88B44501.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0045010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國家科學委員會│    15,595,017│    13,774,726│     1,820,291│
  │  │  │  │  5245010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    15,595,017│    13,774,726│     1,820,291│
  │  │  │  │  5245010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       270,607│       244,231│        26,376│1.本年度預算數 270,607千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   234,032千元,業務費24,543千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,019千元,旅運費 5,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 136,632千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等16,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 133,975千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費、車輛養護費等 169
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列伸算聘用人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、設施及機儀設備養護費、運雜費等 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,950千元,計淨增 9,781千元。
  │  │  │  │  5245011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │同步輻射研究  │       686,746│       614,532│        72,214│
  │  │  │  │  5245011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究中心管理  │       378,767│       303,394│        75,373│1.本年度預算數 378,767千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   203,463千元,業務費 116,032千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,642千元,旅運費 3,460千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資50,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 350,236千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列伸算約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、增加聘用 5人之人事費及統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、維護費、出國旅費、及實驗室擴建
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程經費等69,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人才培育暨研究合作經費28,531千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列高科技人才培育經費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元。
  │  │  │  │  5245011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│光源運轉與功能│       239,060│       241,609│        -2,549│1.本年度預算數 239,060千元,包括業務費
  │  │  │  │提升          │              │              │              │  52,618千元,維護費36,091千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 150,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加速器運轉與功能提升經費 102,594千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列購置機械設備經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)插件磁鐵與光束線建造經費 115,964千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列購置機械設備經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)光束線運轉與功能提升經費13,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費等 4,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安全設施運轉與功能提升經費 7,382千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列購置機械設備經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,055千元。
  │  │  │  │  5245011103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│實驗站建造與科│        68,919│        69,529│          -610│1.本年度預算數68,919千元,包括業務費15
  │  │  │  │學研究        │              │              │              │  ,186千元,維護費 4,901千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資48,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)凝態光譜研究經費12,259千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置機械設備經費等 3,004千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)磁學光譜研究經費14,657千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費等 924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原分光譜研究經費23,276千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列購置機械設備經費等 9,728千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)X光應用研究經費14,308千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置機械設備經費等 3,377千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業應用研究經費 4,419千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置機械設備經費等 3,033千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5245011300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │高速電腦研究  │       371,504│       337,731│        33,773│1.本年度預算數 371,504千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  76,872千元,業務費 136,132千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費53,716千元,旅運費 2,704千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 500千元,設備及投資 101,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 130,588千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列伸算約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、設施及機儀設備養護費等10,474千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦應用之研究與教育經費 139,336千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列業務費及出國旅費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高速計算設施建置與擴充經費 101,580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列購置計算能量擴充
  │  │  │  │              │              │              │              │    等設備經費 4,595千元。
  │  │  │  │  5245011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │太空科技發展  │     2,421,985│     1,721,646│       700,339│1.本年度預算數 2,421,985千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 217,060千元,業務費 2,043,971千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費53,804千元,旅運費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資77,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與管理經費 1,573,685千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列中華衛星一號相關經費及補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    中大天文台遷站計畫經費等46,604千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列出國開會及實習旅費等 3,743千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減42,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)任務導向研究經費13,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費38,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)太空科技建築及設備經費77,150千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列購置實驗室儀器等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費23,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增後續衛星發展經費 758,150千元。
  │  │  │  │  5245011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │培養實驗動物研│       163,769│        94,489│        69,280│
  │  │  │  │究            │              │              │              │
  │  │  │  │  5245011501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│實驗動物飼養培│       155,047│        86,120│        68,927│1.本年度預算數 155,047千元,包括人事費
  │  │  │  │育及研究管理  │              │              │              │  31,974千元,業務費42,713千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,901千元,旅運費 270千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資42,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費42,995千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列伸算約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、增加約僱 1人之人事費及辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費、設施及機儀設備養護費等 3,022
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物飼養培育經費52,252千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列增加約僱 1人之統籌業務費、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費、購置實驗動物飼養繁殖及研發用
  │  │  │  │              │              │              │              │    機械設備經費等 6,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增實驗動物飼育環境整建改善經費59
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元。
  │  │  │  │  5245011502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建立實驗動物開│         8,722│         8,369│           353│1.本年度預算數 8,722千元,包括業務費 6
  │  │  │  │發研究環境    │              │              │              │  ,450千元,維護費 900千元,旅運費 672
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為實驗動物中心品管及研
  │  │  │  │              │              │              │              │  發經費,較上年度減列購置實驗室儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費等 369千元,增列材料費、設施及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機儀設備養護費、國外研習旅費等 722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,計淨增 353千元。
  │  │  │  │  5245011600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │科學技術資料中│       288,000│       291,919│        -3,919│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  5245011601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        63,666│        59,576│         4,090│1.本年度預算數63,666千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,076千元,業務費12,898千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,旅運費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,799千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,867千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列伸算約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、業務費及國內差旅費等 3,130千元。
  │  │  │  │  5245011602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技資訊資源之│       224,334│       232,343│        -8,009│1.本科目係由上年度預算「全國科技資訊蒐
  │  │  │  │整合處理與服務│              │              │              │  集整合與服務」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 224,334千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  58,214千元,業務費 131,001千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,932千元,旅運費 2,311千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資22,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建置國內資料庫經費48,717千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列研究文獻資料庫、微縮全文及
  │  │  │  │              │              │              │              │    關鍵詞蒐集處理費16,669千元,增列蒐
  │  │  │  │              │              │              │              │    集國內資料費及建置目錄式等資料庫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,151千元,計淨減14,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整合國內科技資料庫經費10,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列建置產學研及軍民通用資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料庫經費 4,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)引進國外高科技研發資訊經費33,128千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列科技簡訊出版經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,345千元,增列蒐集國外資料費及建
  │  │  │  │              │              │              │              │    置數位圖書館委辦費13,446千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減11,899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)促進資訊流通與合作經費29,118千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列資訊服務管理及與國外科
  │  │  │  │              │              │              │              │    技單位來訪經費等 3,901千元,增列學
  │  │  │  │              │              │              │              │    門資訊網建置經費 6,048千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全國科技資訊網路運作與管理經費76,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,較上年度減列電腦設備租金及
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置電腦設備經費等26,870千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    館際合作管理系統委辦費、設施及機儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備養護費等12,660千元,計淨減14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增建置科技政策資料庫經費26,381千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5245011700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │精密儀器發展中│       225,431│       205,875│        19,556│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  5245011701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       106,301│        98,595│         7,706│1.本年度預算數 106,301千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  87,889千元,業務費14,333千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,144千元,旅運費 1,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,572千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 1,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費54,729千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列外牆整修經費 132千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算約聘僱人員調整待遇經費、土地租
  │  │  │  │              │              │              │              │    金及運雜費等 5,907千元,計淨增 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │  5245011702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│精密儀器研究發│        70,577│        62,432│         8,145│1.本科目上年度預算數50,461千元,配合科
  │  │  │  │展            │              │              │              │  目調整,由「精密儀器製造修護」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入精密機械開發經費11,971千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,577千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,718千元,業務費22,543千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,390千元,旅運費 2,245千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資41,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)微系統技術經費17,450千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國內旅費、維護費及購置機械設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等14,714千元,增列出國考察旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及實驗室整建經費等 3,710千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減11,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)光電與表面檢測技術經費33,055千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列出國考察旅費等 262千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列實驗室整建及購置機械設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等15,947千元,計淨增15,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)真空技術經費20,072千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置資訊設備經費等 2,920千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列機械設備養護費及購置機械設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 6,384千元,計淨增 3,464千元。
  │  │  │  │  5245011703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│精密儀器製造修│        18,180│        12,568│         5,612│1.本科目上年度預算數24,539千元,配合科
  │  │  │  │護            │              │              │              │  目調整,移出精密機械開發經費11,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「精密儀器研究發展」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,180千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,業務費 3,400千元,維護費 510
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 590千元,設備及投資13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)儀器工程技術經費13,980千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費等 2,636千元,增列實驗
  │  │  │  │              │              │              │              │    室整建及購置機械設備經費等 7,906千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 5,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維修體系推動經費 4,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列機械設備養護費及國內旅費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,增列業務費及購置機械設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,002千元,計淨增 342千元。
  │  │  │  │  5245011704  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技術服務及推廣│        30,373│        32,280│        -1,907│1.本年度預算數30,373千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,679千元,業務費14,710千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,旅運費 1,350千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專業技術人才培訓經費 6,782千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列購置機械設備經費等 7,762
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列運雜費等 105千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)儀器資訊服務經費15,790千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費等 894千元,增列機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費及購置電腦設備經費等 4,550
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 3,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)企劃及推廣經費 7,801千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護費等 150千元,增列購置消防
  │  │  │  │              │              │              │              │    安全設備經費等 2,244千元,計淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,094千元。
  │  │  │  │  5245011800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國家科學技術發│    11,155,867│    10,249,398│       906,469│1.本年度預算數11,155,867千元,全數為補
  │  │  │  │展基金補助    │              │              │              │  助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係補助國家科學技術發展基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金辦理推動整體科技發展、培育延攬及獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助科技人才、改善研究發展環境等科技研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究與發展支出,較上年度增加 906,469千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5245018100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │非營業基金    │         5,950│         9,385│        -3,435│
  │  │  │  │  5245018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家科學技術發│         5,950│         9,385│        -3,435│本年度預算數 5,950千元,全數為設備及投
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │資,係國庫增撥基金數,較上年度減少 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │35千元。
  │  │  │  │  5245019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         3,648│         4,010│          -362│
  │  │  │  │  5245019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,645│         1,408│           237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 2輛及汰購傳真機等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機、行動電話及汰換公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  轎車、次於部會首長座車各 1輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 1,408千元如數減列。
  │  │  │  │  5245019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,003│         2,602│          -599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置辦公設備及傢俱經費 2,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各樓層飲水設備、辦公設備、空調
  │  │  │  │              │              │              │              │  及水電機組設備預算業已編竣,所列 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元如數減列。
  │  │  │  │  5245019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         1,510│         1,510│             0│仍照上年度預算數編列。
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