88o40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 53,935│ 50,119│ 3,816│本科目上年度法定預算數51,189千元,除配 │ │ │ │計處 │ │ │ │合審計部台灣省台南縣審計室成立,移撥職 │ │ │ │ │ │ │ │員一人,由「一般行政」科目移出26千元, │ │ │ │ │ │ │ │「財物審計」科目移出 1,043千元,「其他 │ │ │ │ │ │ │ │設備」科目移出 1千元,列入審計部台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │審計處及所屬「一般行政」、「財物審計」 │ │ │ │ │ │ │ │、「其他設備」科目項下外,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │ 3707700000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 53,935│ 50,119│ 3,816│ │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,308│ 18,417│ 2,891│1.本年度預算數21,308千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元,業務費 2,335千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,旅運費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,055千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費11千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 等人事費 2,902千元,計淨增 2.891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,837千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業系統之運轉經費 416千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 32,055│ 30,527│ 1,528│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 15,236│ 13,963│ 1,273│1.本科目上年度預算數13,963千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「公營事業及基金審計」移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 612千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,236千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,635千元,業務費 189千元,旅運費 412 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,635千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 601千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 4,103│ 3,864│ 239│1.本年度預算數 4,103千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,844千元,業務費67千元,旅運費 192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,844千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 259千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 5,415│ 5,746│ -331│1.本科目上年度預算數 5,746千元,配合科 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 612千元至「普通公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,415千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164千元,業務費49千元,旅運費 202千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,164千元,伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 5,298│ 5,022│ 276│1.本年度預算數 5,298千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,855千元,業務費87千元,旅運費 356千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,298千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 443千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,340│ 1,269│ 71│1.本年度預算數 1,340千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,284千元,業務費10千元,旅運費46千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,284千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費56千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 40│ 40│ 0│本年度預算數40千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 623│ 623│ 0│本年度預算數 623千元,與上年度同。 │ │ │ │報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 446│ 1,049│ -603│ │ │ │ │ 3707709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 603│ -603│上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 603千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 446│ 446│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置事務設備經費46千元、電腦設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元,合共 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置事務設備經及電腦設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 446千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |