88o40560.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005600000  │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣臺東地方法│       140,939│       106,073│        34,866│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505600000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       140,939│       106,073│        34,866│
  │  │  │  │  3505600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,988│        40,383│         9,605│1.本年度預算數49,988千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,319千元,業務費 5,950千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,664千元,旅運費 958千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,785千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 6,449千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人及電工、工友各 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,357千元,合共增加 8,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,599千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列車輛養護費50千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │     8人之統籌業務費等 334千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 5,604千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 119千元,新增法衣制
  │  │  │  │              │              │              │              │    服費50千元、法官健康檢查費 105千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及人犯尿液檢驗經費 141千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 415千元。
  │  │  │  │  3505601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        62,634│        53,707│         8,927│1.本年度預算數62,634千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,396千元,業務費 1,814千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,396千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 8,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     609千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,580千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505601200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,718│         4,162│         3,556│1.本年度預算數 7,718千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,業務費 2,133千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,144千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 573千元及增加尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液檢驗員 2人之人事費 936千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,210千元,較上年度增列旅運費 192
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及新增辦理毒品防制條例所需人犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    尿液檢驗經費 1,855千元,合共增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,364千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505601300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         1,991│         1,818│           173│1.本年度預算數 1,991千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,706千元,業務費93千元,旅運費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,706千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     285千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505601400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,047│         3,713│           334│1.本年度預算數 4,047千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,589千元,業務費 113千元,旅運費 345
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,589千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 458千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列業務費50千元。
  │  │  │  │  3505601500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         2,314│             -│         2,314│本科目係本年度新設,本年度預算數 2,314
  │  │  │  │              │              │              │              │千元係配合法務官法之實施,增加司法法務
  │  │  │  │              │              │              │              │官 2人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505609000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        12,078│         2,121│         9,957│
  │  │  │  │  3505609002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        10,070│             -│        10,070│增建法庭辦公室,地上二層,計 330平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺,按每平方公尺16,000元,計需建築費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │,280千元,週邊及附屬工程 594千元,電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │工程 1,350千元,空調工程 924千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │規劃設計費 375千元,工程管理費 122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │及內部審判用設備費 1,425千元,合共如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3505609011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         2,121│        -1,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換觀護人公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換民事勘驗車及登山勘驗車等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,121千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,405│             -│         1,405│購置人犯尿液檢驗器材等項設備費 1,405千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3505609800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           169│           169│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────