88o41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 284,407,000│ 274,516,483│ 9,890,517│1.本科目上年度法定預算數 187,306,876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除配合「中央廣播電台」改制,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 俸給」科目文職人員薪給移出 177,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入新聞局「對財團法人中央廣播電 │ │ │ │ │ │ │ │ 台之捐助」科目項下外,另科目調整移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 124,027千元,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數,各科目調整情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 次: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)原屬極機密之「動員整備」科目移出75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,466千元,列入非極機密之「軍事綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原屬極機密之「通信電子」科目移出34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,061千元,列入非極機密之「通信業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原屬極機密之「軍品研究發展」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出14,500千元,列入非極機密之「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 284,407,000千元,其中非 │ │ │ │ │ │ │ │ 極機密部分編列 199,822,435千元;另極 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密部分編列84,584,565千元,其內容詳 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密冊。 │ │ │ │ 4814020000 │ │ │ │ │ │ │ │國防支出 │ 261,478,330│ 253,425,697│ 8,052,633│ │ │ │ │ 4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 3,086,404│ 3,057,322│ 29,082│1.本年度預算數 3,086,404千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 956,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,190,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 345,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 352,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 127,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 114,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算 3,030,445千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般情報工作」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,877千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,086,404千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費67,914千元、業務費 2,469,146千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 305,517千元、旅運費 122,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、補助及捐助 1,835千元、獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 106,834千元、軍事裝備及設施12,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理人事行政業務經費 255,856千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 8,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍法作業業務經費26,738千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理法制作業業務經費 1,165千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理計畫管理業務經費27,249千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 4,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理外事作業業務經費35,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 2,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理主計作業業務經費29,373千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理財務勤務業務經費25,395千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 1,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理其他作業業務經費 162,234千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 4,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理情報行政業務經費25,544千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 1,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理史政作業業務經費32,022千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列作業經費 3,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理研考作業業務經費 5,847千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列作業經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理行政事務業務經費 2,024,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列作業經費 4,442千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 辦理國會聯絡作業業務經費 5,177千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列作業經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 辦理資訊管理業務經費 429,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列各級單位資訊處理與 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護經費44,463千元。 │ │ │ │ 4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 4,234,772│ 4,290,000│ -55,228│本年度預算數 4,234,772千元,各單位編列 │ │ │ │ │ │ │ │情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 3,030,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 327,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部85,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 110,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 248,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 431,504千元。 │ │ │ │ 4814021001 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 973,761│ 983,623│ -9,862│1.本科目上年度預算 979,068千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「福利業務管理」科目移入 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,555千元,合計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 973,761千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,054千元、業務費 719,217千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37,794千元、旅運費48,050千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 200千元、獎勵及損失80,189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施37,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,561千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍事新聞業務經費 9,188千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理文康活動業務經費 462,768千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 8,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理監察業務經費28,620千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理各級政戰單位工作業務經費 121,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度減列作業經費 1,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理政戰綜合作業業務經費 107,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費 1,858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理福利業務管理業務經費 4,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列作業經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理愛國教育業務經費 102,714千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列作業經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理官兵與民眾服務業務經費 127,312 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列作業經費 2,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021002 │ │ │ │ │ │ │ 2│後備軍人服務 │ 363,196│ 379,610│ -16,414│1.本年度預算數 363,196千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 543千元、業務費 285,021千元、維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 151千元、旅運費11,944千元、獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失65,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理後備軍人服務業務經費 363,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度減列作業經費16,414千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021004 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍眷工作 │ 2,897,815│ 2,926,767│ -28,952│1.本年度預算數 2,897,815千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,517千元、業務費 162,950千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費43,535千元、旅運費 4,279千元、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,471,074千元、獎助及損失 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,268千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 186,591 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列作業經費 320,095 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理眷舍修繕業務經費41,882千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,471,074千元,較上年度增列購宅額 │ │ │ │ │ │ │ │ 度 291,150千元。 │ │ │ │ 4814021100 │ │ │ │ │ │ 3│ │測量業務 │ 10,563│ 10,891│ -328│1.本年度預算數10,563千元,各單位編列情 │ │ │ │ │ │ │ │ 形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參單位68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 3,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 6,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係由上年度「測量供圖」科目改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數10,563千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元、業務費 3,735千元、維護費 929 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費 3,181千元、獎助及損失 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、軍事裝備及設施 1,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理測量業務經費 7,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理製圖供應業務經費 890千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理測量製圖器材維護業務經費 2,244 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4814021200 │ │ │ │ │ │ 4│ │教育訓練業務 │ 3,056,826│ 2,969,382│ 87,444│本年度預算數 3,056,826千元,各單位編列 │ │ │ │ │ │ │ │情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 1,256,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 1,119,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 337,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 237,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部11,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部93,473千元。 │ │ │ │ 4814021201 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般訓練 │ 792,678│ 645,196│ 147,482│1.本年度預算數 792,678千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,731千元、業務費 210,843千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 311,768千元、旅運費48,116千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 125,063千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理一般綜合訓練業務經費 138,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費 2,169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍士官團教育作業經費57,412千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列作業經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理遠航訓練業務經費31,706千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理校閱業務經費 8,539千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理訓練設施及器材業務經費 375,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列離心機維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理訓練綜合勤務業務經費 181,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列作業經費95,828千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021202 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ 569,868│ 660,572│ -90,704│1.本年度預算數 569,868千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 378,655千元、業務費22,089千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,233千元、旅運費11,198千元、獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 860千元、軍事裝備及設施 148,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理大專集訓業務經費 569,868千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費90,704千元。 │ │ │ │ 4814021203 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍事教育 │ 1,378,433│ 1,368,619│ 9,814│1.本科目上年度預算 1,321,392千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「軍事書籍編印」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,227千元,合計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,378,433千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 271,846千元、業務費 381,730千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費89,530千元、旅運費93,283千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 516,034千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施26,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理講學授課鐘點費業務經費 185,407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列作業經費 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理受訓人員入學及分發業務經費23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,較上年度減列作業經費 1,388 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理外籍官兵來華留學業務經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列作業經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理學校教育業務經費 558,044千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列作業經費 4,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理軍事書籍編印業務經費81,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列作業經費 6,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幹部進修業務經費 527,969千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列預備軍官選訓等經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ 4814021206 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍事綜合作業 │ 315,847│ 294,995│ 20,852│1.本科目上年度法定預算數 219,529千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由極機密之「動員整備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入75,466千元,合計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 315,847千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,647千元、業務費 115,412千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費13,746千元、旅運費46,092千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失16,055千元、軍事裝備及設施 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理山海防作業業務經費87,492千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理憲兵勤務業務經費13,310千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理動員戰備演訓業務經費16,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列作業經費 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理後備軍人管理與訓練業務經費72,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度減列作業經費 2,912 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理作戰綜合勤務業務經費91,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列作業經費 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理物力動員業務經費34,307千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列動員裝備檢整等經費24,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021300 │ │ │ │ │ │ 5│ │通信業務 │ 415,718│ 446,755│ -31,037│本年度預算數 415,718千元,各單位編列情 │ │ │ │ │ │ │ │形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 180,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部40,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部97,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部87,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 8,916千元。 │ │ │ │ 4814021301 │ │ │ │ │ │ │ 1│通信管理 │ 377,941│ 412,694│ -34,753│1.本年度預算數 377,941千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,915千元、業務費 122,894千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105,137千元、旅運費24,098千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,923千元、軍事裝備及設施34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理通信綜合支援業務經費 245,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理通信電路設施維護業務經費72,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列作業經費39,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理軍事電信電路管理業務經費60,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列軍事通信電路管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 5,153千元。 │ │ │ │ 4814021302 │ │ │ │ │ │ │ 2│通信電子 │ 37,777│ 34,061│ 3,716│1.本科目係本年度新增,上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由原極機密之「通信電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入34,061千元,合計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,777千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078千元、業務費 8,386千元、維護費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,748千元、旅運費 3,146千元、獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 9千元,軍事裝備及設施 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理電子戰作業經費26,367千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理通信安全業務經費11,410千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列作業經費 3,784千元。 │ │ │ │ 4814021400 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般補給修護業│ 30,689,546│ 28,916,199│ 1,773,347│本年度預算數30,689,546千元,各單位編列 │ │ │ │務 │ │ │ │情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 2,519,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 8,491,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部10,032,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 9,185,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 270,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 190,357千元。 │ │ │ │ 4814021401 │ │ │ │ │ │ │ 1│裝備之零附件購│ 11,566,917│ 11,793,316│ -226,399│1.本年度預算數11,566,917千元,包括人事 │ │ │ │製 │ │ │ │ 費 804千元、業務費 4,333千元、維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,811千元、旅運費 900千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施11,553,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理裝備零附件購製業務經費11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,917千元,較上年度減列裝備零附件採 │ │ │ │ │ │ │ │ 購製造經費 226,399千元。 │ │ │ │ 4814021402 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般補給品購製│ 5,027,708│ 4,081,107│ 946,601│1.本年度預算數 5,027,708千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,341千元、業務費 4,360,618千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費14,316千元、旅運費32,424千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施 611,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理一般補給品購製業務經費 731,855 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列購製一般補給品經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理油料採購業務經費 4,295,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列新一代機艦油料採購經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 957,801千元。 │ │ │ │ 4814021403 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸 │ 1,085,169│ 961,936│ 123,233│1.本年度預算數 1,085,169千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,325千元、業務費 399,937千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費19,012千元、旅運費 647,451千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 5,000千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理運輸作業業務經費 1,085,169 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列汽車強制責任險保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、租用交通車及離島漁船票費用等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,233千元。 │ │ │ │ 4814021404 │ │ │ │ │ │ │ 4│庫儲補給 │ 207,929│ 182,148│ 25,781│1.本年度預算數 207,929千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,969千元、業務費57,435千元、維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 74,739千元、旅運費 1,221千元、獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 4,846千元、軍事裝備及設施61,719 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 207 │ │ │ │ │ │ │ │ ,929千元,較上年度增列不適用彈藥委商 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理經費及各廠庫儲設施維護費等經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,781千元。 │ │ │ │ 4814021405 │ │ │ │ │ │ │ 5│裝備保修 │ 5,581,122│ 5,085,958│ 495,164│1.本科目係由上年度「一般裝備基地修護」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 4,515,588千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合科目調整,由「一般保修工作」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 570,370千元,合計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,581,122千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,409,328千元、業務費 973,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費 2,377,730千元、旅運費 1,442 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、獎助及損失 606,181千元、軍事裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及設施 212,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度辦理軍事裝備保修作業經費 5,581 │ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元,較上年度增列一般裝備基地修 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費及委商保修等經費 495,164千元。 │ │ │ │ 4814021407 │ │ │ │ │ │ │ 6│設施維護 │ 4,340,138│ 3,967,038│ 373,100│1.本年度預算數 4,340,138千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 141千元、業務費 2,632,523千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,700,270千元、旅運費 2,085千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助及損失 779千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理林化營區維護業務經費 3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理房屋及設施修繕維護業務經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,742千元,較上年度增列營舍修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 133,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理營產管理業務經費88,913千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列各單位營產管理作業及老舊 │ │ │ │ │ │ │ │ 營舍拆除等經費14,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理水電供應業務經費 2,555,183千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列各單位水電費用、電價 │ │ │ │ │ │ │ │ 優惠取消電價需求及隨水費徵收排放污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水處理等經費 224,993千元。 │ │ │ │ 4814021408 │ │ │ │ │ │ │ 7│後勤綜合勤務 │ 866,884│ 815,741│ 51,143│1.本年度預算數 866,884千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,971千元、業務費 345,890千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,179千元、旅運費 365,171千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失36,214千元、軍事裝備及設施24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理採購作業業務經費84,086千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列採購作業經費 4,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍犬飼養業務經費23,254千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理後勤綜合勤務業務經費 505,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列武器裝備封存作業、 │ │ │ │ │ │ │ │ 後勤綜合勤務作業等經費55,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理外購軍品運雜業務經費 253,614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列運雜經費 803千元。 │ │ │ │ 4814021409 │ │ │ │ │ │ │ 8│服裝 │ 2,013,679│ 2,028,955│ -15,276│1.本年度預算數 2,013,679千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費46,881千元、業務費 147,593千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,458千元、旅運費 2,703千元、軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 事裝備及設施 1,812,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 2,013,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,較上年度減列各單位服裝採購與 │ │ │ │ │ │ │ │ 購製經費15,276千元。 │ │ │ │ 4814021500 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般裝備 │ 3,919,318│ 3,020,189│ 899,129│1.本年度預算數 3,919,318千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 502,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,407,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 490,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 1,479,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部29,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部10,059千元。 │ │ │ │ 4814021501 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 3,816,548│ 2,903,259│ 913,289│1.本年度預算數 3,816,548千元,包括人事 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 費13,462千元、業務費 316,396千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10,981千元、旅運費 541,848千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失費 3,134千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施 2,930,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備購製編列 163,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]防彈頭盔經費 141,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]陸用直昇機附屬裝備經費 2,532千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]光華電台遷建附屬裝備經費 5,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]中興三號工程附屬裝備經費 915千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]改良型防空飛彈系統附屬陣營具經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]師團管區營區整建工程經費 5,517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]反情報總隊外勤站組營舍整建經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種輸具編列 232,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]偵防車籌補經費26,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]測量工程車經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]特種車輛整體規劃經費 158,483千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]油灌及救濟車經費 9,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]海巡任務巡邏用車經費36,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般戰備支援裝備購製編列 1,798,333 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]港勤拖船經費 205,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]勤務裝備經費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]防彈背心經費26,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]高性能快艇經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]雷射觀測機經費15,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]大倍率望遠鏡經費23,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]中興三號工程附屬裝備經費 201,715 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]飛龍案飛彈廠級能籌建經費 1,019,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]財勤單位自動監控系統經費 2,563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 三指部搬遷工程裝備機具經費 254 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] A/O機飛彈光電野戰能量籌建經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費46,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政戰裝備編列 178,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國軍康樂器材經費 135,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]光華電台遷建機具購製經費 9,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]反情報隊偵防器材經費 6,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]播音總隊廣播裝備經費18,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]光華電台天線鐵塔經費 6,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]改良型防空飛彈系統附屬政戰裝備籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 補經費 2,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學兵裝備購製編列 391,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]防化裝備經費 229,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰備濾毒罐經費31,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核生化偵檢車經費81,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]T3-7 5式防護面具經費49,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工兵裝備採購編列 312,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]各式發電機經費85,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰車排雷犁經費85,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]強力探照燈經費28,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]外島地區排雷經費 111,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]手持式照明燈經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)武器裝備部分之採購作業費 108,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)武器裝備部分之外購軍品運雜費 432,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及外購軍品運雜費 199,939千元。 │ │ │ │ 4814021502 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 89,030│ 102,430│ -13,400│1.本年度預算數89,030千元,包括人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,084千元、業務費40,609千元、維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元、旅運費 2,545千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施13,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學研究經費18,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)前瞻性醫學研究經費70,227千元。 │ │ │ │ 4814021503 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍品研發 │ 13,740│ 14,500│ -760│1.本科目係本年度新增,上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整由原極機密之「軍品研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展」科目移入14,500千元,合計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,740千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元、業務費 7,311千元、旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元、獎助及損失 165千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施 4,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軍品研發經費13,740千元。 │ │ │ │ 4814021700 │ │ │ │ │ │ 8│ │勤務支援業務 │ 1,740,597│ 1,532,179│ 208,418│本年度預算數 1,740,597千元,各單位編列 │ │ │ │ │ │ │ │情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 969,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部22,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 7,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部10,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 725,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 4,970千元。 │ │ │ │ 4814021701 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 1,233,091│ 1,014,468│ 218,623│1.本年度預算數 1,233,091千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55,331千元、業務費 844,793千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費95,251千元、旅運費15,145千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 214,505千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理醫療作業經費 464,481千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列健保補助等經費 198,836千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 768,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,較上年度增列軍民用藥一致案 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費19,787千元。 │ │ │ │ 4814021702 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍儲 │ 440,000│ 450,000│ -10,000│1.本年度預算數 440,000千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │ 4814021703 │ │ │ │ │ │ │ 3│喪葬 │ 67,506│ 67,711│ -205│1.本年度預算數67,506千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,798千元、業務費 3,097千元、維護費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,524千元、旅運費 341千元、獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 174千元、軍事裝備及設施 2,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍墓勤務業務經費16,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4814021900 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般軍事人員 │ 122,489,976│ 115,960,800│ 6,529,176│本年度預算數 122,489,976千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位37,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部11,141,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部13,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 123,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 111,166,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 7,556千元。 │ │ │ │ 4814021901 │ │ │ │ │ │ │ 1│俸給 │ 111,363,225│ 106,434,049│ 4,929,176│1.本科目上年度法定預算數 106,611,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,配合「中央廣播電台」改制移出 177 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,列入新聞局「對財團法人中央 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣播電台之捐助」科目項下,移出後淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 111,363,225千元,均屬人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉65,798,307千元,較上年度增列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,008,032千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 2,586,965千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]「精實案」人員疏處經費 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]補列以前年度不足經費 421,067千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 1,633,021千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減50,076千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]人員精減減列 113,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費63,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 7,672,344千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 316,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]人員精減減列 300,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 185,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]聘雇退職金增列 432,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專業及主管職務加給33,827,820千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 655,920千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]人員精減減列 297,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 953,579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般勤務加給 2,431,733千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,410千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「軍事監所加給」、「保安處分 │ │ │ │ │ │ │ │ 加給」等11,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列「資訊加給」等10,528千元。 │ │ │ │ 4814021902 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 11,126,751│ 9,526,751│ 1,600,000│1.本科目上年度預算數 9,526,751千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中「囚犯主副食」75,017千元與「主副食 │ │ │ │ │ │ │ │ 與口糧」 9,409,303千元,合共 9,484,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,簡併為「主副食與口糧」。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,126,751千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,084,007千元,業務費38,119千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,325千元、獎助及損失 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)主副食與口糧經費11,083,047千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,598,727千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「囚犯人數減少」主副食經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列「補還大米決算差價及不足經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 」 1,601,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主副食作業43,704千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,273千元。 │ │ │ │ 4814029000 │ │ │ │ │ │10│ │一般工程及設備│ 13,392,095│ 12,246,102│ 1,145,993│本年度預算數13,392,095千元,各單位編列 │ │ │ │ │ │ │ │情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 5,832,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 4,503,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 952,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 1,197,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 598,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 308,992千元。 │ │ │ │ 4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,500,000│ 2,318,060│ 181,940│1.本年度預算數 2,500,000千元,均屬設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.營區土地糾紛處理經費 2,500,000千元。 │ │ │ │ 4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 9,019,611│ 8,332,428│ 687,183│1.本年度預算數 9,019,611千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元、設備及投資 8,984,777千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助34,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般設施整建工程編列 4,230,022千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]八二三紀念碑工程經費 8,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]彈筒生產自動化工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍工廠污染防治工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,540千元、管理作業費 354千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共49,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]三軍營區設施整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,294,606千元、管理作業費20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,合共 2,315,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]中興三號工程,其中工程經費 113,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元、管理作業費 320千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 113,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]軍用濾毒器能量籌建廠房工程經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]團管區、營區整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 197,336千元、管理作業費 2,069 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 199,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]第三、五彈庫東遷工程經費 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]三指部搬遷工程,其中工程經費17,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元、管理作業費87千元,合共17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費12,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 各基地跑滑道場面設施整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 477,988千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 2,402千元,合共 480,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 外島二線陣地生活設施整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 171,217千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 3,052千元,合共 174,269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新一代艦各港口碼頭岸勤設施整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,其中工程經費 500,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,502千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 第二階段海巡部隊營區設施整建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,其中工程經費 126,455千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 2,361千元,合共 128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 本島油料中心消防及監控系統工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,其中工程經費 8,290千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費43千元,合共 8,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設施工程編列 2,297,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國防醫學院搬遷工程經費43,318千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國防醫學中心遷建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,181,146千元、管理作業費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共 2,188,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3] 820醫院電力等整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費32,355千元、管理作業費 585千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共32,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4] 821醫院空調等整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,130千元、管理作業費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]北高醫院設施更新工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,465千元、管理作業費 276千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共18,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段工程,其中工程經費 148,850千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 1,420千元,合共 150,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工程先期規劃編列 192,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍工程先期規劃經費 147,701千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國防醫學中心遷建工程先期規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]第二階段海巡部隊營區設施整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 先期規劃經費 9,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍事教育工程及設備編列 1,854,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]士校整建工程,其中工程經費 481,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元、管理作業費 1,742千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 483,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]裝校整建工程,其中工程經費 271,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元、管理作業費 938千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 272,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,064千元、管理作業費 536千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 197,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]裝步教育擴充設施工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120,832千元、管理作業費 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 121,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]軍事院校教育設備充實更新工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費 776,261千元、管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,779千元,合共 779,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訓練設施工程及設備編列 265,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]訓練場地設施整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 112,711千元、管理作業費 1,419 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 114,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]兵科訓練基地營區整建工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 138,871千元、管理作業費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,合共 139,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]手、步槍靶場整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,173千元、管理作業費30千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共11,203千元。 │ │ │ │ 4814029011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 971,624│ 1,021,988│ -50,364│1.本年度預算數 971,624千元,均屬設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通及運輸設備編列 971,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務車汰換經費 529,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大貨車籌補經費 327,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大客車籌補經費 114,740千元。 │ │ │ │ 4814029019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 900,860│ 573,626│ 327,234│1.本年度預算數 900,860千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,466千元、設備及投資 896,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般資訊設備編列92,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聯勤電腦設備經費35,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]憲令部資訊裝備經費 4,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍管部戶役政資訊系統經費 5,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]本部辦公室自動化經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]海軍整體資訊二期系統經費35,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]空軍整體資訊系統性能提昇經費 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設備編列 807,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]軍醫裝備整備經費 356,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 451 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228千元。 │ │ │ │ 4814029800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 860,000│ 860,000│ 0│本年度預算數 860,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(國防支出極機│ 77,582,515│ 80,115,878│ -2,533,363│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ │ │ │ │ 5214020000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 7,002,050│ 7,146,702│ -144,652│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(科學支出極機│ 7,002,050│ 7,146,702│ -144,652│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ │ │ │ │ 6614020000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 8,562,788│ 5,019,275│ 3,543,513│ │ │ │ │ 6614021800 │ │ │ │ │ │12│ │軍眷及勞眷疾病│ 743,571│ 843,571│ -100,000│1.本年度預算數 743,571千元,包括人事費 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │ 741,245千元、業務費 1,716千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 350千元、旅運費60千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 548,324千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 192,805千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6614022000 │ │ │ │ │ │13│ │保險 │ 7,819,217│ 4,175,704│ 3,643,513│1.本年度預算數 7,819,217千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參單位 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 7,818,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 4,175,704千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中「官兵保險」 4,175,456千元與「勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險」 248千元,合共 4,175,704千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 簡併為「各類人員保險」。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 7,819,217千元,均屬人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「各類人員保險」 7,819,217千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 3,643,513千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 193,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]修增「兩案關係條例26-1條」開放大 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸遺族來台申領死亡給付 500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]預判「精實案」增加給付經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列「政府補助及負擔官士兵保費」 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]「國軍官兵員生投保意外險保費」 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ 7214020000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 341,672│ 339,203│ 2,469│ │ │ │ │ 7214022300 │ │ │ │ │ │14│ │環保業務 │ 341,672│ 339,203│ 2,469│1.本年度預算數 341,672千元,各單位編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位79,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 113,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部56,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部82,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 5,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 4,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 341,672千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,206千元、業務費 253,539千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,693千元、旅運費90千元、補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助35,000千元、獎助及損失 2,130千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施 4,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理環境設施保護業務經費 341,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,較上年度增列垃圾清運等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,469千元。 │ │ │ │ 7314020000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,000,000│ 1,857,080│ -857,080│ │ │ │ │ 7314028100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業基金 │ 1,000,000│ 1,857,080│ -857,080│本年度預算數 1,000,000千元,由總政戰部 │ │ │ │ │ │ │ │負責執行。 │ │ │ │ 7314028101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍官兵購置住│ 1,000,000│ 1,857,080│ -857,080│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬設備 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │ 及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列國軍官兵購置住宅貸款基金 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減列 857,080千元。 │ │ │ │ 7514020000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 4,636,478│ 5,342,844│ -706,366│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7514022100 │ │ │ │ │ │16│ │退休撫卹 │ 4,636,478│ 5,342,844│ -706,366│1.本年度預算數 4,636,478千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參單位50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 4,636,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 5,342,844千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中「一般撫卹」 1,360,338千元與「特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹」 7,809千元,合共 1,368,147千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,簡併為「撫卹金」。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,636,478千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,636,443千元,業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「專案撫慰金」40,050千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 748,950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「台灣地區光復初期隨國軍部隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 赴大陸作戰人員撫慰金」不須支用數 │ │ │ │ │ │ │ │ 748,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列「台灣地區光復初期隨國軍部隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 赴大陸作戰人員撫慰金」作業費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「撫卹金」 1,257,111千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 111,036千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列 349,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費28,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]修增「兩案關係條例26-1條」開放大 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸遺族來台申領一次卹金 210,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遺族援護 165,056千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「軍事人員退撫儲金補助」經費 3,174 │ │ │ │ │ │ │ │ ,261千元,較上年度增列 153,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費88,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文職人員「退撫新制公提金」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列48,728千元。 │ │ │ │ 8914020000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 1,385,682│ 1,385,682│ 0│ │ │ │ │ 8914022200 │ │ │ │ │ │17│ │軍眷維持 │ 1,385,682│ 1,385,682│ 0│1.本年度預算數 1,385,682千元,均由聯勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 總部編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,385,682千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,248,000千元,補助及捐助 137,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷水電補助 137,682千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 8,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍人子女教育補助經費 382,626千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍眷生育補助經費 353,322千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷實物代金經費24,864千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍眷生活補助經費 2,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列文職眷屬經費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)軍眷喪葬補助經費 281,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列支給標準調增經費 8,543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |