88o40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 1,171,161│ 998,298│ 172,863│ │ │ │ │理局 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,171,161│ 998,298│ 172,863│ │ │ │ │ 3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 95,662│ 89,269│ 6,393│1.本年度預算數95,662千元,包括人事費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元,業務費 9,957千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,356千元,旅運費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,767千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,308千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,084千元,合共增加 5,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,895千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、辦公器具養護費等41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列車輛養護費及員工上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費等 1,042千元,計淨增 1,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 1,068,299│ 903,673│ 164,626│1.本年度預算數 1,068,299千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 409,112千元,業務費 281,462千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費76,703千元,旅運費 5,874千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 295,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 409,112千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘人員 3人之人事費 1,822千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費及人事費等45,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,計淨增43,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費48,336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 133,454千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列駐海外地區人員生活及工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作有關作業費等21,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 384,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列資訊專線線路租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電腦暨週邊設備維護費11,335千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列賡續執行「整體境管資訊電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰舊換新計畫」第一年分期付款經費87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,812千元,合共增加99,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費92,613千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,200│ 3,356│ 1,844│ │ │ │ │ 3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 2,293│ -2,293│上年度汰換公務轎車及 8人座小型客貨車 4 │ │ │ │ │ │ │ │輛預算業已編竣,所列 2,293千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,200│ 1,063│ 4,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購機場證照查驗設備及汰換行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等經費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、錄放影機、公文櫃及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公桌椅等設備預算業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元如數減列。 │ │ │ │ 3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |