88o44201.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0042010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   157,417,423│   155,167,832│     2,249,591│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 1
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │57,417,423千元,較上年度法定預算數 155
  │  │  │  │              │              │              │              │,167,832千元,增列 2,249,591千元。
  │  │  │  │  5142010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │     1,678,010│     1,673,010│         5,000│
  │  │  │  │  5142010500  │              │              │              │
  │  │ 1│  │醫學臨床教學與│     1,678,010│     1,673,010│         5,000│1.本年度預算數 1,678,010千元,均屬補助
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北榮民總醫院教學與研究經費 879,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台中榮民總醫院教學與研究經費 487,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄榮民總醫院教學與研究經費 310,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,較上年度增列 5,000千元。
  │  │  │  │  6642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │     9,039,374│     8,179,374│       860,000│
  │  │  │  │  6642010400  │              │              │              │
  │  │ 2│  │榮民及眷屬保險│     9,039,374│     8,179,374│       860,000│1.本年度預算數 9,039,374千元,均屬補助
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民疾病保險補助經費 4,876,198千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 410,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮眷疾病保險補助經費 2,029,330千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 189,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,740,427
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 260,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 393,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  6742010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       872,538│       813,423│        59,115│
  │  │  │  │  6742010900  │              │              │              │
  │  │ 3│  │退除役官兵服務│       872,538│       813,423│        59,115│1.本年度預算數 872,538千元,包括人事費
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │   520,039千元,業務費29,178千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,115千元,旅運費 9,758千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助54,360千元,獎助及損失 255,088
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 424,160千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算增列調整待遇經費11,627千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列人事費24,977千元,合共增列36,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,051千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費 7,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)清寒榮民子女就學補助經費85,709千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費16,420千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 1,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員酬
  │  │  │  │              │              │              │              │    金87,330千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費47,360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 5,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費78,636千元,較上年度增列15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6842010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │    28,047,860│    26,664,786│     1,383,074│
  │  │  │  │  6842010100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般行政      │       630,752│       446,183│       184,569│1.本年度預算數 630,752千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   514,430千元,業務費64,183千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費42,486千元,旅運費 9,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 509,443千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費10,554千元,核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加人事費 147,080千元,合共增列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費77,802千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費、維護費、旅運費等19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,730千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 750千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列作業費 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會屬事業機構業務管理經費 684千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)災害防救作業費經費 1,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增幹部在職訓練經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印統計刊物經費 950千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補
  │  │  │  │              │              │              │              │    充及更新等經費 1,561千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 電腦租金及維護等經費11,824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列維護費 1,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 電腦技術訓練經費 1,260千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 會本部電腦耗材經費 1,561千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 租購辦公室自動化電腦套裝軟體經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,448千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 會屬單位電腦維護及耗材等經費12,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元,較上年度增列維護費 2,069
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 統計調查及會計業務作業經費 4,027
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列業務費、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 1,000千元。
  │  │  │  │  6842010200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │退除役官兵輔導│       155,592│       128,908│        26,684│1.本科目上年度預算數 116,278千元,配合
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  科目調整,將「海外榮民與友好國家退伍
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍人組織聯繫」科目經費12,630千元,一
  │  │  │  │              │              │              │              │  併移由本科目編列,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,592千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,714千元,業務費 123,604千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費27,912千元,獎助及損失 1,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費37,336千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列退除役官兵資料印製、
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵電及護送榮民就醫等經費23,244千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費67,442
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動經費 4,803千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,918千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼活動經費14,820千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列榮民聯誼活動工作經費 3,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 551千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,311千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民文教宣慰經費 4,220千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,142千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,367千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 海外榮民聯繫經費 6,028千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 外賓接待經費 5,154千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      核實減列 439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 應邀出席國際會議經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列 491千元。
  │  │  │  │  6842010300  │              │              │              │
  │  │ 6│  │退除役官兵就醫│     2,238,507│     2,189,852│        48,655│1.本科目上年度預算數 2,199,588千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,簡併「殘障復健醫療」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  77,563千元,另因業務性質相同移出「康
  │  │  │  │              │              │              │              │  復(護理)之家榮民醫療藥品材料費」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目業務費87,299千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,238,507千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,066,001千元,業務費82,214千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費31,462千元,旅運費11,330千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助40,563千元獎助及損失 6,937
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,952,601千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算增列調整待遇經費47,488千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,938千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療巡迴作業經費 1,160千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境保育作業經費43,336千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,972千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,937千元,較上年度增列 3,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)殘障復健醫療作業經費94千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)殘障榮民復健材料經費36,906千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 榮民傷殘服務經費40,563千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度同。
  │  │  │  │  6842010600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │醫事人員訓練與│        80,741│        80,741│             0│1.本年度預算數80,741千元,包括業務費34
  │  │  │  │支援          │              │              │              │  ,016千元,補助及捐助46,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)支援群體醫療台北榮民總醫院19,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)支援群體醫療台中榮民總醫院19,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)支援群體醫療高雄榮民總醫院 7,601千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  6842010700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │退除役官兵就學│        50,507│        32,730│        17,777│1.本年度預算數50,507千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費 7,277千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失40,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民就學補助經費40,230千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列獎助學金 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增榮民職業技術訓練經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,房屋及設備保險費 277千元,計10,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │  6842010800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵就養│    23,255,971│    23,046,925│       209,046│
  │  │  │  │  6842010801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    23,115,838│    22,916,172│       199,666│1.本科目上年度預算數22,828,873千元,配
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │  合科目調整由「退除役官兵就醫-康復(
  │  │  │  │              │              │              │              │  護理)之家藥品材料費」移入業務費87,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,115,838千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,226,485千元,業務費 318,950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費17,108千元,旅運費23,812千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失21,529,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,191,085千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算增列調整待遇經費34,154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列人事費18,450千元,合共增列52
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 136,988千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列業務費、維護費等 1,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,612,955
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列榮民義士榮胞生活
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 145,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80床所需藥品材料費87,299千元,榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │    義士榮胞醫藥用品及醫療器材等費用26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,345千元,計 113,644千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費43,548千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,618千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6842010802  │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       140,133│       130,753│         9,380│1.本年度預算數 140,133千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   132,267千元,業務費 3,033千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,470千元,旅運費 2,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,267千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算增列調整待遇經費 9,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,866千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 308千元。
  │  │  │  │  6842018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │     1,000,000│             -│     1,000,000│
  │  │  │  │  6842018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍退除役官兵│     1,000,000│             -│     1,000,000│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬投資
  │  │  │  │安置基金      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容為本會所屬食品工廠
  │  │  │  │              │              │              │              │  、岡山工廠、榮民製藥廠、楠梓工廠、榮
  │  │  │  │              │              │              │              │  民化工廠、榮民印刷廠、台中木材廠等七
  │  │  │  │              │              │              │              │  個事業單位移轉民營,土地按公告現值調
  │  │  │  │              │              │              │              │  增資本公積,撥充基金 1,000,000千元。
  │  │  │  │  6842019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│       555,790│       659,447│      -103,657│
  │  │  │  │  6842019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        60,062│       -60,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.上年度灣橋榮民醫院連外道路、地上物補
  │  │  │  │              │              │              │              │  償及拓建工程等預算業已編竣,所列54,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新竹榮服處辦公房舍建地內違建戶
  │  │  │  │              │              │              │              │  拆遷補償預算業已編竣,所列 5,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  6842019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       513,000│       533,841│       -20,841│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「其他建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)籌建醫療網第三期計畫本年度預算數 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    96,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │      四層一棟工程計 6,300平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │      每平方公尺16,500元,核列建築費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      03,950千元,道路排水溝及植栽 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,空調工程11,676千元,醫療
  │  │  │  │              │              │              │              │      氣體設施工程 9,500千元,連同設計
  │  │  │  │              │              │              │              │      監造費 8,424千元,工程管理費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元,合共 136,600千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理,本年度編列第二年經費 109,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元,較上年度增列92,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]興建桃園榮民醫院精神病房大樓三層
  │  │  │  │              │              │              │              │      一棟工程計 3,000平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │      方公尺22,000元,核列建築費66,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,空調設備 3,534千元,連同設
  │  │  │  │              │              │              │              │      計監造費 4,604千元,工程管理費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元,合共75,000千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理,本年度編列第二年經費50,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列31,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿
  │  │  │  │              │              │              │              │      舍四層二棟工程計 3,600平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │      按每平方公尺15,600元,核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52,973千元,連同設計監造費 2,823
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,工程管理費 704千元,合共56
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元,分三年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │      第二年經費31,500千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列21,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]興建埔里榮民醫院太平間解剖室一層
  │  │  │  │              │              │              │              │      一棟計 300平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │      25,000元,核列建築費 7,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      空調工程費 1,000千元,冰屍櫃 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      34千元,連同設計監造費 733千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程管理費 233千元,合共12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,分二年辦理,本年度編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4,000千元,較上年度減列 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]整建灣橋榮民醫院動力中心防噪音設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備工程及鹿滿分院深水井及淨水處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費18,488千元,整修舊房舍及
  │  │  │  │              │              │              │              │      院區圍牆駁嵌工程經費18,488千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      連同設計監造費 2,318千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理費 706千元,合共40,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │      二年辦理,本年度編列第二年經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度減列28,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]整修龍泉榮民醫院精神病房工程 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元,純水處理工程 4,910千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      緊急發電機工程 5,200千元、道路圍
  │  │  │  │              │              │              │              │      牆排水系統工程15,715千元及連絡走
  │  │  │  │              │              │              │              │      廊工程13,455、連同設計監造費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元,工程管理費 645千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      48,540千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │      列第二年經費 3,980千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列40,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]興建員山榮民醫院門診大樓三層一棟
  │  │  │  │              │              │              │              │      計 2,025平方公尺,按每平方公尺16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000元核列建築費21,520千元,水電
  │  │  │  │              │              │              │              │      及空調費 8,613千元,連同設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,695千元,工程管理費 572千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共32,400千元;附屬圍牆、停車
  │  │  │  │              │              │              │              │      場及景觀工程經費17,220千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計監造費 1,040千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │       340千元合共18,600千元;以上兩項
  │  │  │  │              │              │              │              │      合計51,000千元,分三年辦理,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度編列第二年經費21,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]整建玉里榮民醫院精神病房康復之家
  │  │  │  │              │              │              │              │      二層一棟工程計12,738平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │      每平方公尺15,600元,核列建築費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      98,713千元,空調設備費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,連同設計監造費12,756千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理費 1,969千元,合共 232,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,分三年辦理,本年度編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費92,288千元,較上年度增列56,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]興建鳳林榮民醫院無障礙設施工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費26,018千元,連絡走廊工程經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,復健庭園工程經費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,護理之家病患安全設施工程10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,台東分院廢棄物貯存場及
  │  │  │  │              │              │              │              │      水質檢驗室等工程10,100千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計監造費 3,880千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,002千元,合計76,000千元,分二
  │  │  │  │              │              │              │              │      年辦理,本年度編列第二年經費35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,較上年度減列 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 整建蘇澳榮民醫院廢水處理場防洪
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程 3,266千元,護理之家大門圍
  │  │  │  │              │              │              │              │        牆及消防設施工程經費27,544千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,整修復健部無障礙設施及通訊工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費13,541千元,連同設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 2,523千元,工程管理費 648千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,合共47,522千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,本年度編列第二年經費 9,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上年度減列29,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 興建埔里榮民醫院安全圍牆、殘障
  │  │  │  │              │              │              │              │        坡道、復健庭園及病房設施等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費49,481千元,停車場、道路、
  │  │  │  │              │              │              │              │        排水溝等工程經費 9,186千元,醫
  │  │  │  │              │              │              │              │        療輸送系統工程經費 7,253千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        深水井及淨水處理廠工程經費12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        16千元,連同設計監造費 4,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,工程管理費 1,384千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        84,800千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │        編列第二年經費33,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        年度減列18,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 上年度嘉義榮民醫院精神病房工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        及院區無障礙設施工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │        竣,所列11,750千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 上年度竹東榮民醫院護理之家工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        預算業已編竣,所列32,533千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │        數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 上年度員山榮民醫院護理之家工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        預算業已編竣,所列13,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │        數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 上年度員山榮民醫院精神病房職能
  │  │  │  │              │              │              │              │        治療室工程等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │        30,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 上年度桃園榮民醫院無障礙設施工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程預算業已編竣,所列 8,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 上年度竹東榮民醫院院區道路排水
  │  │  │  │              │              │              │              │        溝及無障礙設施工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,所列 5,467千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 上年度永康榮民醫院無障礙設施等
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程預算業已編竣,所列30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 上年度埔里榮民醫院機電及監控系
  │  │  │  │              │              │              │              │        統等工程預算業已編竣,所列22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 上年度玉里榮民醫院護理之家無障
  │  │  │  │              │              │              │              │        礙設施等工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │        10,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遷建楠梓(原台南)自費安養中心舊有
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋拆除費 2,700千元,分二年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費 177千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 2,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政
  │  │  │  │              │              │              │              │    大樓及中山堂計21,603平方公尺,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │    平方公尺16,300元,核列建築費 352,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,舊有房舍拆遷費 6,070千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    綠化、假設工程16,963千元,污水處理
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關設施及工程18,000千元,大門警衛
  │  │  │  │              │              │              │              │    室及圍牆等附屬設施36,410千元,道路
  │  │  │  │              │              │              │              │    排水工程 8,110千元,外水電及中央監
  │  │  │  │              │              │              │              │    控系統工程45,545千元,廚具設備12,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,連同設計監造費18,666千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程管理費 3,374千元,合共 473,501
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分三年辦理,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費89,823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建南投榮服處辦公房舍四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,400平方公尺,按每平方公尺16,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,核列建築費39,080千元,電梯工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    及停車場工程 3,058千元,連同設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │    造費 2,272千元,工程管理費 590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分二年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建屏東榮服處辦公房舍四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    先期規劃作業費 2,000千元。
  │  │  │  │  6842019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        18,649│        40,633│       -21,984│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換板橋、桃園、台北榮家救護車各乙輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 3輛購置費 2,175千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換台南榮家大客貨車乙輛,計 1,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換白河、雲林榮家小自客貨車各乙輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 2輛購置費 1,054千元
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換新竹榮家公務轎車乙輛,購置費 603
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換台北縣榮服處公務轎車乙輛,購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新購台東榮院新成立單位救護車乙輛 785
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,公務轎車乙輛 603千元,旅行車乙
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換員山、永康、灣橋、龍泉、鳳林榮院
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車各乙輛,合共 5輛購置費 3,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換竹東、埔里、龍泉、玉里榮院醫療巡
  │  │  │  │              │              │              │              │  迴車各乙輛,合共 4輛購國費 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.汰換會本部機關首長座車乙輛 980千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車乙輛 603千元小貨車乙輛 650千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 3輛購置費 2,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度汰換各榮家、榮服處、自費安養
  │  │  │  │              │              │              │              │    中心等各型車輛預算業已編竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,633千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        24,141│        24,911│          -770│1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年辦理,本年度編列第三年經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分三年辦理,本年度編列第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,002千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本會購置辦公室自動化設備12,170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分二年辦理,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,780千元,較上年度增列 7,390千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置台東榮院一般設備經費 4,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置台東榮院電腦設備經費 3,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度籌建醫療網第三期計畫購置嘉義
  │  │  │  │              │              │              │              │    榮民醫院固定設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,400千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度購置太平榮家榮舍飲水設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度購置台東榮院會議室設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │        80,000│        80,000│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  7542010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│   117,735,218│   117,795,218│       -60,000│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7542019600  │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休│   117,735,218│   117,795,218│       -60,000│1.本年度預算數 117,735,218千元,均屬人
  │  │  │  │給付          │              │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役 5,913,903千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,020,241千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]現役軍官支領一次退伍金 2,330,673
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列 1,014,679千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      (包括伸算增列調整待遇經費65,892
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、減列支領人數經費 1,080,571
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      70,219千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │      待遇經費10,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍官脫離就業後改支一次退伍金 315
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,858千元,較上年度減列84,327千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      (包括伸算增列調整待遇經費 8,811
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、減列支領人數經費93,138千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      )。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]軍官支領生補費後改支一次退伍金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      12,720千元,較上年度減列40,611千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元(包括伸算增列調整待遇經費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元、減列支領人數經費43,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、
  │  │  │  │              │              │              │              │      榮譽獎金55,800千元,較上年增列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,552千元(增列支領人數經費暨核實
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列不足數 2,552千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]現役士官支領一次退伍金 2,135,106
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列89,424千元(包
  │  │  │  │              │              │              │              │      括伸算增列調整待遇經費58,708千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、增列支領人數經費30,716千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]士官安置就養支領一次退伍金 374,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元,較上年度增列10,774千元(
  │  │  │  │              │              │              │              │      包括伸算增列調整待遇經費暨核實增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列不足數10,774千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]士官脫離就業後改支一次退伍金68,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 士官支領退休俸後改支一次退伍金
  │  │  │  │              │              │              │              │         146,063千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │        調整待遇經費 4,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官半俸 157,027千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列40,573千元(包括伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 4,593千元、減列支領
  │  │  │  │              │              │              │              │    人數經費45,166千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養官兵薪給76,855,616千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 3,591,578千元:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,197
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列支領人數經費 1,393,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,976千元,較上年度減列17,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助14,443
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,861千元,較上年度增列 224,416千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]退眷眷屬實物代金 1,242,936千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減列15,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]退眷子女教育補助費 1,350,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減列 117,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退眷生活補助費91,240千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]退眷水電補助費 733,516千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列 2,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補
  │  │  │  │              │              │              │              │      助費11,026,169千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列 354,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員三節加菜金 3,495千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定
  │  │  │  │              │              │              │              │    差額薪俸 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬
  │  │  │  │              │              │              │              │    金17,640千元,較上年度增列 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償金
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,分三年發給,本年度編列第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18,000,000千元,較上年度減列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,800,000千元。
  │  │  │  │  7642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支│        44,423│        42,021│         2,402│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7642019700  │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休│        44,423│        42,021│         2,402│1.本年度預算數44,423千元,包括人事費15
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,960千元,業務費26,741千元,維護費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,旅運費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金13,805千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 402
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,740千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 1,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費 726千元,較上年度增列66千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,905千元,較上年度增列 264千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 6,317千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍職人員退休補償金作業經費 8,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
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