88o40827.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│     1,268,278│       637,771│       630,507│
  │  │  │  │隊            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808270000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,268,278│       637,771│       630,507│
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,590│        31,020│         3,570│1.本年度預算數34,590千元,包括人事費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,475千元,業務費 2,425千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,071千元,旅運費 2,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,388千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,217千元及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     766千元,合共增加 1,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,202千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員17人之統籌業務費、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護費、旅運費等 1,587千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       233,819│       169,440│        64,379│1.本年度預算數 233,819千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  98,197千元,業務費30,384千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  96,662千元,旅運費 8,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,197千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 688千元及職員17人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費等27,583千元,合共增加28,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費 112
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,905千元,較上年度增列直昇機保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及維護費等25,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費22,717千元,較上年度增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及國內外旅費等10,296千元。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       999,369│       436,811│       562,558│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       167,300│        30,000│       137,300│配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤
  │  │  │  │              │              │              │              │務待命宿舍工程等經費 282,300千元,85至
  │  │  │  │              │              │              │              │87年度已編列 115,000千元,本年度編列最
  │  │  │  │              │              │              │              │後 1年經費 167,300千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │37,300千元。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│       822,309│       406,231│       416,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購中型多用途直昇機五架,連同救生籃
  │  │  │  │              │              │              │              │  及附屬裝備航材等,核列總經費 1,172,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,分 2年辦理,本年度編列最後 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費 819,910千元,較上年度增加 467
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增購直昇機拖車、電源感應器電動拖車各
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛及汰換機車 2輛等經費 2,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購偵防車、中型警備車、電動拖
  │  │  │  │              │              │              │              │  車計 5輛,救生艇 6艘及購置飛行前置(
  │  │  │  │              │              │              │              │  夜視)系統 2套等預算業已編竣,所列53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,841千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         9,760│           580│         9,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置隊本部行政業務用電腦設備及汰換辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅、槍櫃、海域救生組設備等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合成立台中分隊,興建棚廠、停機棚及
  │  │  │  │              │              │              │              │  勤務待命宿舍所需雜項設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦設備等經費 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換冷氣機、影印機及購置空氣清
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨機等預算業已編竣,所列 580千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
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