88o44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 157,417,423│ 155,167,832│ 2,249,591│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 1 │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │57,417,423千元,較上年度法定預算數 155 │ │ │ │ │ │ │ │,167,832千元,增列 2,249,591千元。 │ │ │ │ 5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,678,010│ 1,673,010│ 5,000│ │ │ │ │ 5142010500 │ │ │ │ │ │ 1│ │醫學臨床教學與│ 1,678,010│ 1,673,010│ 5,000│1.本年度預算數 1,678,010千元,均屬補助 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北榮民總醫院教學與研究經費 879,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台中榮民總醫院教學與研究經費 487,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄榮民總醫院教學與研究經費 310,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,較上年度增列 5,000千元。 │ │ │ │ 6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 9,039,374│ 8,179,374│ 860,000│ │ │ │ │ 6642010400 │ │ │ │ │ │ 2│ │榮民及眷屬保險│ 9,039,374│ 8,179,374│ 860,000│1.本年度預算數 9,039,374千元,均屬補助 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民疾病保險補助經費 4,876,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 410,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮眷疾病保險補助經費 2,029,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 189,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,740,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 260,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 393,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 872,538│ 813,423│ 59,115│ │ │ │ │ 6742010900 │ │ │ │ │ │ 3│ │退除役官兵服務│ 872,538│ 813,423│ 59,115│1.本年度預算數 872,538千元,包括人事費 │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ 520,039千元,業務費29,178千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,115千元,旅運費 9,758千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助54,360千元,獎助及損失 255,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 424,160千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算增列調整待遇經費11,627千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列人事費24,977千元,合共增列36,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,051千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)清寒榮民子女就學補助經費85,709千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費16,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金87,330千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費47,360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 5,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費78,636千元,較上年度增列15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 28,047,860│ 26,664,786│ 1,383,074│ │ │ │ │ 6842010100 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般行政 │ 630,752│ 446,183│ 184,569│1.本年度預算數 630,752千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 514,430千元,業務費64,183千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,486千元,旅運費 9,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 509,443千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,554千元,核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加人事費 147,080千元,合共增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費77,802千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費、維護費、旅運費等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列作業費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會屬事業機構業務管理經費 684千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)災害防救作業費經費 1,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增幹部在職訓練經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編印統計刊物經費 950千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 充及更新等經費 1,561千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 電腦租金及維護等經費11,824千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列維護費 1,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 電腦技術訓練經費 1,260千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 會本部電腦耗材經費 1,561千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 租購辦公室自動化電腦套裝軟體經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,448千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 會屬單位電腦維護及耗材等經費12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,較上年度增列維護費 2,069 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 統計調查及會計業務作業經費 4,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列業務費、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,000千元。 │ │ │ │ 6842010200 │ │ │ │ │ │ 5│ │退除役官兵輔導│ 155,592│ 128,908│ 26,684│1.本科目上年度預算數 116,278千元,配合 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 科目調整,將「海外榮民與友好國家退伍 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍人組織聯繫」科目經費12,630千元,一 │ │ │ │ │ │ │ │ 併移由本科目編列,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,592千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,714千元,業務費 123,604千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27,912千元,獎助及損失 1,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費37,336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列退除役官兵資料印製、 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵電及護送榮民就醫等經費23,244千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費67,442 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動經費 4,803千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼活動經費14,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列榮民聯誼活動工作經費 3,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 551千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,311千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民文教宣慰經費 4,220千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,142千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,367千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 海外榮民聯繫經費 6,028千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 外賓接待經費 5,154千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 應邀出席國際會議經費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 491千元。 │ │ │ │ 6842010300 │ │ │ │ │ │ 6│ │退除役官兵就醫│ 2,238,507│ 2,189,852│ 48,655│1.本科目上年度預算數 2,199,588千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,簡併「殘障復健醫療」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,563千元,另因業務性質相同移出「康 │ │ │ │ │ │ │ │ 復(護理)之家榮民醫療藥品材料費」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目業務費87,299千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,238,507千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,066,001千元,業務費82,214千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費31,462千元,旅運費11,330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助40,563千元獎助及損失 6,937 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,952,601千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算增列調整待遇經費47,488千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,938千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療巡迴作業經費 1,160千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境保育作業經費43,336千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,972千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,937千元,較上年度增列 3,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)殘障復健醫療作業經費94千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)殘障榮民復健材料經費36,906千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 榮民傷殘服務經費40,563千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 6842010600 │ │ │ │ │ │ 7│ │醫事人員訓練與│ 80,741│ 80,741│ 0│1.本年度預算數80,741千元,包括業務費34 │ │ │ │支援 │ │ │ │ ,016千元,補助及捐助46,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)支援群體醫療台北榮民總醫院19,562千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援群體醫療台中榮民總醫院19,562千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)支援群體醫療高雄榮民總醫院 7,601千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6842010700 │ │ │ │ │ │ 8│ │退除役官兵就學│ 50,507│ 32,730│ 17,777│1.本年度預算數50,507千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,業務費 7,277千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失40,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民就學補助經費40,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列獎助學金 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增榮民職業技術訓練經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,房屋及設備保險費 277千元,計10,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ 6842010800 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵就養│ 23,255,971│ 23,046,925│ 209,046│ │ │ │ │ 6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 23,115,838│ 22,916,172│ 199,666│1.本科目上年度預算數22,828,873千元,配 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 合科目調整由「退除役官兵就醫-康復( │ │ │ │ │ │ │ │ 護理)之家藥品材料費」移入業務費87,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,115,838千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,226,485千元,業務費 318,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費17,108千元,旅運費23,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失21,529,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,191,085千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算增列調整待遇經費34,154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列人事費18,450千元,合共增列52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 136,988千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費、維護費等 1,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,612,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列榮民義士榮胞生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 145,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80床所需藥品材料費87,299千元,榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 義士榮胞醫藥用品及醫療器材等費用26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345千元,計 113,644千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費43,548千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,618千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 140,133│ 130,753│ 9,380│1.本年度預算數 140,133千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 132,267千元,業務費 3,033千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,470千元,旅運費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,267千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算增列調整待遇經費 9,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,866千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 308千元。 │ │ │ │ 6842018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 1,000,000│ -│ 1,000,000│ │ │ │ │ 6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬投資 │ │ │ │安置基金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容為本會所屬食品工廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 、岡山工廠、榮民製藥廠、楠梓工廠、榮 │ │ │ │ │ │ │ │ 民化工廠、榮民印刷廠、台中木材廠等七 │ │ │ │ │ │ │ │ 個事業單位移轉民營,土地按公告現值調 │ │ │ │ │ │ │ │ 增資本公積,撥充基金 1,000,000千元。 │ │ │ │ 6842019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 555,790│ 659,447│ -103,657│ │ │ │ │ 6842019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 60,062│ -60,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.上年度灣橋榮民醫院連外道路、地上物補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償及拓建工程等預算業已編竣,所列54,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新竹榮服處辦公房舍建地內違建戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 拆遷補償預算業已編竣,所列 5,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 513,000│ 533,841│ -20,841│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「其他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)籌建醫療網第三期計畫本年度預算數 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 96,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 四層一棟工程計 6,300平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺16,500元,核列建築費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,950千元,道路排水溝及植栽 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,空調工程11,676千元,醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣體設施工程 9,500千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 8,424千元,工程管理費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,合共 136,600千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本年度編列第二年經費 109,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,較上年度增列92,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建桃園榮民醫院精神病房大樓三層 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟工程計 3,000平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺22,000元,核列建築費66,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,空調設備 3,534千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 4,604千元,工程管理費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,合共75,000千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度編列第二年經費50,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍四層二棟工程計 3,600平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺15,600元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,973千元,連同設計監造費 2,823 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 704千元,合共56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,分三年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費31,500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列21,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]興建埔里榮民醫院太平間解剖室一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟計 300平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000元,核列建築費 7,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 空調工程費 1,000千元,冰屍櫃 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,連同設計監造費 733千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 233千元,合共12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分二年辦理,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,000千元,較上年度減列 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]整建灣橋榮民醫院動力中心防噪音設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備工程及鹿滿分院深水井及淨水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費18,488千元,整修舊房舍及 │ │ │ │ │ │ │ │ 院區圍牆駁嵌工程經費18,488千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費 2,318千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 706千元,合共40,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,本年度編列第二年經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減列28,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]整修龍泉榮民醫院精神病房工程 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,純水處理工程 4,910千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊急發電機工程 5,200千元、道路圍 │ │ │ │ │ │ │ │ 牆排水系統工程15,715千元及連絡走 │ │ │ │ │ │ │ │ 廊工程13,455、連同設計監造費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,工程管理費 645千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,540千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費 3,980千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]興建員山榮民醫院門診大樓三層一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2,025平方公尺,按每平方公尺16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元核列建築費21,520千元,水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 及空調費 8,613千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,695千元,工程管理費 572千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共32,400千元;附屬圍牆、停車 │ │ │ │ │ │ │ │ 場及景觀工程經費17,220千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 1,040千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元合共18,600千元;以上兩項 │ │ │ │ │ │ │ │ 合計51,000千元,分三年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二年經費21,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]整建玉里榮民醫院精神病房康復之家 │ │ │ │ │ │ │ │ 二層一棟工程計12,738平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺15,600元,核列建築費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,713千元,空調設備費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同設計監造費12,756千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,969千元,合共 232,826千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分三年辦理,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費92,288千元,較上年度增列56,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]興建鳳林榮民醫院無障礙設施工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,018千元,連絡走廊工程經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,復健庭園工程經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,護理之家病患安全設施工程10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,台東分院廢棄物貯存場及 │ │ │ │ │ │ │ │ 水質檢驗室等工程10,100千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 3,880千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,002千元,合計76,000千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,本年度編列第二年經費35,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 整建蘇澳榮民醫院廢水處理場防洪 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 3,266千元,護理之家大門圍 │ │ │ │ │ │ │ │ 牆及消防設施工程經費27,544千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,整修復健部無障礙設施及通訊工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費13,541千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,523千元,工程管理費 648千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共47,522千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費 9,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列29,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 興建埔里榮民醫院安全圍牆、殘障 │ │ │ │ │ │ │ │ 坡道、復健庭園及病房設施等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費49,481千元,停車場、道路、 │ │ │ │ │ │ │ │ 排水溝等工程經費 9,186千元,醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療輸送系統工程經費 7,253千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 深水井及淨水處理廠工程經費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,連同設計監造費 4,680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 1,384千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,800千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費33,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 上年度嘉義榮民醫院精神病房工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 及院區無障礙設施工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列11,750千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 上年度竹東榮民醫院護理之家工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列32,533千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度員山榮民醫院護理之家工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列13,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 上年度員山榮民醫院精神病房職能 │ │ │ │ │ │ │ │ 治療室工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 上年度桃園榮民醫院無障礙設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列 8,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 上年度竹東榮民醫院院區道路排水 │ │ │ │ │ │ │ │ 溝及無障礙設施工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 5,467千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 上年度永康榮民醫院無障礙設施等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 上年度埔里榮民醫院機電及監控系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等工程預算業已編竣,所列22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 上年度玉里榮民醫院護理之家無障 │ │ │ │ │ │ │ │ 礙設施等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遷建楠梓(原台南)自費安養中心舊有 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋拆除費 2,700千元,分二年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費 177千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 2,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓及中山堂計21,603平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺16,300元,核列建築費 352,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,舊有房舍拆遷費 6,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 綠化、假設工程16,963千元,污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關設施及工程18,000千元,大門警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 室及圍牆等附屬設施36,410千元,道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 排水工程 8,110千元,外水電及中央監 │ │ │ │ │ │ │ │ 控系統工程45,545千元,廚具設備12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,連同設計監造費18,666千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 3,374千元,合共 473,501 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費89,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建南投榮服處辦公房舍四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400平方公尺,按每平方公尺16,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費39,080千元,電梯工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 及停車場工程 3,058千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費 2,272千元,工程管理費 590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建屏東榮服處辦公房舍四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 先期規劃作業費 2,000千元。 │ │ │ │ 6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 18,649│ 40,633│ -21,984│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換板橋、桃園、台北榮家救護車各乙輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 3輛購置費 2,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換台南榮家大客貨車乙輛,計 1,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換白河、雲林榮家小自客貨車各乙輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2輛購置費 1,054千元 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換新竹榮家公務轎車乙輛,購置費 603 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換台北縣榮服處公務轎車乙輛,購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新購台東榮院新成立單位救護車乙輛 785 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,公務轎車乙輛 603千元,旅行車乙 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換員山、永康、灣橋、龍泉、鳳林榮院 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車各乙輛,合共 5輛購置費 3,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換竹東、埔里、龍泉、玉里榮院醫療巡 │ │ │ │ │ │ │ │ 迴車各乙輛,合共 4輛購國費 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰換會本部機關首長座車乙輛 980千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車乙輛 603千元小貨車乙輛 650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3輛購置費 2,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度汰換各榮家、榮服處、自費安養 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心等各型車輛預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,633千元如數減列。 │ │ │ │ 6842019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 24,141│ 24,911│ -770│1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,本年度編列第三年經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,本年度編列第三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,002千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本會購置辦公室自動化設備12,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度編列第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,780千元,較上年度增列 7,390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置台東榮院一般設備經費 4,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置台東榮院電腦設備經費 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度籌建醫療網第三期計畫購置嘉義 │ │ │ │ │ │ │ │ 榮民醫院固定設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,400千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度購置太平榮家榮舍飲水設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度購置台東榮院會議室設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6842019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 117,735,218│ 117,795,218│ -60,000│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休│ 117,735,218│ 117,795,218│ -60,000│1.本年度預算數 117,735,218千元,均屬人 │ │ │ │給付 │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役 5,913,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,020,241千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]現役軍官支領一次退伍金 2,330,673 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 1,014,679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (包括伸算增列調整待遇經費65,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、減列支領人數經費 1,080,571 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,219千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費10,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍官脫離就業後改支一次退伍金 315 │ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元,較上年度減列84,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (包括伸算增列調整待遇經費 8,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、減列支領人數經費93,138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ )。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]軍官支領生補費後改支一次退伍金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,720千元,較上年度減列40,611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元(包括伸算增列調整待遇經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元、減列支領人數經費43,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、 │ │ │ │ │ │ │ │ 榮譽獎金55,800千元,較上年增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,552千元(增列支領人數經費暨核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列不足數 2,552千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]現役士官支領一次退伍金 2,135,106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列89,424千元(包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括伸算增列調整待遇經費58,708千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、增列支領人數經費30,716千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]士官安置就養支領一次退伍金 374,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度增列10,774千元( │ │ │ │ │ │ │ │ 包括伸算增列調整待遇經費暨核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列不足數10,774千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]士官脫離就業後改支一次退伍金68,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 士官支領退休俸後改支一次退伍金 │ │ │ │ │ │ │ │ 146,063千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官半俸 157,027千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列40,573千元(包括伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 4,593千元、減列支領 │ │ │ │ │ │ │ │ 人數經費45,166千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養官兵薪給76,855,616千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 3,591,578千元: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,197 │ │ │ │ │ │ │ │ ,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列支領人數經費 1,393,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,976千元,較上年度減列17,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助14,443 │ │ │ │ │ │ │ │ ,861千元,較上年度增列 224,416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]退眷眷屬實物代金 1,242,936千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列15,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退眷子女教育補助費 1,350,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 117,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]退眷生活補助費91,240千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]退眷水電補助費 733,516千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 2,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費11,026,169千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 354,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員三節加菜金 3,495千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定 │ │ │ │ │ │ │ │ 差額薪俸 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金17,640千元,較上年度增列 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償金 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年發給,本年度編列第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,000,000千元,較上年度減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800,000千元。 │ │ │ │ 7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 44,423│ 42,021│ 2,402│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 44,423│ 42,021│ 2,402│1.本年度預算數44,423千元,包括人事費15 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,960千元,業務費26,741千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,旅運費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金13,805千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,740千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 726千元,較上年度增列66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,905千元,較上年度增列 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 6,317千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍職人員退休補償金作業經費 8,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |