88o40834.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008340000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     3,298,769│     2,902,438│       396,331│
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808340000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     3,298,769│     2,902,438│       396,331│
  │  │  │  │  3808340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       244,680│       230,278│        14,402│1.本年度預算數 244,680千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   204,594千元,業務費30,908千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,732千元,旅運費 1,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 203,887千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 8,402千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,000千元,合共增加14,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,793千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3808340200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     3,020,127│     2,648,764│       371,363│1.本年度預算數 3,020,127千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,969,085千元,業務費46,848千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,043千元,旅運費 726千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,425千
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,969,085千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費93,800千元及人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 267,254千元,合共增加 361,054
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動警力及訓練經費51,042千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列員警移撥教育訓練經費10,309
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3808349000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        32,462│        21,896│        10,566│
  │  │  │  │  3808349011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        26,762│        16,163│        10,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 6輛、中型警備車 2輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  偵防車 2輛及公務轎車 2輛等經費26,762
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 4輛及偵防車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列16,163千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,700│         5,733│           -33│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用電腦設備及應勤、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備等經費 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 5,733千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808349800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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