88o40836.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008360000  │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     1,602,911│     1,464,886│       138,025│
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808360000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,602,911│     1,464,886│       138,025│
  │  │  │  │  3808360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       100,656│        91,059│         9,597│1.本年度預算數 100,656千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,399千元,業務費36,469千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,394千元,旅運費 4,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,460千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,207千元及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,859千元,合共增加 7,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,196千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列警員85人之統籌業務費及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    器具養護費等 861千元,增加辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    租金、油料費及車輛養護費等 3,392千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 2,531千元。
  │  │  │  │  3808361500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,485,459│     1,361,390│       124,069│1.本年度預算數 1,485,459千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,451,088千元,業務費26,773千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 635千元,旅運費 5,763千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,449,845千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列警員85人之人事費15,864千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費27,522千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 112,347千元,計淨增 124,005千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 2,607千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列員警電腦訓練及資訊書刊經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費18,915千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列國內旅費 1,091千元,增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及出國考察經費等 1,937千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費14,092千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列員警服裝費 1,412千元。
  │  │  │  │  3808369000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        15,296│        10,937│         4,359│
  │  │  │  │  3808369011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        10,085│         9,613│           472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛、警衛車 3輛、公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛、機車15輛及傳真機 4台等經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換警衛車 5輛、中型警備車、通
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊車、偵防車各 1輛及機車12輛等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 9,613千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,211│         1,324│         3,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置警政業務用電腦設備及汰購行政業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  用投影機 2台及影印機 1台等經費 5,211
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置警政業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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