88o41401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0014010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國防部本部    │        85,192│        89,187│        -3,995│國防部本部本年度預算數85,192千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數89,187千元,減少 3,995千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  4814010000  │              │              │              │
  │  │  │  │國防支出      │        85,192│        89,187│        -3,995│
  │  │  │  │  4814010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,843│        85,187│          -344│1.本年度預算數84,843千元,包括人事費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,320千元,業務費25,893千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,485千元,旅運費 3,476千元,獎勵及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失11,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,320千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 825千元,及「退撫
  │  │  │  │              │              │              │              │    新制公提金」 1,063千元,合共 1,888
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,523千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,232千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國防報告書編撰作業費 1,945千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列政府網路租金費用 1,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理兵役節活動作業費 139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列「軍機商維計畫」委辦經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │  4814019000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般建築及設備│           349│         4,000│        -3,651│1.本年度預算 349千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置會議室簡報用投射器 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置冷氣機等設備經費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置全球資訊網路系統及碎紙機
  │  │  │  │              │              │              │              │    等設備經費,業已編竣,所列 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,如數減列。
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