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│電信法制業務  │        16,930│        23,703│        -6,773│1.本科目係由上年度預算「電信法規研議」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「電信評議」科目合併改設,另配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般行政」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持費14,588千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,930千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,業務費 1,385千元,旅運費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,588千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法制業務 2,342千元,較上年度減列兼
  │  │  │  │              │              │              │              │    職酬金、業務費及國內出差旅費等 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元。
  │  │  │  │  6029610300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │地區電信監理  │       268,488│       205,423│        63,065│
  │  │  │  │  6029610301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北區監理      │        85,168│        77,241│         7,927│1.本科目上年度預算數16,833千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費58,968千元及辦公室保全費 1,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,168千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,128千元,業務費11,202千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,819千元,旅運費 4,519千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,968千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)北區監理26,200千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、維護費及機械設備費等 9,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6029610302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中區監理      │        52,510│        50,624│         1,886│1.本科目上年度預算數12,125千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費38,499千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,510千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,549千元,業務費 4,844千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,旅運費 2,675千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,499千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中區監理14,011千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、維護費及國內出差旅費等 1,886
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6029610303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│南區監理      │        82,848│        72,480│        10,368│1.本科目上年度預算數13,925千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費57,580千元及辦公室保全費 975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,848千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,760千元,業務費 8,949千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,379千元,旅運費 4,700千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 9,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,580千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)南區監理25,268千元,較上年度增加業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、國內出差旅費及機械設備費等11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,343千元。
  │  │  │  │  6029610304  │              │              │              │
  │  │  │ 4│電信警察      │        47,962│         5,078│        42,884│1.本科目上年度預算數 5,078千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「電波監理」科目移入業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,078千元及旅運費 2,000千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,962千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費27,410千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,072千元,旅運費 3,000千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資11,080千元,獎助及損失 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數47,962千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理協助取締違反電信法案件等經費34,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元及增購偵防車 3輛、巡邏車10輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  通訊指揮車 2輛經費 8,650千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加42,884千元。
  │  │  │  │  6029619000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        21,524│        20,255│         1,269│
  │  │  │  │  6029619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        11,565│         4,248│         7,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購車吉普車 2輛、小型客貨車 5輛、九人
  │  │  │  │              │              │              │              │  座旅行車 2輛、四輪傳動客貨車 1輛、機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛及廣播會議設備等經費11,565千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購車輛等預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,248千元如數減列。
  │  │  │  │  6029619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,959│        16,007│        -6,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦與週邊設備及大樓裝修費等 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦等及辦公室裝修費預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列16,007千元如數減列。
  │  │  │  │  6029619800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         7,100│         7,100│             0│仍照上年度預算數編列。
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