88o45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 20,473,405│ 20,511,070│ -37,665│ │ │ │ │ 6654010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 16,658,497│ 16,733,647│ -75,150│ │ │ │ │ 6654011400 │ │ │ │ │ │ 1│ │勞工保險業務 │ 16,658,497│ 16,733,647│ -75,150│1.本年度預算數16,658,497千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,588,912千元,業務費 9,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 883千元,補助及捐助15,059,416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,810千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 7,430 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改進職業災害保險業務經費 1,854千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列考察美國實績費率制等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工保險及全民健康保險所需保險費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,574,102千元,較上年度依預估投保人 │ │ │ │ │ │ │ │ 數、平均投保薪資增列 115,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採 │ │ │ │ │ │ │ │ 年金制經費 885千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各國勞動者年金保險制度等經費 375 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 7,248,331千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列八十六年度不敷補列數 1,038,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,另依預估投保人數、平均投保薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 資增列 444,331千元,計淨減 593,669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,346,976千元,較上年度依預估投 │ │ │ │ │ │ │ │ 保人數、平均投保薪資增列 402,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,109千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6854010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 3,814,908│ 3,777,423│ 37,485│ │ │ │ │ 6854010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 204,326│ 189,634│ 14,692│1.本年度預算數 204,326千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 103,819千元,業務費91,149千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,054千元,旅運費 7,864千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,861千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費87,003千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公大樓租金、車輛養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 1,652千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費等 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制業務經費 3,155千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列勞工法制研習會等經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計業務管理經費 9,655千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理勞工意向與需求調查等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ 6854011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞資關係業務 │ 80,111│ 74,731│ 5,380│1.本年度預算數80,111千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204千元,業務費23,137千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元,補助及捐助31,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,204千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費22,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列輔導各級工會辦理幹部 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費 8,009千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列推動勞雇同心共存雙贏等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,044千元,較上年度增列補助勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工因雇主違法之訴訟費用等經費 3,947 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費12,714 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理歐聯勞動情勢 │ │ │ │ │ │ │ │ 現況與分析等經費 1,570千元。 │ │ │ │ 6854011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞動條件業務 │ 42,817│ 40,696│ 2,121│1.本年度預算數42,817千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元,業務費20,061千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元,補助及捐助 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,046千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,較上年度減列編製說帖等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)修正勞基法附屬法規及訪查事業單位經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,120千元,較上年度減列研修勞基 │ │ │ │ │ │ │ │ 法等經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推行合理工時制度經費 1,569千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列督導事業單位推行工時制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研議調整基本工資制度經費 1,323千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,807千元,較上年度減列補助辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 兩性平等宣導活動等經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度經費 4,548千元,較上年度增列改進 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工退休制度等經費 2,830千元。 │ │ │ │ 6854011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工福利業務 │ 3,185,873│ 3,170,391│ 15,482│1.本年度預算數 3,185,873千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,498千元,業務費85,409千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,877千元,補助及捐助 168,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 2,910,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,648千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措 │ │ │ │ │ │ │ │ 施經費15,210千元,較上年度減列獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理勞工日用品供應服務等經費 3,929 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,887,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列輔助勞工建購、修繕住 │ │ │ │ │ │ │ │ 宅由政府貼補利息差額及手續費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃商港相關工會勞工福利經費 119,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,較上年度減列商港建設費代收 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等10,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強推行勞工教育經費81,750千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列輔導各級勞工行政單位辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工教育等經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展勞工休閒育樂活動經費27,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列輔導辦理勞工運動會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務工作經費22,790千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列輔導推行員工協助方案等經費 1,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工經費13,220千元,較上年度增列輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導加強辦理勞工諮詢服務等經費 810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 93,652│ 96,436│ -2,784│1.本年度預算數93,652千元,包括人事費19 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,604千元,業務費49,374千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136千元,補助及捐助21,238千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,844千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,800千元,較上年度減列辦理無一定 │ │ │ │ │ │ │ │ 雇主勞工安全衛生訓練等經費 8,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害防止對策經費 2,550千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列旅運費等經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行勞工作業環境測定及職業衛生制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,100千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費13,738 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列輔導中小企業改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 衝剪機械安全裝置等經費 5,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 6,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列補助認可實驗室樣本分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析等經費 900千元。 │ │ │ │ 6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 99,117│ 104,031│ -4,914│1.本年度預算數99,117千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,665千元,業務費55,616千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 3,760千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,886千元,獎助及損失 5,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,665千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃宣導勞工檢查政策暨法規經費13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,較上年度減列審查檢查等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及考核勞動檢查業務經費 6,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動實施專案檢查經費 7,095千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理勞動檢查員及代行檢查員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,091千元,較上年度增列旅運費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強輔導建立自動檢查及自護制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,513千元,較上年度減列自動檢查優 │ │ │ │ │ │ │ │ 良單位表揚及觀摩等經費 4,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)充實檢查裝備及檢查機構經費 6,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助省巿勞工檢查機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構辦理區域檢查暨專案檢查等經費 654 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增辦理維護公共安全方案等經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ 6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 50,294│ 43,555│ 6,739│1.本年度預算數50,294千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059千元,業務費24,911千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,632千元,補助及捐助 972千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 3,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,514千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢討修訂勞動政策經費 5,289千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上度增列辦理1999年北美華人學術研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 1,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貫徹執行勞動政策經費 5,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理落實電子化政府等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃辦理研究發展及考核業務經費 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,較上年度增列獎勵推動勞動行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務績優地方政府等經費 4,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃辦理發展勞動行政人力素質經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,679千元,較上年度減列辦理勞動業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關人員進修活動等經費 1,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃彙編勞動行政研究成果經費 695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)提升國家競爭力經費 1,114千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列落實推動跨世紀國家建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)規劃勞動力政策經費 4,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理國際勞動資訊之蒐集與分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析等經費 1,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)妥善運用勞動力改善勞動生產力經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,314千元,較上年度減列辦理勞動力運 │ │ │ │ │ │ │ │ 用專業人員培訓等經費 1,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度研訂識別系統預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 300千元如數減列。 │ │ │ │ 6854011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │勞工資訊業務 │ 45,256│ 39,653│ 5,603│1.本科目上年度預算數45,453千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出資訊相關設備之租購經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,列入「一般建築及設備」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,256千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,418千元,業務費25,096千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,116千元,旅運費 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,794千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,299千元,較上年度增列發展電子化 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路化政府系統等經費 5,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費17,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列電腦軟硬體租金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,184千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 485千元,較上年度增列業務費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,較上年度增列電腦訓練等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度減列業務費16千元。 │ │ │ │ 6854011900 │ │ │ │ │ │10│ │勞工退休基金監│ 953│ 1,059│ -106│本年度預算數 953千元,包括人事費 504千 │ │ │ │理業務 │ │ │ │元,業務費 429千元,旅運費20千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列業務費 106千元。 │ │ │ │ 6854019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 5,800│ 9,457│ -3,657│本科目上年度預算數 3,657千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │調整,由「勞工資訊業務」科目移入資訊相 │ │ │ │ │ │ │ │關設備之租購經費 5,800千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6854019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 100│ 2,997│ -2,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置檢查業務用機車經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購行政業務用交通運輸設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,997千元如數減列。 │ │ │ │ 6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,700│ 6,460│ -760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置勞資、檢查、綜規、資訊業務用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及檢查業務所需投影機、低流量泵、 │ │ │ │ │ │ │ │ 噪音計模組等經費 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置勞工業務用電腦設備及行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用什項設備等預算業已編竣,所列 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元如數減列。 │ │ │ │ 6854019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 6,709│ 7,780│ -1,071│較上年度核實減列 1,071千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |