88o41402.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0014020000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   284,407,000│   274,516,483│     9,890,517│1.本科目上年度法定預算數 187,306,876千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,除配合「中央廣播電台」改制,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  俸給」科目文職人員薪給移出 177,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入新聞局「對財團法人中央廣播電
  │  │  │  │              │              │              │              │  台之捐助」科目項下外,另科目調整移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   124,027千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數,各科目調整情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  次:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)原屬極機密之「動員整備」科目移出75
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,466千元,列入非極機密之「軍事綜合
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原屬極機密之「通信電子」科目移出34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,061千元,列入非極機密之「通信業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原屬極機密之「軍品研究發展」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │    出14,500千元,列入非極機密之「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 284,407,000千元,其中非
  │  │  │  │              │              │              │              │  極機密部分編列 199,822,435千元;另極
  │  │  │  │              │              │              │              │  機密部分編列84,584,565千元,其內容詳
  │  │  │  │              │              │              │              │  機密冊。
  │  │  │  │  4814020000  │              │              │              │
  │  │  │  │國防支出      │   261,478,330│   253,425,697│     8,052,633│
  │  │  │  │  4814020100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     3,086,404│     3,057,322│        29,082│1.本年度預算數 3,086,404千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 956,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,190,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 345,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 352,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 127,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 114,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算 3,030,445千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般情報工作」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,877千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,086,404千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費67,914千元、業務費 2,469,146千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 305,517千元、旅運費 122,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、補助及捐助 1,835千元、獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   106,834千元、軍事裝備及設施12,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理人事行政業務經費 255,856千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 8,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍法作業業務經費26,738千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理法制作業業務經費 1,165千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理計畫管理業務經費27,249千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 4,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理外事作業業務經費35,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 2,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理主計作業業務經費29,373千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理財務勤務業務經費25,395千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 1,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理其他作業業務經費 162,234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 4,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理情報行政業務經費25,544千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 1,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理史政作業業務經費32,022千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列作業經費 3,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理研考作業業務經費 5,847千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列作業經費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理行政事務業務經費 2,024,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列作業經費 4,442千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 辦理國會聯絡作業業務經費 5,177千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列作業經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 辦理資訊管理業務經費 429,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增列各級單位資訊處理與
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護經費44,463千元。
  │  │  │  │  4814021000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     4,234,772│     4,290,000│       -55,228│本年度預算數 4,234,772千元,各單位編列
  │  │  │  │              │              │              │              │情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 3,030,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 327,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部85,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 110,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 248,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 431,504千元。
  │  │  │  │  4814021001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       973,761│       983,623│        -9,862│1.本科目上年度預算 979,068千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「福利業務管理」科目移入 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,555千元,合計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 973,761千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,054千元、業務費 719,217千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費37,794千元、旅運費48,050千元、補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 200千元、獎勵及損失80,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施37,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,561千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事新聞業務經費 9,188千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理文康活動業務經費 462,768千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 8,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理監察業務經費28,620千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理各級政戰單位工作業務經費 121,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,較上年度減列作業經費 1,158
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理政戰綜合作業業務經費 107,355千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 1,858千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理福利業務管理業務經費 4,446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理愛國教育業務經費 102,714千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列作業經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理官兵與民眾服務業務經費 127,312
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列作業經費 2,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4814021002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人服務  │       363,196│       379,610│       -16,414│1.本年度預算數 363,196千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   543千元、業務費 285,021千元、維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   151千元、旅運費11,944千元、獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失65,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理後備軍人服務業務經費 363,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,較上年度減列作業經費16,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  4814021004  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍眷工作      │     2,897,815│     2,926,767│       -28,952│1.本年度預算數 2,897,815千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13,517千元、業務費 162,950千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費43,535千元、旅運費 4,279千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,471,074千元、獎助及損失 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  02,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,268千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 186,591
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列作業經費 320,095
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理眷舍修繕業務經費41,882千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,471,074千元,較上年度增列購宅額
  │  │  │  │              │              │              │              │    度 291,150千元。
  │  │  │  │  4814021100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │測量業務      │        10,563│        10,891│          -328│1.本年度預算數10,563千元,各單位編列情
  │  │  │  │              │              │              │              │  形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參單位68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 3,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 6,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係由上年度「測量供圖」科目改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數10,563千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元、業務費 3,735千元、維護費 929
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費 3,181千元、獎助及損失 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元、軍事裝備及設施 1,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理測量業務經費 7,429千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理製圖供應業務經費 890千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理測量製圖器材維護業務經費 2,244
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4814021200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育訓練業務  │     3,056,826│     2,969,382│        87,444│本年度預算數 3,056,826千元,各單位編列
  │  │  │  │              │              │              │              │情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 1,256,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 1,119,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 337,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 237,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部11,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部93,473千元。
  │  │  │  │  4814021201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │       792,678│       645,196│       147,482│1.本年度預算數 792,678千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,731千元、業務費 210,843千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 311,768千元、旅運費48,116千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 125,063千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理一般綜合訓練業務經費 138,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 2,169千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍士官團教育作業經費57,412千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理遠航訓練業務經費31,706千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 2,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理校閱業務經費 8,539千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理訓練設施及器材業務經費 375,802
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列離心機維護等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    56,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理訓練綜合勤務業務經費 181,135千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列作業經費95,828千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4814021202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       569,868│       660,572│       -90,704│1.本年度預算數 569,868千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   378,655千元、業務費22,089千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,233千元、旅運費11,198千元、獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 860千元、軍事裝備及設施 148,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理大專集訓業務經費 569,868千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減列作業經費90,704千元。
  │  │  │  │  4814021203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事教育      │     1,378,433│     1,368,619│         9,814│1.本科目上年度預算 1,321,392千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「軍事書籍編印」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,227千元,合計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,378,433千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 271,846千元、業務費 381,730千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費89,530千元、旅運費93,283千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 516,034千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施26,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理講學授課鐘點費業務經費 185,407
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列作業經費 120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理受訓人員入學及分發業務經費23,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,較上年度減列作業經費 1,388
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理外籍官兵來華留學業務經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列作業經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理學校教育業務經費 558,044千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列作業經費 4,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理軍事書籍編印業務經費81,947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列作業經費 6,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理幹部進修業務經費 527,969千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列預備軍官選訓等經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元。
  │  │  │  │  4814021206  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍事綜合作業  │       315,847│       294,995│        20,852│1.本科目上年度法定預算數 219,529千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,由極機密之「動員整備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入75,466千元,合計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 315,847千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   121,647千元、業務費 115,412千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費13,746千元、旅運費46,092千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失16,055千元、軍事裝備及設施 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理山海防作業業務經費87,492千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理憲兵勤務業務經費13,310千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理動員戰備演訓業務經費16,660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理後備軍人管理與訓練業務經費72,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,較上年度減列作業經費 2,912
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理作戰綜合勤務業務經費91,524千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列作業經費 1,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理物力動員業務經費34,307千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列動員裝備檢整等經費24,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4814021300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │通信業務      │       415,718│       446,755│       -31,037│本年度預算數 415,718千元,各單位編列情
  │  │  │  │              │              │              │              │形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 180,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部40,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部97,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部87,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 8,916千元。
  │  │  │  │  4814021301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       377,941│       412,694│       -34,753│1.本年度預算數 377,941千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  88,915千元、業務費 122,894千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 105,137千元、旅運費24,098千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,923千元、軍事裝備及設施34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理通信綜合支援業務經費 245,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理通信電路設施維護業務經費72,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列作業經費39,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍事電信電路管理業務經費60,091
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列軍事通信電路管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 5,153千元。
  │  │  │  │  4814021302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│通信電子      │        37,777│        34,061│         3,716│1.本科目係本年度新增,上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,由原極機密之「通信電子
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入34,061千元,合計如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,777千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,078千元、業務費 8,386千元、維護費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,748千元、旅運費 3,146千元、獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 9千元,軍事裝備及設施 410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理電子戰作業經費26,367千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理通信安全業務經費11,410千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費 3,784千元。
  │  │  │  │  4814021400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般補給修護業│    30,689,546│    28,916,199│     1,773,347│本年度預算數30,689,546千元,各單位編列
  │  │  │  │務            │              │              │              │情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 2,519,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 8,491,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部10,032,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 9,185,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 270,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 190,357千元。
  │  │  │  │  4814021401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│裝備之零附件購│    11,566,917│    11,793,316│      -226,399│1.本年度預算數11,566,917千元,包括人事
  │  │  │  │製            │              │              │              │  費 804千元、業務費 4,333千元、維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,811千元、旅運費 900千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施11,553,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理裝備零附件購製業務經費11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  66,917千元,較上年度減列裝備零附件採
  │  │  │  │              │              │              │              │  購製造經費 226,399千元。
  │  │  │  │  4814021402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│     5,027,708│     4,081,107│       946,601│1.本年度預算數 5,027,708千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,341千元、業務費 4,360,618千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費14,316千元、旅運費32,424千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施 611,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理一般補給品購製業務經費 731,855
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列購製一般補給品經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理油料採購業務經費 4,295,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列新一代機艦油料採購經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 957,801千元。
  │  │  │  │  4814021403  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │     1,085,169│       961,936│       123,233│1.本年度預算數 1,085,169千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,325千元、業務費 399,937千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費19,012千元、旅運費 647,451千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 5,000千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理運輸作業業務經費 1,085,169
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增列汽車強制責任險保費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、租用交通車及離島漁船票費用等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,233千元。
  │  │  │  │  4814021404  │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       207,929│       182,148│        25,781│1.本年度預算數 207,929千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,969千元、業務費57,435千元、維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  74,739千元、旅運費 1,221千元、獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 4,846千元、軍事裝備及設施61,719
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 207
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,929千元,較上年度增列不適用彈藥委商
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理經費及各廠庫儲設施維護費等經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,781千元。
  │  │  │  │  4814021405  │              │              │              │
  │  │  │ 5│裝備保修      │     5,581,122│     5,085,958│       495,164│1.本科目係由上年度「一般裝備基地修護」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 4,515,588千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合科目調整,由「一般保修工作」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 570,370千元,合計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 5,581,122千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,409,328千元、業務費 973,984千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、維護費 2,377,730千元、旅運費 1,442
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、獎助及損失 606,181千元、軍事裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及設施 212,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度辦理軍事裝備保修作業經費 5,581
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,122千元,較上年度增列一般裝備基地修
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費及委商保修等經費 495,164千元。
  │  │  │  │  4814021407  │              │              │              │
  │  │  │ 6│設施維護      │     4,340,138│     3,967,038│       373,100│1.本年度預算數 4,340,138千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 141千元、業務費 2,632,523千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,700,270千元、旅運費 2,085千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎助及損失 779千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理林化營區維護業務經費 3,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理房屋及設施修繕維護業務經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    92,742千元,較上年度增列營舍修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 133,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理營產管理業務經費88,913千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列各單位營產管理作業及老舊
  │  │  │  │              │              │              │              │    營舍拆除等經費14,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理水電供應業務經費 2,555,183千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列各單位水電費用、電價
  │  │  │  │              │              │              │              │    優惠取消電價需求及隨水費徵收排放污
  │  │  │  │              │              │              │              │    水處理等經費 224,993千元。
  │  │  │  │  4814021408  │              │              │              │
  │  │  │ 7│後勤綜合勤務  │       866,884│       815,741│        51,143│1.本年度預算數 866,884千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  56,971千元、業務費 345,890千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費38,179千元、旅運費 365,171千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失36,214千元、軍事裝備及設施24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理採購作業業務經費84,086千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列採購作業經費 4,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍犬飼養業務經費23,254千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理後勤綜合勤務業務經費 505,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列武器裝備封存作業、
  │  │  │  │              │              │              │              │    後勤綜合勤務作業等經費55,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理外購軍品運雜業務經費 253,614千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列運雜經費 803千元。
  │  │  │  │  4814021409  │              │              │              │
  │  │  │ 8│服裝          │     2,013,679│     2,028,955│       -15,276│1.本年度預算數 2,013,679千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費46,881千元、業務費 147,593千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,458千元、旅運費 2,703千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施 1,812,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 2,013,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,較上年度減列各單位服裝採購與
  │  │  │  │              │              │              │              │  購製經費15,276千元。
  │  │  │  │  4814021500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般裝備      │     3,919,318│     3,020,189│       899,129│1.本年度預算數 3,919,318千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 502,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,407,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 490,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,479,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部29,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部10,059千元。
  │  │  │  │  4814021501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     3,816,548│     2,903,259│       913,289│1.本年度預算數 3,816,548千元,包括人事
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  費13,462千元、業務費 316,396千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費10,981千元、旅運費 541,848千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失費 3,134千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施 2,930,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備購製編列 163,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]防彈頭盔經費 141,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]陸用直昇機附屬裝備經費 2,532千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]光華電台遷建附屬裝備經費 5,456千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]中興三號工程附屬裝備經費 915千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]改良型防空飛彈系統附屬陣營具經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]師團管區營區整建工程經費 5,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]反情報總隊外勤站組營舍整建經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具編列 232,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]偵防車籌補經費26,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]測量工程車經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]特種車輛整體規劃經費 158,483千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]油灌及救濟車經費 9,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]海巡任務巡邏用車經費36,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般戰備支援裝備購製編列 1,798,333
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]港勤拖船經費 205,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]勤務裝備經費 1,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]防彈背心經費26,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]高性能快艇經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]雷射觀測機經費15,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]大倍率望遠鏡經費23,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]中興三號工程附屬裝備經費 201,715
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]飛龍案飛彈廠級能籌建經費 1,019,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]財勤單位自動監控系統經費 2,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 三指部搬遷工程裝備機具經費 254
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] A/O機飛彈光電野戰能量籌建經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費46,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政戰裝備編列 178,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國軍康樂器材經費 135,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]光華電台遷建機具購製經費 9,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]反情報隊偵防器材經費 6,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]播音總隊廣播裝備經費18,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]光華電台天線鐵塔經費 6,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]改良型防空飛彈系統附屬政戰裝備籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      補經費 2,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)化學兵裝備購製編列 391,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]防化裝備經費 229,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]戰備濾毒罐經費31,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核生化偵檢車經費81,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]T3-7 5式防護面具經費49,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工兵裝備採購編列 312,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]各式發電機經費85,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]戰車排雷犁經費85,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]強力探照燈經費28,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]外島地區排雷經費 111,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]手持式照明燈經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)武器裝備部分之採購作業費 108,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)武器裝備部分之外購軍品運雜費 432,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及外購軍品運雜費 199,939千元。
  │  │  │  │  4814021502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │        89,030│       102,430│       -13,400│1.本年度預算數89,030千元,包括人事費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,084千元、業務費40,609千元、維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,858千元、旅運費 2,545千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施13,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫學研究經費18,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)前瞻性醫學研究經費70,227千元。
  │  │  │  │  4814021503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍品研發      │        13,740│        14,500│          -760│1.本科目係本年度新增,上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整由原極機密之「軍品研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  展」科目移入14,500千元,合計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,740千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元、業務費 7,311千元、旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元、獎助及損失 165千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 4,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.軍品研發經費13,740千元。
  │  │  │  │  4814021700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │勤務支援業務  │     1,740,597│     1,532,179│       208,418│本年度預算數 1,740,597千元,各單位編列
  │  │  │  │              │              │              │              │情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 969,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部22,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 7,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部10,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 725,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 4,970千元。
  │  │  │  │  4814021701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     1,233,091│     1,014,468│       218,623│1.本年度預算數 1,233,091千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費55,331千元、業務費 844,793千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費95,251千元、旅運費15,145千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 214,505千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理醫療作業經費 464,481千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列健保補助等經費 198,836千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 768,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,較上年度增列軍民用藥一致案
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費19,787千元。
  │  │  │  │  4814021702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       440,000│       450,000│       -10,000│1.本年度預算數 440,000千元,均屬業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,000千元,較上年度減列10,000千元。
  │  │  │  │  4814021703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        67,506│        67,711│          -205│1.本年度預算數67,506千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,798千元、業務費 3,097千元、維護費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,524千元、旅運費 341千元、獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   174千元、軍事裝備及設施 2,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍墓勤務業務經費16,782千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4814021900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般軍事人員  │   122,489,976│   115,960,800│     6,529,176│本年度預算數 122,489,976千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位37,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部11,141,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部13,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 123,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 111,166,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 7,556千元。
  │  │  │  │  4814021901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │   111,363,225│   106,434,049│     4,929,176│1.本科目上年度法定預算數 106,611,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,配合「中央廣播電台」改制移出 177
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,列入新聞局「對財團法人中央
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣播電台之捐助」科目項下,移出後淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,363,225千元,均屬人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉65,798,307千元,較上年度增列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,008,032千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 2,586,965千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]「精實案」人員疏處經費 1,000,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]補列以前年度不足經費 421,067千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,633,021千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減50,076千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]人員精減減列 113,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費63,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 7,672,344千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 316,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]人員精減減列 300,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 185,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]聘雇退職金增列 432,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給33,827,820千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 655,920千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]人員精減減列 297,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 953,579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 2,431,733千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,410千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「軍事監所加給」、「保安處分
  │  │  │  │              │              │              │              │      加給」等11,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「資訊加給」等10,528千元。
  │  │  │  │  4814021902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │    11,126,751│     9,526,751│     1,600,000│1.本科目上年度預算數 9,526,751千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │  中「囚犯主副食」75,017千元與「主副食
  │  │  │  │              │              │              │              │  與口糧」 9,409,303千元,合共 9,484,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,簡併為「主副食與口糧」。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,126,751千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,084,007千元,業務費38,119千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,325千元、獎助及損失 1,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)主副食與口糧經費11,083,047千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,598,727千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「囚犯人數減少」主副食經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「補還大米決算差價及不足經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      」 1,601,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主副食作業43,704千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,273千元。
  │  │  │  │  4814029000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般工程及設備│    13,392,095│    12,246,102│     1,145,993│本年度預算數13,392,095千元,各單位編列
  │  │  │  │              │              │              │              │情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 5,832,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 4,503,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 952,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 1,197,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 598,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 308,992千元。
  │  │  │  │  4814029001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     2,500,000│     2,318,060│       181,940│1.本年度預算數 2,500,000千元,均屬設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.營區土地糾紛處理經費 2,500,000千元。
  │  │  │  │  4814029002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │     9,019,611│     8,332,428│       687,183│1.本年度預算數 9,019,611千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費80千元、設備及投資 8,984,777千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助34,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般設施整建工程編列 4,230,022千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]八二三紀念碑工程經費 8,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]彈筒生產自動化工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍工廠污染防治工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49,540千元、管理作業費 354千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共49,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]三軍營區設施整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,294,606千元、管理作業費20,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元,合共 2,315,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]中興三號工程,其中工程經費 113,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元、管理作業費 320千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       113,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]軍用濾毒器能量籌建廠房工程經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]團管區、營區整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 197,336千元、管理作業費 2,069
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 199,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]第三、五彈庫東遷工程經費 200,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]三指部搬遷工程,其中工程經費17,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元、管理作業費87千元,合共17
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費12,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 各基地跑滑道場面設施整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │        其中工程經費 477,988千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │        作業費 2,402千元,合共 480,390
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 外島二線陣地生活設施整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │        其中工程經費 171,217千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │        作業費 3,052千元,合共 174,269
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新一代艦各港口碼頭岸勤設施整建
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程,其中工程經費 500,740千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        、管理作業費 1,502千元,合共 5
  │  │  │  │              │              │              │              │        02,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 第二階段海巡部隊營區設施整建工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程,其中工程經費 126,455千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │        管理作業費 2,361千元,合共 128
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 本島油料中心消防及監控系統工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,其中工程經費 8,290千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │        作業費43千元,合共 8,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設施工程編列 2,297,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國防醫學院搬遷工程經費43,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國防醫學中心遷建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,181,146千元、管理作業費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元,合共 2,188,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3] 820醫院電力等整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費32,355千元、管理作業費 585千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共32,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4] 821醫院空調等整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費14,130千元、管理作業費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共14,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]北高醫院設施更新工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18,465千元、管理作業費 276千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共18,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階
  │  │  │  │              │              │              │              │    段工程,其中工程經費 148,850千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理作業費 1,420千元,合共 150,270
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工程先期規劃編列 192,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍工程先期規劃經費 147,701千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國防醫學中心遷建工程先期規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      34,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]第二階段海巡部隊營區設施整建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      先期規劃經費 9,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍事教育工程及設備編列 1,854,494千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]士校整建工程,其中工程經費 481,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元、管理作業費 1,742千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 483,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]裝校整建工程,其中工程經費 271,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元、管理作業費 938千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       272,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      97,064千元、管理作業費 536千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 197,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]裝步教育擴充設施工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 120,832千元、管理作業費 850千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 121,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]軍事院校教育設備充實更新工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費 776,261千元、管理作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,779千元,合共 779,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)訓練設施工程及設備編列 265,175千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]訓練場地設施整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 112,711千元、管理作業費 1,419
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 114,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]兵科訓練基地營區整建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 138,871千元、管理作業費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元,合共 139,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]手、步槍靶場整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費11,173千元、管理作業費30千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共11,203千元。
  │  │  │  │  4814029011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       971,624│     1,021,988│       -50,364│1.本年度預算數 971,624千元,均屬設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.交通及運輸設備編列 971,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務車汰換經費 529,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大貨車籌補經費 327,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大客車籌補經費 114,740千元。
  │  │  │  │  4814029019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       900,860│       573,626│       327,234│1.本年度預算數 900,860千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,466千元、設備及投資 896,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般資訊設備編列92,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]聯勤電腦設備經費35,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]憲令部資訊裝備經費 4,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍管部戶役政資訊系統經費 5,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]本部辦公室自動化經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]海軍整體資訊二期系統經費35,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]空軍整體資訊系統性能提昇經費 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設備編列 807,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]軍醫裝備整備經費 356,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 451
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,228千元。
  │  │  │  │  4814029800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │       860,000│       860,000│             0│本年度預算數 860,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(國防支出極機│    77,582,515│    80,115,878│    -2,533,363│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
  │  │  │  │  5214020000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     7,002,050│     7,146,702│      -144,652│
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(科學支出極機│     7,002,050│     7,146,702│      -144,652│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
  │  │  │  │  6614020000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │     8,562,788│     5,019,275│     3,543,513│
  │  │  │  │  6614021800  │              │              │              │
  │  │12│  │軍眷及勞眷疾病│       743,571│       843,571│      -100,000│1.本年度預算數 743,571千元,包括人事費
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │   741,245千元、業務費 1,716千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 350千元、旅運費60千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 548,324千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 192,805千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6614022000  │              │              │              │
  │  │13│  │保險          │     7,819,217│     4,175,704│     3,643,513│1.本年度預算數 7,819,217千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參單位 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 7,818,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 4,175,704千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │  中「官兵保險」 4,175,456千元與「勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │  保險」 248千元,合共 4,175,704千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡併為「各類人員保險」。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 7,819,217千元,均屬人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「各類人員保險」 7,819,217千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 3,643,513千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 193,513千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]修增「兩案關係條例26-1條」開放大
  │  │  │  │              │              │              │              │      陸遺族來台申領死亡給付 500,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]預判「精實案」增加給付經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列「政府補助及負擔官士兵保費」
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]「國軍官兵員生投保意外險保費」 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,000千元。
  │  │  │  │  7214020000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       341,672│       339,203│         2,469│
  │  │  │  │  7214022300  │              │              │              │
  │  │14│  │環保業務      │       341,672│       339,203│         2,469│1.本年度預算數 341,672千元,各單位編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位79,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 113,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部56,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部82,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 5,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 4,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 341,672千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,206千元、業務費 253,539千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費42,693千元、旅運費90千元、補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助35,000千元、獎助及損失 2,130千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施 4,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理環境設施保護業務經費 341,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,較上年度增列垃圾清運等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,469千元。
  │  │  │  │  7314020000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     1,000,000│     1,857,080│      -857,080│
  │  │  │  │  7314028100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業基金    │     1,000,000│     1,857,080│      -857,080│本年度預算數 1,000,000千元,由總政戰部
  │  │  │  │              │              │              │              │負責執行。
  │  │  │  │  7314028101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     1,000,000│     1,857,080│      -857,080│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬設備
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │  及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,編列國軍官兵購置住宅貸款基金 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度減列 857,080千元。
  │  │  │  │  7514020000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│     4,636,478│     5,342,844│      -706,366│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7514022100  │              │              │              │
  │  │16│  │退休撫卹      │     4,636,478│     5,342,844│      -706,366│1.本年度預算數 4,636,478千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參單位50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 4,636,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 5,342,844千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │  中「一般撫卹」 1,360,338千元與「特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  撫卹」 7,809千元,合共 1,368,147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,簡併為「撫卹金」。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,636,478千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,636,443千元,業務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「專案撫慰金」40,050千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 748,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「台灣地區光復初期隨國軍部隊
  │  │  │  │              │              │              │              │      赴大陸作戰人員撫慰金」不須支用數
  │  │  │  │              │              │              │              │       748,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列「台灣地區光復初期隨國軍部隊
  │  │  │  │              │              │              │              │      赴大陸作戰人員撫慰金」作業費 950
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「撫卹金」 1,257,111千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 111,036千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列 349,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費28,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]修增「兩案關係條例26-1條」開放大
  │  │  │  │              │              │              │              │      陸遺族來台申領一次卹金 210,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遺族援護 165,056千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「軍事人員退撫儲金補助」經費 3,174
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,261千元,較上年度增列 153,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費88,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文職人員「退撫新制公提金」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費16,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列48,728千元。
  │  │  │  │  8914020000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │     1,385,682│     1,385,682│             0│
  │  │  │  │  8914022200  │              │              │              │
  │  │17│  │軍眷維持      │     1,385,682│     1,385,682│             0│1.本年度預算數 1,385,682千元,均由聯勤
  │  │  │  │              │              │              │              │  總部編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,385,682千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,248,000千元,補助及捐助 137,682
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷水電補助 137,682千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 8,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍人子女教育補助經費 382,626千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍眷生育補助經費 353,322千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷實物代金經費24,864千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍眷生活補助經費 2,736千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列文職眷屬經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍眷喪葬補助經費 281,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列支給標準調增經費 8,543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
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