88o40822.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│     1,171,161│       998,298│       172,863│
  │  │  │  │理局          │              │              │              │
  │  │  │  │  3808220000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,171,161│       998,298│       172,863│
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        95,662│        89,269│         6,393│1.本年度預算數95,662千元,包括人事費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,349千元,業務費 9,957千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,356千元,旅運費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,767千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,308千元及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,084千元,合共增加 5,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,895千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、辦公器具養護費等41
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列車輛養護費及員工上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │    票費等 1,042千元,計淨增 1,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│     1,068,299│       903,673│       164,626│1.本年度預算數 1,068,299千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 409,112千元,業務費 281,462千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費76,703千元,旅運費 5,874千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 295,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 409,112千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘人員 3人之人事費 1,822千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費及人事費等45,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,計淨增43,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費48,336千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外服務工作經費 133,454千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列駐海外地區人員生活及工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作有關作業費等21,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 384,784
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列資訊專線線路租金
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電腦暨週邊設備維護費11,335千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列賡續執行「整體境管資訊電腦設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    汰舊換新計畫」第一年分期付款經費87
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,812千元,合共增加99,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費92,613千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,200│         3,356│         1,844│
  │  │  │  │  3808229011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         2,293│        -2,293│上年度汰換公務轎車及 8人座小型客貨車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │輛預算業已編竣,所列 2,293千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,200│         1,063│         4,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購機場證照查驗設備及汰換行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜項設備等經費 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換影印機、錄放影機、公文櫃及
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公桌椅等設備預算業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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