88o40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008510000 │ │ │ │ │16│ │ │消防署 │ 954,039│ 862,554│ 91,485│ │ │ │ │ 3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 954,039│ 862,554│ 91,485│ │ │ │ │ 3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,072│ 49,379│ 2,693│1.本年度預算數52,072千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,934千元,業務費36,437千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元,旅運費 3,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,934千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,138千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列員工上下班車票費 726千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍、停車位租金及管理費 1,737 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 2,463千元。 │ │ │ │ 3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 886,003│ 790,855│ 95,148│1.本年度預算數 886,003千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 148,916千元,業務費 166,072千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,102千元,旅運費10,002千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 534,911千元,獎助及損失20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,661千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,980千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,032千元,合共增加 8,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防管理業務經費 489,383千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、充實地方各型消防裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備器材經費及各型消防車輛經費等15,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,增列整建地方消防廳舍經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,119千元,計淨增 136,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強災害預防工作經費22,892千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列推動災害預防各項業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強災害搶救工作經費 152,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列推動化學災害緊急搶救業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費、補助地方政府充實化學災害處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理車經費等59,750千元,增列推動防災 │ │ │ │ │ │ │ │ 國家型科技計畫經費及捐助財團法人消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防救災救護暨發展基金會經費等42,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減17,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急救護工作經費38,297千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列建立我國緊急醫療救護系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需耗材及救護技術人員初、複訓等各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項業務經費 3,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強災害調查工作經費 9,072千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助地方購置火災原因調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 、鑑定、現場勘查等鑑識儀器經費28,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強消防教育訓練工作經費24,107千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務經費 3,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強救災救護指揮工作經費 8,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務經費 692千元。 │ │ │ │ 3808519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,164│ 20,520│ -6,356│ │ │ │ │ 3808519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,698│ -│ 3,698│防災教育館新建工程,屬特殊建築,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 519,065千元,分 5年編列,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年先期規劃設計經費 3,698千元。 │ │ │ │ 3808519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 10,000│ -10,000│上年度購置救災業務用衛星通訊系統預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,466│ 10,520│ -54│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置救災業務用電腦設備21部、行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用辦公桌椅及鑑定實驗室用光譜儀 2台等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置行政業務用電腦設備、鑑定實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室用儀器設備及應勤設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列10,520千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,800│ 1,800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |