88o42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 242,585│ 196,671│ 45,914│ │ │ │ │ 6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 242,585│ 196,671│ 45,914│ │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,033│ 50,156│ 3,877│1.本年度預算數54,033千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426千元,業務費13,640千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元,旅運費 3,075千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,626千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 4,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,407千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列統籌業務費、設施及機電維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、出國考察經費等 1,169千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 運雜費等 918千元,計淨減 251千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 185,482│ 143,448│ 42,034│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 37,967│ 39,136│ -1,169│1.本年度預算數37,967千元,包括人事費14 │ │ │ │劃 │ │ │ │ ,865千元,業務費21,750千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,旅運費 1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,625千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃經費23,342千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 1,650千元,增列出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國研習經費 420千元,計淨減 1,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 58,413│ 23,975│ 34,438│1.本年度預算數58,413千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,583千元,業務費40,400千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,708千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列調整待遇等經費 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究經費47,705千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘人員調整待遇經費、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、旅運費等35,913千元。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 21,348│ 18,540│ 2,808│1.本年度預算數21,348千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,301千元,業務費10,690千元,維護費77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,101千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究經費11,247千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 2,390千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 22,777│ 20,153│ 2,624│1.本年度預算數22,777千元,包括人事費 9 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,880千元,業務費12,622千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,091千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究經費13,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列大陸地區旅費 170千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費等 2,322千元,計淨增 2,152 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 27,071│ 24,225│ 2,846│1.本年度預算數27,071千元,包括人事費10 │ │ │ │應用 │ │ │ │ ,596千元,業務費14,200千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,070千元,旅運費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,807千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用經費17,264千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費、業務費 1,733千元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 17,906│ 17,419│ 487│1.本年度預算數17,906千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,776千元,業務費 7,850千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,476千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究經費 8,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費 563千元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,282│ 2,279│ 3│ │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 100│ 209│ -109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機、行動電話機及汰換公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛等經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元如數減列。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,182│ 2,070│ 112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及網路卡、雜項設備及配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 國土資訊系統建立核心資料庫之相關硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施等經費 2,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦購置費及圖書、各項雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 2,070千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |