88o40842.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008420000  │              │              │              │
  │15│  │  │台灣警察專科學│       773,742│       793,326│       -19,584│
  │  │  │  │校            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808420000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       773,742│       793,326│       -19,584│
  │  │  │  │  3808420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       105,800│        99,483│         6,317│1.本年度預算數 105,800千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,023千元,業務費13,003千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,554千元,旅運費 3,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,290千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,115千元及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,365千元,合共增加 4,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,050千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列教職員服裝費、車輛養護費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工上下班車資等 1,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務維持費 5,460千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 560千元,伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員上年度調整待遇經費、業務費、設
  │  │  │  │              │              │              │              │    施及機械設備養護費等 1,244千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 684千元。
  │  │  │  │  3808421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │初級警察教育  │       620,980│       650,881│       -29,901│1.本年度預算數 620,980千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   354,015千元,業務費84,545千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,531千元,旅運費 2,255千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資15,932千元,獎助及損失 143,702
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 293,441千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費10,163千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,089千元,合共增加20,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,903千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列人事費、業務費、房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │    繕費、設施及機儀設備養護費等11,097
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本教學訓輔工作維持費93,154千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列外聘教師兼課鐘點費、書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍費等 4,792千元,增列基本教學訓輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作費及校區環境維護費 1,322千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 3,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生實習工作維持費 2,056千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列實習經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓及警用技能教學經費18,015千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列未役學生依規定應接受預
  │  │  │  │              │              │              │              │    備士官教育訓練費用及警用技能等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員警在職進修教育經費29,621千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列訓練經費 5,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生公費經費 145,421千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列學生服裝費、主副食費及生活津貼
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費46,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出國計畫經費 369千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國考察等經費99千元。
  │  │  │  │  3808421100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │招生考試      │        15,390│        14,834│           556│1.本年度預算數15,390千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,226千元,業務費 5,436千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,設備及投資 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招生業務15,390千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理招生考試工作經費 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)本科目全數以招生報名費收入支應。
  │  │  │  │  3808429000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        28,994│        25,550│         3,444│
  │  │  │  │  3808429002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        15,087│        15,600│          -513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.連接校區內樂育樓、日新樓、經國樓及樹
  │  │  │  │              │              │              │              │  人樓迴廊工程經費 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.後操場人工跑道工程經費 7,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度編列整修學員宿舍工程及游泳池儲
  │  │  │  │              │              │              │              │  藏室等預算業已編竣,所列15,600千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3808429011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           474│         5,699│        -5,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車12輛 474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車、勤務車、公務轎
  │  │  │  │              │              │              │              │  車及教練車各 1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,699千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        13,433│         4,251│         9,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用電腦暨週邊設備、雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及學生樂隊樂器、熱水鍋爐等經費 6.5
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置送菜飯升降機及汰換廚房抽排風管、
  │  │  │  │              │              │              │              │  餐廳用具等經費 3,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換學生教寢室雜項設備等經費 3,397千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置學員班設備、行政業務用電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及雜項設備等預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,251千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,578│         2,578│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────