88o40851.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008510000  │              │              │              │
  │16│  │  │消防署        │       954,039│       862,554│        91,485│
  │  │  │  │  3808510000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       954,039│       862,554│        91,485│
  │  │  │  │  3808510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        52,072│        49,379│         2,693│1.本年度預算數52,072千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,934千元,業務費36,437千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,238千元,旅運費 3,463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,934千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,138千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列員工上下班車票費 726千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍、停車位租金及管理費 1,737
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,463千元。
  │  │  │  │  3808511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │消防救災業務  │       886,003│       790,855│        95,148│1.本年度預算數 886,003千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   148,916千元,業務費 166,072千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,102千元,旅運費10,002千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 534,911千元,獎助及損失20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,661千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,980千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,032千元,合共增加 8,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消防管理業務經費 489,383千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費、充實地方各型消防裝
  │  │  │  │              │              │              │              │    備器材經費及各型消防車輛經費等15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,增列整建地方消防廳舍經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    52,119千元,計淨增 136,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強災害預防工作經費22,892千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列推動災害預防各項業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強災害搶救工作經費 152,014千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列推動化學災害緊急搶救業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費、補助地方政府充實化學災害處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理車經費等59,750千元,增列推動防災
  │  │  │  │              │              │              │              │    國家型科技計畫經費及捐助財團法人消
  │  │  │  │              │              │              │              │    防救災救護暨發展基金會經費等42,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減17,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急救護工作經費38,297千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列建立我國緊急醫療救護系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需耗材及救護技術人員初、複訓等各
  │  │  │  │              │              │              │              │    項業務經費 3,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強災害調查工作經費 9,072千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補助地方購置火災原因調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    、鑑定、現場勘查等鑑識儀器經費28,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強消防教育訓練工作經費24,107千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務經費 3,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強救災救護指揮工作經費 8,577千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務經費 692千元。
  │  │  │  │  3808519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        14,164│        20,520│        -6,356│
  │  │  │  │  3808519002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         3,698│             -│         3,698│防災教育館新建工程,屬特殊建築,總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 519,065千元,分 5年編列,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1年先期規劃設計經費 3,698千元。
  │  │  │  │  3808519011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        10,000│       -10,000│上年度購置救災業務用衛星通訊系統預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,466│        10,520│           -54│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置救災業務用電腦設備21部、行政業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  用辦公桌椅及鑑定實驗室用光譜儀 2台等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費10,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行政業務用電腦設備、鑑定實
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗室用儀器設備及應勤設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列10,520千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,800│         1,800│             0│仍照上年度預算數編列。
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