88o40841.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008410000  │              │              │              │
  │14│  │  │中央警察大學  │     1,025,062│       794,308│       230,754│
  │  │  │  │  3808410000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,025,062│       794,308│       230,754│
  │  │  │  │  3808410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       118,679│       110,959│         7,720│1.本年度預算數 118,679千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  92,306千元,業務費12,806千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,783千元,旅運費 2,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費91,529千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,200千元及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,780千元,合共增加 4,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,150千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費 125千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列教職員56人之統籌業務費等 2,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 2,740千元。
  │  │  │  │  3808410200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高級警察教育  │       834,876│       617,743│       217,133│1.本年度預算數 834,876千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   448,540千元,業務費79,514千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,517千元,旅運費 5,350千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資65,367千元,獎助及損失 220,588
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 393,798千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,948千元及教職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員56人之人事費64,794千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    71,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教務行政及警察博物館工作維持費26,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本教學訓輔工作維持經費 126,746千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列增設交通、資訊及法
  │  │  │  │              │              │              │              │    律等三所研究所之開辦費 5,022千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列增設刑事警察、水上警察二所
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究所等各項教學經費44,753千元及推
  │  │  │  │              │              │              │              │    廣教育學分班業務經費 630千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增40,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國考察及出席國際會議經費 859千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓服役、警用技能教學及學生生活管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費32,508千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    射擊教學鐘點費、教學子彈及柔道摔角
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學鐘點費等12,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員警升(在)職教育訓練及生活管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,835千元,較上年度伸算增列學員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生主副食費 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生公費經費 210,884千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列學生服裝費、主副食費及學生
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活津貼等66,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增學士後刑事警察學系教育訓練及學
  │  │  │  │              │              │              │              │    生公費經費25,502千元。
  │  │  │  │  3808410300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │招生考試      │        13,540│        13,540│             0│1.本年度預算數13,540千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元,業務費 3,477千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,旅運費 719千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理招生考試工作計畫經費13,540千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數以招生報名費收入支應。
  │  │  │  │  3808419000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        56,346│        50,445│         5,901│
  │  │  │  │  3808419002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        33,613│        10,000│        23,613│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.警英大樓學生宿舍及辦公室整建工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費48,337千元,分 3年辦理,87年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列10,000千元,本年度編列第 2年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費16,200千元,較上年度增加 6,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴大建校中期土地使用規劃第二期工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │  總工程費 621,756千元,分 4年辦理,84
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 251,056千元,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │   2年經費17,413千元,較上年度增加17,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元。
  │  │  │  │  3808419011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         8,356│         7,391│           965│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大、中型警備車各 1輛、公務車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  及小型救護車 1輛經費 8,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大、中型警備車及公務車計 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等預算業已編竣,所列 7,391千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808419019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,377│        33,054│       -18,677│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購行政業務用電腦及雜項設備等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換校區給水管及消防設備等經費 9,737
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公事務設備、校區電力外管
  │  │  │  │              │              │              │              │  線暨各分電站改善第二期工程及教務資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理系統轉換等預算業已編竣,所列33,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,621│         1,621│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────