88B43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,301,279│ 1,133,088│ 168,191│ │ │ │ │ 4239010000 │ │ │ │ │ │ │ │僑務支出 │ 871,802│ 806,689│ 65,113│ │ │ │ │ 4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 129,525│ 118,841│ 10,684│1.本年度預算數 129,525千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,224千元,業務費25,310千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,774千元,旅運費 2,272千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,371千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,826千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、車輛及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費 1,304千元,增加人事費、檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 案縮影作業、房屋建築修繕費等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,251千元,計淨減53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理與維護經費 7,092千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 2,236 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 465千元。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 235,986│ 210,523│ 25,463│1.本科目係由上年度預算「僑社聯繫與輔助 │ │ │ │服務與接待 │ │ │ │ 」科目及「僑民接待及救助」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 235,986千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,548千元,業務費 173,388千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,341千元,旅運費13,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,958千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,461千元,較上年度增列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費18,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,708千元,較上年度增列 4,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)落實僑務工作增進溝通服務經費24,258 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑胞參與國家節慶與接待服務經費86,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,較上年度增列19,621千元。 │ │ │ │ 4239012400 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民社教業務 │ 296,041│ 259,372│ 36,669│ │ │ │ │ 4239012420 │ │ │ │ │ │ │ 1│華僑文化事業輔│ 32,856│ 32,345│ 511│1.本科目上年度預算數29,623千元,配合科 │ │ │ │助 │ │ │ │ 目調整,由「華僑文教中心服務工作」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入「輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 2,722千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,856千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480千元,業務費26,523千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,480千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海外華文新聞傳播事業登記輔助經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712千元,較上年度增列 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報及影片經費14,503千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 2,681千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,758千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239012421 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑社教及海外│ 161,713│ 146,034│ 15,679│1.本科目係由上年度預算「拓展華僑社教活 │ │ │ │青年活動輔助 │ │ │ │ 動」科目及「聯繫與服務華僑青年」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 161,713千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,351千元,業務費 154,411千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,351千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 1,770 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助僑團舉辦社教活動經費12,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 1,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦海外夏令營遴派教師巡迴教學經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,463千元,較上年度增列 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外青年回國研習活動經費95,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列15,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔助海外青年成立聯絡中心 1,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)組派演藝團體前往海外訪演經費35,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239012422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑文教中心服│ 101,472│ 80,993│ 20,479│1.本科目上年度預算數83,715千元,配合科 │ │ │ │務工作 │ │ │ │ 目調整,移出「輔導僑社舉辦文化尋根藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 文活動」經費 2,722千元列入「華僑文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業輔助」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均屬海外華僑文教中心維持 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101,472千元,包括業務費97,434千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 369千元,設備及投資費 3,669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列20,479千元。 │ │ │ │ 4239012500 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 68,962│ 66,667│ 2,295│1.本科目係由上年度預算「輔助及鼓勵海外 │ │ │ │務 │ │ │ │ 僑生回國升學」科目、「在學僑生輔導與 │ │ │ │ │ │ │ │ 照顧」科目及「畢業僑生聯繫與輔導」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,962千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,429千元,業務費44,189千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,785千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,較上年度增列 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在學僑生輔導與照顧經費35,871千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)畢業僑生聯繫與輔導經費 4,804千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 350千元。 │ │ │ │ 4239012600 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 47,432│ 45,682│ 1,750│1.本年度預算數47,432千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345千元,業務費32,241千元維護費52千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,977千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費31,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀雜誌」季刊經費 2,519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,358千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 1,078千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 823千元。 │ │ │ │ 4239012700 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 64,112│ 52,910│ 11,202│1.本科目係由上年度預算「輔導華僑投資與 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯繫服務」科目、「推廣華商國際貿易與 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯絡服務」科目及「華僑經濟事業輔導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 整合」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,112千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,834千元,業務費34,687千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,755千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海外華人經濟活動資訊搜集暨研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,297千元,較上年度增列 2,767千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培訓華商經貿人才經費10,943千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 3,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)鼓勵回國投資暨促進華商投資合作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,004千元,較上年度減列 1,085千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助台商會推展業務經費 6,241千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 3,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)召開世華經貿會議及華商聯絡工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,998千元,較上年度增列 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結合華商拓展國貨外銷市場經費 9,874 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 2,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度洽邀專家出國指導與華商回國觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 摩研習預算業已編竣,所列 795千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4239012800 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 18,081│ 16,901│ 1,180│1.本年度預算數18,081千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元,業務費 1,519千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,210千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升華僑證照業務之功能與品質經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,206│ 25,336│ -24,130│ │ │ │ │ 4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 20,650│ -20,650│上年度洛杉磯第二華僑文教服務中心、金山 │ │ │ │ │ │ │ │灣區華僑文教服務中心一次還清貸款購置經 │ │ │ │ │ │ │ │費預算業已編竣,所列20,650千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 980│ 226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車兩輛經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車一輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 980千元如數減列。 │ │ │ │ 4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 3,706│ -3,706│上年度購置大型熱水機 3台、公務用器具及 │ │ │ │ │ │ │ │零星設備、16處海外文教中心PC電腦及架設 │ │ │ │ │ │ │ │本會電腦區域網路等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,706千元如數減列。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 10,457│ 10,457│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5139010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 429,477│ 326,399│ 103,078│ │ │ │ │ 5139012300 │ │ │ │ │ │10│ │僑民文教業務 │ 429,477│ 326,399│ 103,078│ │ │ │ │ 5139012320 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑校發展與輔助│ 358,569│ 278,355│ 80,214│1.本年度預算數 358,569千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,623千元,業務費 339,175千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 760千元,旅運費 5,011千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,623千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印製作華文教材及軟體經費58,743千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列32,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費75,304千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列15,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費63,901千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,915千元,較上年度增列 3,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費 119,495千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列53,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增促進海內外中文教育交流 5,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5139012321 │ │ │ │ │ │ │ 2│海外青年回國技│ 28,633│ 20,633│ 8,000│1.本年度預算數28,633千元,包括人事費16 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ ,953千元,業務費10,216千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,旅運費 924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,687千元,較上年度增列 1,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費21,138千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 6,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導研習暨成果發表經費 2,390千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助在學課業活動經費 418千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5139012322 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑民函授教育及│ 42,275│ 27,411│ 14,864│1.本年度預算數42,275千元,包括人事費16 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ ,062千元,業務費25,447千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,058千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 9,058千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費22,159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列10,640千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |