88B43901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,301,279│     1,133,088│       168,191│
  │  │  │  │  4239010000  │              │              │              │
  │  │  │  │僑務支出      │       871,802│       806,689│        65,113│
  │  │  │  │  4239010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       129,525│       118,841│        10,684│1.本年度預算數 129,525千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  98,224千元,業務費25,310千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,774千元,旅運費 2,272千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,371千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,826千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、車輛及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等經費 1,304千元,增加人事費、檔
  │  │  │  │              │              │              │              │    案縮影作業、房屋建築修繕費等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,251千元,計淨減53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理與維護經費 7,092千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 2,236
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 465千元。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       235,986│       210,523│        25,463│1.本科目係由上年度預算「僑社聯繫與輔助
  │  │  │  │服務與接待    │              │              │              │  」科目及「僑民接待及救助」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 235,986千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,548千元,業務費 173,388千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,341千元,旅運費13,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,958千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,461千元,較上年度增列98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費18,310
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 1,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,708千元,較上年度增列 4,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)落實僑務工作增進溝通服務經費24,258
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑胞參與國家節慶與接待服務經費86,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,較上年度增列19,621千元。
  │  │  │  │  4239012400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民社教業務  │       296,041│       259,372│        36,669│
  │  │  │  │  4239012420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│華僑文化事業輔│        32,856│        32,345│           511│1.本科目上年度預算數29,623千元,配合科
  │  │  │  │助            │              │              │              │  目調整,由「華僑文教中心服務工作」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入「輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動
  │  │  │  │              │              │              │              │  」經費 2,722千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,856千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,480千元,業務費26,523千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,480千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海外華文新聞傳播事業登記輔助經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,712千元,較上年度增列 942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報及影片經費14,503千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 2,681千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,758千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,722千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239012421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑社教及海外│       161,713│       146,034│        15,679│1.本科目係由上年度預算「拓展華僑社教活
  │  │  │  │青年活動輔助  │              │              │              │  動」科目及「聯繫與服務華僑青年」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 161,713千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,351千元,業務費 154,411千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,351千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 1,770
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助僑團舉辦社教活動經費12,108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 1,615千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦海外夏令營遴派教師巡迴教學經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,463千元,較上年度增列 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外青年回國研習活動經費95,182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列15,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔助海外青年成立聯絡中心 1,224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)組派演藝團體前往海外訪演經費35,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239012422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑文教中心服│       101,472│        80,993│        20,479│1.本科目上年度預算數83,715千元,配合科
  │  │  │  │務工作        │              │              │              │  目調整,移出「輔導僑社舉辦文化尋根藝
  │  │  │  │              │              │              │              │  文活動」經費 2,722千元列入「華僑文化
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業輔助」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均屬海外華僑文教中心維持
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 101,472千元,包括業務費97,434千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 369千元,設備及投資費 3,669
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增列20,479千元。
  │  │  │  │  4239012500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        68,962│        66,667│         2,295│1.本科目係由上年度預算「輔助及鼓勵海外
  │  │  │  │務            │              │              │              │  僑生回國升學」科目、「在學僑生輔導與
  │  │  │  │              │              │              │              │  照顧」科目及「畢業僑生聯繫與輔導」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,962千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,429千元,業務費44,189千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,785千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,較上年度增列 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在學僑生輔導與照顧經費35,871千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)畢業僑生聯繫與輔導經費 4,804千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 350千元。
  │  │  │  │  4239012600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        47,432│        45,682│         1,750│1.本年度預算數47,432千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,345千元,業務費32,241千元維護費52千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,977千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「宏觀報」週刊經費31,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀雜誌」季刊經費 2,519千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,358千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞聯繫業務經費 1,078千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 823千元。
  │  │  │  │  4239012700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        64,112│        52,910│        11,202│1.本科目係由上年度預算「輔導華僑投資與
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯繫服務」科目、「推廣華商國際貿易與
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯絡服務」科目及「華僑經濟事業輔導及
  │  │  │  │              │              │              │              │  整合」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,112千元,包括人事費21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,834千元,業務費34,687千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,755千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海外華人經濟活動資訊搜集暨研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,297千元,較上年度增列 2,767千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培訓華商經貿人才經費10,943千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 3,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵回國投資暨促進華商投資合作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,004千元,較上年度減列 1,085千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助台商會推展業務經費 6,241千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 3,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)召開世華經貿會議及華商聯絡工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,998千元,較上年度增列 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結合華商拓展國貨外銷市場經費 9,874
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 2,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度洽邀專家出國指導與華商回國觀
  │  │  │  │              │              │              │              │    摩研習預算業已編竣,所列 795千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  4239012800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        18,081│        16,901│         1,180│1.本年度預算數18,081千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,210千元,業務費 1,519千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,210千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升華僑證照業務之功能與品質經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,871千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,206│        25,336│       -24,130│
  │  │  │  │  4239019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        20,650│       -20,650│上年度洛杉磯第二華僑文教服務中心、金山
  │  │  │  │              │              │              │              │灣區華僑文教服務中心一次還清貸款購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │費預算業已編竣,所列20,650千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4239019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,206│           980│           226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車兩輛經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車一輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 980千元如數減列。
  │  │  │  │  4239019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         3,706│        -3,706│上年度購置大型熱水機 3台、公務用器具及
  │  │  │  │              │              │              │              │零星設備、16處海外文教中心PC電腦及架設
  │  │  │  │              │              │              │              │本會電腦區域網路等預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,706千元如數減列。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │        10,457│        10,457│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  5139010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       429,477│       326,399│       103,078│
  │  │  │  │  5139012300  │              │              │              │
  │  │10│  │僑民文教業務  │       429,477│       326,399│       103,078│
  │  │  │  │  5139012320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑校發展與輔助│       358,569│       278,355│        80,214│1.本年度預算數 358,569千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,623千元,業務費 339,175千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 760千元,旅運費 5,011千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,623千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印製作華文教材及軟體經費58,743千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列32,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費75,304千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列15,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費63,901千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,915千元,較上年度增列 3,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費 119,495千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列53,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增促進海內外中文教育交流 5,588千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5139012321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│海外青年回國技│        28,633│        20,633│         8,000│1.本年度預算數28,633千元,包括人事費16
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  ,953千元,業務費10,216千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,旅運費 924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,687千元,較上年度增列 1,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費21,138千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 6,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導研習暨成果發表經費 2,390千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助在學課業活動經費 418千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5139012322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑民函授教育及│        42,275│        27,411│        14,864│1.本年度預算數42,275千元,包括人事費16
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  ,062千元,業務費25,447千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,058千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 9,058千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 3,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費22,159千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列10,640千元。
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