88o40831.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008310000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │警政署保安警察│     6,138,601│     5,595,506│       543,095│本科目上年度法定預算數 5,608,687千元,
  │  │  │  │第一總隊      │              │              │              │配合移撥警政署警員 2人及營建署金門國家
  │  │  │  │              │              │              │              │公園管理處警員15人,由「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移出 122千元及「保安警察業務」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │13,059千元,合共13,181千元,分別列入警
  │  │  │  │              │              │              │              │政署「一般行政」及「警政業務」科目 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │50千元及營建署金門國家公園警察隊「金門
  │  │  │  │              │              │              │              │國家公園建設及管理」科目11,631千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808310000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     6,138,601│     5,595,506│       543,095│
  │  │  │  │  3808310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       288,834│       268,580│        20,254│1.本年度預算數 288,834千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   143,757千元,業務費 124,626千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費17,849千元,旅運費 2,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 142,095千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費10,370千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,250千元,合共增加15,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 146,739千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列車輛養護費75千元,增列土
  │  │  │  │              │              │              │              │    地租金、油料、設施及機儀設備養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 4,709千元,計淨增 4,634千元。
  │  │  │  │  3808311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     5,715,847│     5,225,455│       490,392│1.本年度預算數 5,715,847千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,590,286千元,業務費 111,471千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 7,211千元,旅運費 1,879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,590,286千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費 102,085千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 374,860千元,合共增加 476,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動警力及訓練經費 125,561千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列維安特勤隊訓練經費 1,420
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、隊員移撥職前訓練伙食費12,001
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及赴美考察特勤警力旅費26千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加13,447千元。
  │  │  │  │  3808319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       130,920│        98,471│        32,449│
  │  │  │  │  3808319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        72,000│         7,000│        65,000│石牌營區機動大隊營舍工程,總工程費 226
  │  │  │  │              │              │              │              │,928千元,分 3年辦理,隋~度已編列 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,本年度編列第 2年經費72,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度增加65,000千元。
  │  │  │  │  3808319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        49,920│        83,971│       -34,051│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車12輛、KTM機車 4輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置營區通訊設備等經費49,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換偵防車 8輛、勤務車 2輛、中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車H輛、大型警備車M輛、警用機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車G輛及數位按鍵電話系統等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列83,971千元如數減列。
  │  │  │  │  3808319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         9,000│         7,500│         1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置各級隊電腦設備、辦公及訓練用設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置各項資訊設備及各項辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 7,500千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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