88B42961.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029610000 │ │ │ │ │ 6│ │ │電信總局 │ 827,311│ 915,889│ -88,578│ │ │ │ │ 6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 827,311│ 915,889│ -88,578│ │ │ │ │ 6029610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 177,777│ 186,602│ -8,825│1.本科目上年度預算數 537,866千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人員維持費 348,849千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「電信業務規劃」、「公眾電信監理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「專用電信監理」、「廣電技術監理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「電波監理」、「電信法制業務」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「北區監理」、「中區監理」、「南區監 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目及移出業務費 2,415千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 北區監理」及「南區監理」科目,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 177,777千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,351千元,業務費67,726千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,672千元,旅運費10,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費94,651千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費19,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費83,126千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列旅運費 685千元,增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機械設備養護費等 8,002千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,317千元。 │ │ │ │ 6029610200 │ │ │ │ │ │ 2│ │電信監理 │ 352,422│ 496,509│ -144,087│ │ │ │ │ 6029610201 │ │ │ │ │ │ │ 1│電信業務規劃 │ 92,278│ 82,664│ 9,614│1.本科目上年度預算數44,560千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費38,104千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,278千元,包括人事費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444千元,業務費33,009千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720千元,旅運費 3,305千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助13,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,104千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合規劃35,628千元,較上年度減列捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費 100千元,增列兼職酬金、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及國外旅費等 9,978千元,計淨增 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理18,546千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 334千元,增列機械設備養護費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 264千元。 │ │ │ │ 6029610202 │ │ │ │ │ │ │ 2│公眾電信監理 │ 85,934│ 67,174│ 18,760│1.本科目上年度預算數15,190千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費51,984千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,934千元,包括人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,083千元,業務費25,506千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,旅運費 3,021千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,984千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公眾加值網路33,950千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列兼職酬金 908千元,增列業務費及國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內出差旅費等19,668千元,計淨增18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ 6029610203 │ │ │ │ │ │ │ 3│專用電信監理 │ 36,057│ 37,751│ -1,694│1.本科目上年度預算數 7,710千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費30,041千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,057千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,341千元,業務費 4,100千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,旅運費 966千元,補助及捐助 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,041千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)固定、行動及船舶電信 6,016千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金、業務費、機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 2,030千元,增列國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助等 336千元,計淨減 1,694千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029610204 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣電技術監理 │ 63,307│ 73,878│ -10,571│1.本科目上年度預算數44,313千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費29,565千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,307千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元,業務費21,453千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,旅運費 1,430千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,500千元,補助及捐助 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,565千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)有線及無線廣播33,742千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費、機械設備養護費及國內出 │ │ │ │ │ │ │ │ 差旅費等13,271千元,增列兼職酬金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 機械設備費及捐助經費 2,700千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10,571千元。 │ │ │ │ 6029610205 │ │ │ │ │ │ │ 5│電波監理 │ 57,916│ 211,339│ -153,423│1.本科目上年度預算數 186,897千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出支援警力經費 5,078千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「電信警察」,另由「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人員維持費29,520千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,916千元,包括人事費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,業務費15,531千元,維護費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元,旅運費 2,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,520千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)頻率管理28,396千元,較上年度減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職酬金、業務費及電波偵測設備費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,393千元,增列機械設備養護費及出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國實習等經費 3,970千元,計淨減 153 │ │ │ │ │ │ │ │ ,423千元。 │ │ │ │ 6029610206 │ │ │ │ │ │ │ 6│電信法制業務 │ 16,930│ 23,703│ -6,773│1.本科目係由上年度預算「電信法規研議」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「電信評議」科目合併改設,另配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持費14,588千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,930千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,業務費 1,385千元,旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,588千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法制業務 2,342千元,較上年度減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職酬金、業務費及國內出差旅費等 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ 6029610300 │ │ │ │ │ │ 3│ │地區電信監理 │ 268,488│ 205,423│ 63,065│ │ │ │ │ 6029610301 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區監理 │ 85,168│ 77,241│ 7,927│1.本科目上年度預算數16,833千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費58,968千元及辦公室保全費 1,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,168千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,128千元,業務費11,202千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,819千元,旅運費 4,519千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,968千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北區監理26,200千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、維護費及機械設備費等 9,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029610302 │ │ │ │ │ │ │ 2│中區監理 │ 52,510│ 50,624│ 1,886│1.本科目上年度預算數12,125千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費38,499千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,510千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,549千元,業務費 4,844千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,旅運費 2,675千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,499千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中區監理14,011千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、維護費及國內出差旅費等 1,886 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029610303 │ │ │ │ │ │ │ 3│南區監理 │ 82,848│ 72,480│ 10,368│1.本科目上年度預算數13,925千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費57,580千元及辦公室保全費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,848千元,包括人事費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元,業務費 8,949千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,379千元,旅運費 4,700千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 9,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,580千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)南區監理25,268千元,較上年度增加業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、國內出差旅費及機械設備費等11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,343千元。 │ │ │ │ 6029610304 │ │ │ │ │ │ │ 4│電信警察 │ 47,962│ 5,078│ 42,884│1.本科目上年度預算數 5,078千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「電波監理」科目移入業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,078千元及旅運費 2,000千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,962千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,業務費27,410千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,072千元,旅運費 3,000千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資11,080千元,獎助及損失 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數47,962千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理協助取締違反電信法案件等經費34,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元及增購偵防車 3輛、巡邏車10輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊指揮車 2輛經費 8,650千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加42,884千元。 │ │ │ │ 6029619000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 21,524│ 20,255│ 1,269│ │ │ │ │ 6029619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 11,565│ 4,248│ 7,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購車吉普車 2輛、小型客貨車 5輛、九人 │ │ │ │ │ │ │ │ 座旅行車 2輛、四輪傳動客貨車 1輛、機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛及廣播會議設備等經費11,565千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購車輛等預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元如數減列。 │ │ │ │ 6029619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,959│ 16,007│ -6,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦與週邊設備及大樓裝修費等 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦等及辦公室裝修費預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列16,007千元如數減列。 │ │ │ │ 6029619800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 7,100│ 7,100│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |