88B44801.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │原子能委員會  │       385,359│     1,305,586│      -920,227│
  │  │  │  │  5248010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       385,359│     1,305,586│      -920,227│
  │  │  │  │  5248010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,311│        79,942│         9,369│1.本年度預算數89,311千元,包括人事費67
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,324千元,業務費13,004千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,593千元,旅運費 1,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,394千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 4,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,954千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列借用台灣大學房地租金及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 5人之統籌業務費、辨公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 3,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及管理本會電腦系統經費 3,963千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列個人電腦用套裝軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 583千元。
  │  │  │  │  5248011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │原子能管理發展│       291,717│       285,153│         6,564│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│原子能科學發展│        91,415│        86,233│         5,182│1.本年度預算數91,415千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,381千元,業務費26,854千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,旅運費 4,260千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,001千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 7,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原子能業務規劃經費 1,599千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列事務設備費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能業務管制考核經費 1,557千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列印刷費用 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國際核能合作業務經費 7,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列出國考察經費等 1,388
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核子保防業務經費12,198千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列國際原子能總署保防視察費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核子事故緊急應變業務之督導管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     713千元,較上年度增列出國考察經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理原子能訓練及溝通工作經費 5,098
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列原子能知識性廣播
  │  │  │  │              │              │              │              │    節目製作及視訊廣告經費 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印發行原子能書刊資料經費 4,241千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列各類宣導刊物編印費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 746千元。
  │  │  │  │  5248011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│游離輻射安全防│        80,615│        81,967│        -1,352│1.本年度預算數80,615千元,包括人事費39
  │  │  │  │護            │              │              │              │  ,434千元,業務費31,922千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,310千元,旅運費 3,578千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 271千元,獎助及損失 4,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,577千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加職員 1人人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 5,444千元,較上年度減列委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託辦理事項經費等 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費11,236千元,較上年度減列委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    輻射安全教育推廣經費 1,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 4,358千元,較上年度增列管
  │  │  │  │              │              │              │              │    制作業差旅費等74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核設施環境管制作業經費 3,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列出席國際會議經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行各項游離輻射安全評估及防護之督
  │  │  │  │              │              │              │              │    導與管制作業經費 5,519千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列車輛自動輻射偵測系統管理及保
  │  │  │  │              │              │              │              │    養經費等 791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輻射鋼筋處理專案計畫12,236千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補助輻射污染戶經費等 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │  5248011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核設施安全管制│        81,781│        80,080│         1,701│1.本年度預算數81,781千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,153千元,業務費16,046千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,旅運費 6,561千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,533千元,補助及捐助 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,975千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加職員 4人人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核設施運轉安全之例行管制經費 7,016
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列購影印機及攝影機
  │  │  │  │              │              │              │              │    等設備 646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核設施設備維護之例行管制經費 4,560
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列出國研習經費 540
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核設施安全相關申請案之審核經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度減列技術服務費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核設施突發事件立即處理與後續追蹤管
  │  │  │  │              │              │              │              │    制經費 2,956千元,較上年度增列資料
  │  │  │  │              │              │              │              │    搜集及檢索費 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核能四廠建廠安全管制經費 7,114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列安全評估審查技術服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 3,554千元。
  │  │  │  │  5248011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│原子能技術應用│        37,906│        36,873│         1,033│1.本年度預算數37,906千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,156千元,業務費 7,345千元,維護費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,031千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 2,213千千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,283千元,較上年度增列辨理國際核能
  │  │  │  │              │              │              │              │    安全研究計畫經費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理核能技術規範之研訂經費 2,333千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列技術服務費等 657千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評
  │  │  │  │              │              │              │              │    估作業經費 1,158千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費 843千元,較上年度減列資料搜
  │  │  │  │              │              │              │              │    集費及人員訓練費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,較上年度減列專題研究計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 625千元。
  │  │  │  │  5248019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,140│       939,300│      -936,160│
  │  │  │  │  5248019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       930,000│      -930,000│上年度興建「核能管制指揮與資訊大樓」所
  │  │  │  │              │              │              │              │需土地購置預算因計畫變更,暫緩編列,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 930,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│         5,000│        -5,000│上年度興建「核能管制指揮與資訊大樓」所
  │  │  │  │              │              │              │              │需地質鑽探及規劃預算業已編竣,所列 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           250│             -│           250│購置通訊設備經費如列數。
  │  │  │  │  5248019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,890│         4,300│        -1,410│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦設備及辦公事務機具設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 2,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公室設備及修繕首長職務宿
  │  │  │  │              │              │              │              │  舍等預算業已編竣,所列 4,300千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5248019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,191│         1,191│             0│仍照上年度預算數編列。
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