88o40861.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008610000  │              │              │              │
  │17│  │  │建築研究所    │       221,838│       167,894│        53,944│
  │  │  │  │  5208610000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       221,838│       167,894│        53,944│
  │  │  │  │  5208610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,095│        33,111│        10,984│1.本科目上年度預算數30,707千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「建築研究業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,635千元及旅運費 769千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,095千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,327千元,業務費28,396千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,旅運費 1,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,327千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 404千元及人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,合共增加 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,768千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列車輛養護費66千元,增列辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    室押租金等10,177千元,計淨增10,111
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5208615500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │建築研究業務  │       175,314│       134,029│        41,285│1.本科目上年度預算數 136,433千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 1,635千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 769千元,列入「一般行政」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,314千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,262千元,業務費76,559千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,735千元,旅運費 4,468千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 8,750千元,補助及捐助41,540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,237千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 584千元及人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,合共增加 1,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合規劃經費33,919千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列輔導成立財團法人建築檢測驗證專責
  │  │  │  │              │              │              │              │    機構捐助經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全防災經費60,832千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建築及都市災害相關資料之蒐集整理
  │  │  │  │              │              │              │              │    、分析經費51千元,增列建築物防火安
  │  │  │  │              │              │              │              │    全技術開發與應用、都市及建築安全防
  │  │  │  │              │              │              │              │    災科技及建築物地震災害防制之研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費33,476千元,計淨增33,425千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術經費36,875千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列營建技術與材料研究發展及營建自動
  │  │  │  │              │              │              │              │    化中程計畫經費 7,657千元,增列推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築技術法規之研究經費 3,101千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 4,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境控制經費19,451千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列綠建築與居住環境科技計畫等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理建築實驗設施設置計畫,申
  │  │  │  │              │              │              │              │    請開發同意及環境影響評估等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列17,930千元,如數減列。
  │  │  │  │  5208619000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,229│           554│         1,675│
  │  │  │  │  5208619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│           539│           667│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公務轎車 2輛經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機及汰換八人座客貨兩用
  │  │  │  │              │              │              │              │  車等預算業已編竣,所列 539千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  5208619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,023│            15│         1,008│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用影印機、電腦設備及雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行政業務用雜項設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列15千元如數減列。
  │  │  │  │  5208619800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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