88o40835.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008350000  │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     3,833,838│     3,478,798│       355,040│
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808350000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     3,833,838│     3,478,798│       355,040│
  │  │  │  │  3808350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       323,073│       309,508│        13,565│1.本年度預算數 323,073千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   276,011千元,業務費39,391千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,801千元,旅運費 870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 275,122千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,338千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,227千元,合共增加13,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,951千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3808350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     3,481,599│     3,154,664│       326,935│1.本年度預算數 3,481,599千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,428,145千元,業務費48,126千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,192千元,旅運費 1,504千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 1,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,428,145千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費73,222千元及人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 246,242千元,合共增加 319,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動警力及訓練經費53,454千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列隊員移撥職前訓練伙食費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,471千元。
  │  │  │  │  3808359000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        27,666│        13,126│        14,540│
  │  │  │  │  3808359011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        21,780│         7,799│        13,981│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 5輛、中型警備車 2輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  偵防車 2輛、傳真機 1台及行動電話 5部
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費21,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 2輛、傳真機 1台
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 7,799千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,886│         5,327│           559│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用電腦17套及應勤、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備等經費 5,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 5,327千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808359800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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