88o40824.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008240000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │警政署國道公路│     1,283,525│     1,096,275│       187,250│
  │  │  │  │警察局        │              │              │              │
  │  │  │  │  3808240000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,283,525│     1,096,275│       187,250│
  │  │  │  │  3808240100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       125,571│       109,744│        15,827│1.本年度預算數 125,571千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,703千元,業務費28,716千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,550千元,旅運費 1,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,960千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 276千元及人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,030千元,合共增加 4,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,611千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列約僱人員 3人之統籌業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費、退休退職人員慰問金
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 435千元,伸算增列約僱人員上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇經費及業務費等11,956千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增11,521千元。
  │  │  │  │  3808241000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公路警察業務  │     1,065,909│       946,794│       119,115│1.本年度預算數 1,065,909千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 934,731千元,業務費 111,295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費16,818千元,旅運費 1,637千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 278千元,獎助及損失 1,150
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 896,762千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列上年度調整待遇19,768千元及人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費91,418千元,合共增加 111,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維持交通秩序及安全經費 167,186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列約僱人員 3人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、出國考察經費等 1,518千元、伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約僱人員上年度調整待遇經費、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及車輛養護費等 9,447千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)義勇警察組訓工作費 1,961千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3808249000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        90,545│        38,237│        52,308│
  │  │  │  │  3808249011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        88,000│        26,400│        61,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換巡邏車77輛、偵防車 2輛及通訊車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費88,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換巡邏車、偵防車計24輛預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列26,400千元如數減列。
  │  │  │  │  3808249019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,545│        11,837│        -9,292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購電晶體防空警報器、強力搜索探照燈
  │  │  │  │              │              │              │              │  及汰換雷達測速照相器內照相機等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行政及警用電腦設備、雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備以及汰換各警察隊計五座鐵塔設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列11,837千元如數減列。
  │  │  │  │  3808249800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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