88o45401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │    20,473,405│    20,511,070│       -37,665│
  │  │  │  │  6654010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    16,658,497│    16,733,647│       -75,150│
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 1│  │勞工保險業務  │    16,658,497│    16,733,647│       -75,150│1.本年度預算數16,658,497千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,588,912千元,業務費 9,286千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 883千元,補助及捐助15,059,416
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,810千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 7,430
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進職業災害保險業務經費 1,854千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列考察美國實績費率制等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工保險及全民健康保險所需保險費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,574,102千元,較上年度依預估投保人
  │  │  │  │              │              │              │              │    數、平均投保薪資增列 115,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採
  │  │  │  │              │              │              │              │    年金制經費 885千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理各國勞動者年金保險制度等經費 375
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 7,248,331千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列八十六年度不敷補列數 1,038,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,另依預估投保人數、平均投保薪
  │  │  │  │              │              │              │              │    資增列 444,331千元,計淨減 593,669
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,346,976千元,較上年度依預估投
  │  │  │  │              │              │              │              │    保人數、平均投保薪資增列 402,976千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,109千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6854010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     3,814,908│     3,777,423│        37,485│
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       204,326│       189,634│        14,692│1.本年度預算數 204,326千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,819千元,業務費91,149千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,054千元,旅運費 7,864千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,861千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費87,003千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公大樓租金、車輛養護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 1,652千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費等 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制業務經費 3,155千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列勞工法制研習會等經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)統計業務管理經費 9,655千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理勞工意向與需求調查等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞資關係業務  │        80,111│        74,731│         5,380│1.本年度預算數80,111千元,包括人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,204千元,業務費23,137千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,285千元,補助及捐助31,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,204千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費22,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列輔導各級工會辦理幹部
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費 8,009千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列推動勞雇同心共存雙贏等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 989千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14,044千元,較上年度增列補助勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工因雇主違法之訴訟費用等經費 3,947
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費12,714
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理歐聯勞動情勢
  │  │  │  │              │              │              │              │    現況與分析等經費 1,570千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞動條件業務  │        42,817│        40,696│         2,121│1.本年度預算數42,817千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,557千元,業務費20,061千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,579千元,補助及捐助 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,046千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,較上年度減列編製說帖等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞基法附屬法規及訪查事業單位經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,120千元,較上年度減列研修勞基
  │  │  │  │              │              │              │              │    法等經費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推行合理工時制度經費 1,569千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列督導事業單位推行工時制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議調整基本工資制度經費 1,323千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 515千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列業務費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,807千元,較上年度減列補助辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    兩性平等宣導活動等經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度經費 4,548千元,較上年度增列改進
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工退休制度等經費 2,830千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工福利業務  │     3,185,873│     3,170,391│        15,482│1.本年度預算數 3,185,873千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費19,498千元,業務費85,409千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,877千元,補助及捐助 168,446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 2,910,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,648千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措
  │  │  │  │              │              │              │              │    施經費15,210千元,較上年度減列獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理勞工日用品供應服務等經費 3,929
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,887,648千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列輔助勞工建購、修繕住
  │  │  │  │              │              │              │              │    宅由政府貼補利息差額及手續費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃商港相關工會勞工福利經費 119,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,較上年度減列商港建設費代收
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等10,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推行勞工教育經費81,750千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列輔導各級勞工行政單位辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工教育等經費 2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展勞工休閒育樂活動經費27,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列輔導辦理勞工運動會等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務工作經費22,790千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列輔導推行員工協助方案等經費 1,960
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工經費13,220千元,較上年度增列輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導加強辦理勞工諮詢服務等經費 810千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│        93,652│        96,436│        -2,784│1.本年度預算數93,652千元,包括人事費19
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,604千元,業務費49,374千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,136千元,補助及捐助21,238千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,844千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,800千元,較上年度減列辦理無一定
  │  │  │  │              │              │              │              │    雇主勞工安全衛生訓練等經費 8,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業
  │  │  │  │              │              │              │              │    災害防止對策經費 2,550千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列旅運費等經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及職業衛生制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,100千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費13,738
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列輔導中小企業改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    衝剪機械安全裝置等經費 5,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 6,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列補助認可實驗室樣本分
  │  │  │  │              │              │              │              │    析等經費 900千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │        99,117│       104,031│        -4,914│1.本年度預算數99,117千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,665千元,業務費55,616千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 3,760千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,886千元,獎助及損失 5,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,665千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃宣導勞工檢查政策暨法規經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,較上年度減列審查檢查等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導及考核勞動檢查業務經費 6,485千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動實施專案檢查經費 7,095千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理勞動檢查員及代行檢查員訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,091千元,較上年度增列旅運費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強輔導建立自動檢查及自護制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,513千元,較上年度減列自動檢查優
  │  │  │  │              │              │              │              │    良單位表揚及觀摩等經費 4,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)充實檢查裝備及檢查機構經費 6,629千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助省巿勞工檢查機
  │  │  │  │              │              │              │              │    構辦理區域檢查暨專案檢查等經費 654
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增辦理維護公共安全方案等經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        50,294│        43,555│         6,739│1.本年度預算數50,294千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,059千元,業務費24,911千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,632千元,補助及捐助 972千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,514千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檢討修訂勞動政策經費 5,289千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上度增列辦理1999年北美華人學術研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費 1,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貫徹執行勞動政策經費 5,686千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理落實電子化政府等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃辦理研究發展及考核業務經費 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,較上年度增列獎勵推動勞動行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政業務績優地方政府等經費 4,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃辦理發展勞動行政人力素質經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,679千元,較上年度減列辦理勞動業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關人員進修活動等經費 1,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃彙編勞動行政研究成果經費 695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提升國家競爭力經費 1,114千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列落實推動跨世紀國家建設計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)規劃勞動力政策經費 4,108千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理國際勞動資訊之蒐集與分
  │  │  │  │              │              │              │              │    析等經費 1,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)妥善運用勞動力改善勞動生產力經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,314千元,較上年度減列辦理勞動力運
  │  │  │  │              │              │              │              │    用專業人員培訓等經費 1,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度研訂識別系統預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 300千元如數減列。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        45,256│        39,653│         5,603│1.本科目上年度預算數45,453千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出資訊相關設備之租購經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元,列入「一般建築及設備」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,256千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,418千元,業務費25,096千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,116千元,旅運費 626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,794千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,299千元,較上年度增列發展電子化
  │  │  │  │              │              │              │              │    網路化政府系統等經費 5,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費17,197千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列電腦軟硬體租金等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,184千元,較上年度減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 485千元,較上年度增列業務費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,較上年度增列電腦訓練等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上年度減列業務費16千元。
  │  │  │  │  6854011900  │              │              │              │
  │  │10│  │勞工退休基金監│           953│         1,059│          -106│本年度預算數 953千元,包括人事費 504千
  │  │  │  │理業務        │              │              │              │元,業務費 429千元,旅運費20千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減列業務費 106千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         5,800│         9,457│        -3,657│本科目上年度預算數 3,657千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │調整,由「勞工資訊業務」科目移入資訊相
  │  │  │  │              │              │              │              │關設備之租購經費 5,800千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           100│         2,997│        -2,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置檢查業務用機車經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購行政業務用交通運輸設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,997千元如數減列。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,700│         6,460│          -760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置勞資、檢查、綜規、資訊業務用電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及檢查業務所需投影機、低流量泵、
  │  │  │  │              │              │              │              │  噪音計模組等經費 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置勞工業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用什項設備等預算業已編竣,所列 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元如數減列。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         6,709│         7,780│        -1,071│較上年度核實減列 1,071千元。
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