88o40833.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │警政署保安警察│     1,299,055│     1,152,270│       146,785│
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808330000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,299,055│     1,152,270│       146,785│
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       186,589│       174,723│        11,866│1.本年度預算數 186,589千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   151,982千元,業務費22,002千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,882千元,旅運費 2,223千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,352千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,306千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,624千元,合共增加 9,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,237千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費、出國考察經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     405千元,伸算增列約聘僱人員上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費、設施及機儀設備養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、員工交通費及配合油價調整油料費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,341千元,計淨增 1,936千元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,072,073│       945,900│       126,173│1.本年度預算數 1,072,073千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,029,949千元,業務費35,754千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,420千元,獎助及損失 950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,029,949千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費19,314千元及人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 105,787千元,合共增加 125,101
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 5,274千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費28,546千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列員警服裝費97千元,增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 1,169千元,計淨增 1,072千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 5,638千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 2,666千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        38,893│        30,147│         8,746│
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        23,283│        15,577│         7,706│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車12輛,偵防車 7輛,巡邏
  │  │  │  │              │              │              │              │  車15輛,機車26輛及購置行政業務用傳真
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等經費23,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 1輛、中型警備車
  │  │  │  │              │              │              │              │   5輛、偵防車 2輛、巡邏車 8輛、機車87
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及購置傳真機等預算業已編竣,所列15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,577千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        15,610│        14,570│         1,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置警政業務用電腦設備及汰購總隊部暨
  │  │  │  │              │              │              │              │  各貨櫃集散站行政業務用影印機等經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置警政業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列14,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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