88o45411.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,043,863│     1,025,216│        18,647│
  │  │  │  │屬            │              │              │              │
  │  │  │  │  6954110000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │     1,043,863│     1,025,216│        18,647│
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        88,825│        83,618│         5,207│1.本年度預算數88,825千元,包括人事費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,950千元,業務費33,148千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,817千元,旅運費 3,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,375千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,450千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、增列職員 4人之統籌業務費、辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │    具養護費及辦公大樓管理維護費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,620千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       307,725│       326,469│       -18,744│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        46,197│        45,196│         1,001│1.本年度預算數46,197千元,包括人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,521千元,業務費20,765千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 1,231千元,獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,745千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度減列研編及印製職業
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練教材等經費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練法規之研訂評鑑及研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,186千元,較上年度增列辦理我國
  │  │  │  │              │              │              │              │    職業訓練遠距教學暨網際網路訓練教材
  │  │  │  │              │              │              │              │    之專題研究等經費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,875千元,較上年度減列職業訓練、
  │  │  │  │              │              │              │              │    技能檢定及就業服務等圖書資料之譯印
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導經費 5,681千元,較上年度增列 080
  │  │  │  │              │              │              │              │    免費諮詢專線業務等經費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 2,074
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列出國考察等國外旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立就業服務管理資訊系統經費 1,030
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列多媒體就業服務資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊站等設備之維護費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強辦理技能檢定電腦作業經費 830千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列建置技能競賽資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理系統等經費 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建置職業訓練資訊網路經費 1,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列規劃試辦職業訓練遠距
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學作業等經費 925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動辦公室自動化經費 1,450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列維護現有公文管理系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      等辦公室自動化應用系統等經費 638
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │       106,463│       122,258│       -15,795│1.本年度預算數 106,463千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,392千元,業務費58,979千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,022千元,補助及捐助 800千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失28,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,392千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理養成訓練經費48,772千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列辦理勞工工業技術養成訓練等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理職訓專業人員進修訓練經費 7,534
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理職訓師資進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 4,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,509千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助職訓學員膳食費及職訓師鐘點費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費28,180千元,較上年度減列補助東
  │  │  │  │              │              │              │              │    區職訓中心養成訓練班鐘點費等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        34,229│        36,063│        -1,834│1.本年度預算數34,229千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,877千元,業務費19,916千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,補助及捐助 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,877千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導勞資團體及社會團體辦理訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,020千元,較上年度增列辦理企業訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練宣導推廣活動經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,062千元,較上年度減列在職員工進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 5,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,739千元,較上年度增列印製全
  │  │  │  │              │              │              │              │    國企業訓練成果發表會專輯經費70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導並建立企業訓練制度 342千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)企業團體設立職訓機構之管理輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,231千元,較上年度增列組團考察先
  │  │  │  │              │              │              │              │    進國家推展企業訓練經驗費用 2,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)企業團體設立職訓機構之訪視輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     958千元,較上年度增列建立企業團體
  │  │  │  │              │              │              │              │    所設立職訓機構之訪視、輔導等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        66,813│        70,717│        -3,904│1.本年度預算數66,813千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,529千元,業務費46,154千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,013千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,316千元,較上年度增列編修訂技能
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢定相關法規等經費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化技能檢定基準經費32,775千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列評鑑技能檢定術科測驗場地
  │  │  │  │              │              │              │              │    及機具設備等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動辦理技能檢定經費 2,539千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補貼稀少職類之術科辦理技
  │  │  │  │              │              │              │              │    能檢定單位所需經費等 5,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)落實技術士職業證照制度經費 1,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列宣導經費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)技術士證電腦管理核發經費 9,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        54,023│        52,235│         1,788│1.本年度預算數54,023千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,517千元,業務費20,199千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,獎助及損失 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,065千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,714千元,增列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 4人之人事費 2,670千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,較上年度減列辦理促進特定對
  │  │  │  │              │              │              │              │    象就業服務措施研討會經費48千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘人員調整待遇經費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動職業心理測驗工作經費 6,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列印製職業心理測驗題本
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,921千元,較上年度減列就業服務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導等經費 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動並督導就業輔導業務經費 4,937千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列在職員工職業生涯管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理及發展成果發表會經費 1,500千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    赴歐洲地區考察當地失業對策與就(失
  │  │  │  │              │              │              │              │    )業基金運用國外旅費 243千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,743千元。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │職訓中心管理  │       600,437│       569,841│        30,596│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│        99,466│        94,104│         5,362│1.本年度預算數99,466千元,包括人事費77
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,400千元,業務費18,799千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,433千元,旅運費 1,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,909千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 1人之人事費 313千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,914千元,計淨增 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,106千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列工友 1人之統籌業務費、上下
  │  │  │  │              │              │              │              │    班車票費等16千元,增列員工上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │    票費 277千元,計淨增 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費20,006千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列訓練經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)試辦技術人員訓練經費 3,445千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列訓練經費 1,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列辦理師資國內進修訓練經費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       118,835│       114,254│         4,581│1.本年度預算數 118,835千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  83,392千元,業務費31,317千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,087千元,旅運費 2,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,076千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,760千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列車輛養護費、出國考察與蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    遷建軟硬體資料國外旅費等經費 236千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費24,999千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列養成訓練經費96千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       264,188│       246,013│        18,175│1.本年度預算數 264,188千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │   183,481千元,業務費70,156千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,086千元,旅運費 4,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 173,390千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 2人、工友 1人之人事費 1,155
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,伸算增列上年度調整待遇經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,348千元,計淨增15,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,387千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工 2人、工友 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、上下班車票費等82千元,增列退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休退職人員三節慰問金、公務車保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 725千元,計淨增 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練經費76,411千元,較上年度增列養成
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練費、園區管理保全等經費 2,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       117,948│       115,470│         2,478│1.本年度預算數 117,948千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  86,899千元,業務費26,944千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,289千元,旅運費 1,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,328千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 1人之人事費 399千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度調整待遇經費 6,713千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,261千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工 1人之統籌業務費、上下
  │  │  │  │              │              │              │              │    班車票費及土地租金、車輛養護費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,152千元,增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │    慰問金、儀器設備維護費等經費 181千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 7,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練經費25,359千元,較上年度增列養成
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練費、園區安全管理保全等經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        42,766│        41,728│         1,038│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        18,898│         2,217│        16,681│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增職業訓練局南海段五小段66-6地號土
  │  │  │  │              │              │              │              │  地拆遷補償費 6,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職業訓練中心遷建計劃,總經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,210千元,除82至87年度已編列購地、
  │  │  │  │              │              │              │              │  山坡地開發審查等經費 211,941千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度續編列遷建基地地質調查及第一至
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三期雜項工程規劃設計費等12,094千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 9,877千元。
  │  │  │  │  6954119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        13,407│        15,473│        -2,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.泰山職業訓練中心訓練工場廁所、排水溝
  │  │  │  │              │              │              │              │  、廚房爐灶整修工程及外圍環境監視系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程等經費 2,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職業訓練中心訓練工場、寢室地面整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修及深水井套管整修工程等經費 1,824千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職業訓練中心排水系統、照明設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  排塵改善工程等經費 4,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.南區職業訓練中心行政大樓油漆維護工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  、訓練工場屋頂整修工程及消防水管整修
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程等經費 4,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度泰山職業訓練中心更換學員宿舍幹
  │  │  │  │              │              │              │              │  線配電工程、北區職業訓練中心學員宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │  整修粉刷、中區職業訓練中心倉庫整修工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程、南區職業訓練中心改善園區排水設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  等工程預算業已編竣,所列15,473千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         3,452│        15,915│       -12,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職業訓練局汰換公務轎車 2輛 1,206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職業訓練中心汰換機車 1輛40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職業訓練中心汰換公務車、旅行車、
  │  │  │  │              │              │              │              │  小型客貨車各 1輛 1,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.南區職業訓練中心汰換公務轎車 1輛 603
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度職業訓練局汰換首長座車 1輛、公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務轎車 2輛、八人座小客貨車 1輛及擴充
  │  │  │  │              │              │              │              │  電話總機系統,北區職業訓練中心汰換旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  行車 1輛及四十五人座大型交通車 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  中區職業訓練中心汰換機車 2輛及十五人
  │  │  │  │              │              │              │              │  座中型交通車 1輛,南區職業訓練中心汰
  │  │  │  │              │              │              │              │  換電話總機系統、十五人座中型交通車及
  │  │  │  │              │              │              │              │  四十五人座大型交通車各 1輛等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列15,915千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         7,009│         8,123│        -1,114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職業訓練局購置辦公室自動化業務用個人
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦及汰購職業訓練業務所需碎紙機等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.泰山職業訓練中心汰購學員寢具設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.北區職業訓練中心汰購飲水機、訓練工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  台、餐桌及冷氣機等經費 1,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.中區職業訓練中心汰購學員書桌、內務櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │  、飲水機等經費 2,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度職業訓練局汰購辦公零星設備與電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦網路施工及電力整備等、泰山職業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心汰購學員宿舍電熱爐、中區職業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心汰購職業訓練資料館展示設備、南區
  │  │  │  │              │              │              │              │  職業訓練中心購置行政電腦化資訊設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 8,123千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,110│         3,560│           550│較上年度預算數增加 550千元。
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