88B44830.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │核能研究所    │     2,296,859│     2,093,812│       203,047│
  │  │  │  │  5248300000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     2,296,859│     2,093,812│       203,047│
  │  │  │  │  5248300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       191,928│       185,948│         5,980│1.本年度預算數 191,928千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   149,668千元,業務費19,640千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,820千元,旅運費 9,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 148,991千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等11,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,677千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列減少職員 5人之統籌業務費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋建築修繕費等 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輻射防護區保全與維護專案項目經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,260千元,較上年度減列業務費及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費等 4,708千元。
  │  │  │  │  5248301200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │核能科技計畫管│       487,350│       495,665│        -8,315│
  │  │  │  │考、設施運轉維│              │              │              │
  │  │  │  │護及安全      │              │              │              │
  │  │  │  │  5248301220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合計畫      │       125,533│       125,101│           432│1.本科目上年度預算數 115,402千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「科技發展專案計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入核能技術轉移及技術服務等經費 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,533千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  87,754千元,業務費22,776千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   835千元,旅運費 7,115千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,003千元,補助及捐助50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,754千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 7,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)計畫管理與人才培訓經費11,170千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費等 3,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業與圖書管理經費13,314千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列機儀設備養護費及機械、
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備費等 4,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費10,000千元,較上年度增列參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    歐洲核能展業務費、出國旅費及資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備費等 2,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究財物之獲得與管理經費 1,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核能技術轉移及技術服務經費 1,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費、出國旅費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備費等 3,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度核四廠初期安全分析審查技術服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務預算業已編竣,所列 4,125千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  5248301221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│設施運轉維護與│       361,817│       370,564│        -8,747│1.本科目上年度預算數 367,010千元,配合
  │  │  │  │改善及安全    │              │              │              │  科目調整,由「科技發展專案計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入廢料處理經費 3,554千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 361,817千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   285,911千元,業務費52,287千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,135千元,旅運費 330千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資11,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 285,911千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列減少職員 5人人事費 4,000千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等21,914千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增17,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業、核能及輻射安全經費 9,705千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列設施養護費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程設施維護、運轉及改善經費28,681
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列機械、資訊設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 6,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輻防及廢料處理設施運轉維護及改善經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,420千元,較上年度減列機械、資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備費等 8,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核能民生應用設施運轉維護及改善經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,100千元,較上年度減列業務費及機
  │  │  │  │              │              │              │              │    械設備費等11,481千元。
  │  │  │  │  5248302100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │核能科技研發計│     1,196,002│     1,094,221│       101,781│
  │  │  │  │畫            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248302140  │              │              │              │
  │  │  │ 1│核能工程技術之│       243,043│       220,311│        22,732│1.本科目上年度預算數 225,137千元,配合
  │  │  │  │研究發展      │              │              │              │  科目調整,移出核反應器相關設施設計及
  │  │  │  │              │              │              │              │  分析技術開發經費 4,826千元,列入「核
  │  │  │  │              │              │              │              │  能安全之研究發展」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 243,043千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   161,513千元,業務費27,644千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,760千元,旅運費 4,445千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資43,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 161,513千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等12,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提昇核能電廠運轉及維修技術經費37,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增列業務費及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備費等 8,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核能電廠儀控及零組件工業能力之建立
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費44,470千元,較上年度增列機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備費等 2,395千元。
  │  │  │  │  5248302141  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能安全之研究│       195,124│       156,359│        38,765│1.本科目上年度預算數 151,533千元,配合
  │  │  │  │發展          │              │              │              │  科目調整,由「核能工程技術之研究發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入核反應器相關設施之設計及分
  │  │  │  │              │              │              │              │  析技術開發經費 4,826千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 195,124千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   107,576千元,業務費48,359千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,708千元,旅運費 4,666千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資26,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 107,576千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等 8,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能電廠運轉規範合理化導則研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,318千元,較上年度增列業務費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)嚴重核子事故處理及緊急應變對策研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,290千元,較上年度減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核能電廠安全分析技術精進研究經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,090千元,較上年度增列業務費 2,349
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核四廠設計安全審查技術之建立經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850千元,較上年度增列業務費 935千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核能電廠保健與延壽相關技術研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    42,000千元,較上年度增列業務費、設
  │  │  │  │              │              │              │              │    施及機儀設備養護費及機械、資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等27,477千元。
  │  │  │  │  5248302142  │              │              │              │
  │  │  │ 3│輻射防護與偵測│       119,945│       112,326│         7,619│1.本年度預算數 119,945千元,包括人事費
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  91,928千元,業務費 9,957千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,400千元,旅運費 1,530千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資14,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費91,928千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 7,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強輻射劑量研究經費 5,067千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費及機械、資訊設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進輻射防護評估及偵測技術經費22,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度增列業務費及機儀設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 2,690千元。
  │  │  │  │  5248302143  │              │              │              │
  │  │  │ 4│放射性廢料管理│       344,871│       338,343│         6,528│1.本科目上年度預算數 278,871千元,配合
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  科目調整,由「科技發展專案計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入放射性廢料電漿火炬焚化處理設施經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費59,472千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 344,871千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   175,417千元,業務費37,624千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費17,465千元,旅運費 3,425千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 110,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 175,417千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等13,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)放射性廢料電漿處理技術之發展與應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費72,960千元,較上年度減列房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築及機械設備費等 6,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)放射性廢料減容與固化技術之研究發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費33,500千元,較上年度減列機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備費等 2,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核設施除污與環境復育技術之發展與應
  │  │  │  │              │              │              │              │    用經費34,263千元,較上年度增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、設施及機儀設備養護費及機械設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等12,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)放射性廢料安全貯存技術發展應用經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,205千元,較上年度減列房屋建築及
  │  │  │  │              │              │              │              │    機械、資訊設備費等 8,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)放射性廢料最終處置區域特性資料之調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查研究經費 8,526千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費及機械設備費等 2,158千元。
  │  │  │  │  5248302144  │              │              │              │
  │  │  │ 5│原子能民生應用│       293,019│       266,882│        26,137│1.本年度預算數 293,019千元,包括人事費
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │   190,125千元,業務費48,091千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,410千元,旅運費 3,694千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資42,599千元,補助及捐助 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,125千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費等15,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫用同位素與核醫藥物技術之發展與應
  │  │  │  │              │              │              │              │    用推廣經費60,950千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費、機儀設備養護費及機械、資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備費等 6,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核子醫療設備與技術之發展與應用經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,664千元,較上年度增列機械設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核子技術工業應用之發展與推廣經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元,較上年度減列業務費及機械
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備費等 2,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輻射照射技術之發展與應用推廣經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,480千元,較上年度增列業務費、機儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備養護費及機械設備費等 6,626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5248303000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │推廣核能技術應│       410,766│       307,025│       103,741│
  │  │  │  │用            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248303054  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對外技術合作  │       196,568│       175,482│        21,086│1.本年度預算數 196,568千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,646千元,業務費 117,697千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,677千元,旅運費 7,548千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,646千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 3,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術合作經費 155,922千元,以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度增列接受委託計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費17,900千元。
  │  │  │  │  5248303057  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展專案計│       214,198│       131,543│        82,655│1.本科目係由上年度預算「反應器改善及應
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  用推廣」、「技術轉移及對外服務」及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  科技發展專案計畫」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 204,268千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出放射性廢料電漿火炬焚化
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理設施經費59,472千元列入「放射性廢
  │  │  │  │              │              │              │              │  料管理之研究發展」科目,移出核能技術
  │  │  │  │              │              │              │              │  轉移及技術服務等經費 9,699千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  綜合計畫」科目及移出廢料處理經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元列入「設施運轉維護與改善及安全
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 214,198千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  53,169千元,業務費92,064千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,150千元,旅運費 2,945千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資64,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,169千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 3,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣研究用反應器改善及應用推廣計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費82,049千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增原子能科技學術研究合作計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增微功率反應器用過燃料回運美國經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費58,980千元。
  │  │  │  │  5248309000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         7,813│         7,953│          -140│
  │  │  │  │  5248309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,000│         6,144│        -4,144│016館放射實驗室整建工程,總工程費14
  │  │  │  │              │              │              │              │,288千元,分 3年辦理,除86及87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列12,288千元外,本年度編列最後一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,000千元,較上年度減少 4,144千元。
  │  │  │  │  5248309011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         5,813│         1,809│         4,004│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛、小型客貨車 2輛及輻
  │  │  │  │              │              │              │              │  運車 1輛經費 5,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置公務轎車 3輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,809千元如數減列。
  │  │  │  │  5248309800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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