88P408.HTM 中央政府總預算 歲出機關別追加預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────────────────────── 科 目 │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤追 加 預 算 數│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────────────────────── │ │ │ │ 0008000000 │ │ 8│ │ │ │內政部主管 │ 10,047,482│ │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 1,000,000│ │ │ │ │ 6808010000 │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 1,000,000│ │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │14│ │社會福利服務業│ 1,000,000│本科目原預算數 8,448,272千元,本年度追加預算數 1,0 │ │ │ │務 │ │00,000千元,其主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.推展兒童福利服務經費,原預算數 849,202千元,本年 │ │ │ │ │ │ 度追加預算數 120,000千元,係補助示範性托兒所修繕 │ │ │ │ │ │ 及充實設施設備、補助公私立兒童福利機構充實設施設 │ │ │ │ │ │ 備及資訊化設備所需經費。 │ │ │ │ │ │2.推展少年福利服務經費,原預算數 483,583千元,本年 │ │ │ │ │ │ 度追加預算數 100,000千元,係補助設置關懷中心、緊 │ │ │ │ │ │ 急及短期收容中心、中途學校等少年福利機構經費。 │ │ │ │ │ │3.推展老人福利服務經費,原預算數 1,733,285千元,本 │ │ │ │ │ │ 年度追加預算數 300,000千元,係補助興設老人養護機 │ │ │ │ │ │ 構、改善社區安養設施及安養、養護機構之設施設備、 │ │ │ │ │ │ 興建及改建老人(文康)福利服務中心及充實設備設施 │ │ │ │ │ │ 所需經費。 │ │ │ │ │ │4.推展社區發展工作經費,原預算數 235,730千元,本年 │ │ │ │ │ │ 度追加預算數80,000千元,係補助新建及擴建社區活動 │ │ │ │ │ │ 中心及充實社區活動中心內部設施設備所需經費。 │ │ │ │ │ │5.推展身心障礙福利服務經費,原預算數 4,194,269千元 │ │ │ │ │ │ ,本年度追加預算數 400,000千元,係補助興設或重建 │ │ │ │ │ │ 重度身心障礙養護機構及福利工場、設置綜合性身心障 │ │ │ │ │ │ 礙福利服務中心及補助機構充實設施設備所需經費。 │ │ │ │ 0008110000 │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 9,047,482│ │ │ │ │ 5808110000 │ │ │ │ │ │農業支出 │ 292,482│ │ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │ 3│ │國家公園建設及│ 292,482│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 282,482│本科目原預算數 454,936千元,本年度追加預算數 282,4 │ │ │ │設及管理 │ │82千元,係加速辦理墾丁及南灣地區污水下水道新建工程 │ │ │ │ │ │所需經費。 │ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 10,000│本科目原預算數 372,482千元,本年度追加預算數10,000 │ │ │ │設及管理 │ │千元,係辦理土地使用分區測量訂樁工程,加速建立園區 │ │ │ │ │ │土地基本資料所需經費。 │ │ │ │ 5908110000 │ │ │ │ │ │工業支出 │ 6,870,000│ │ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │ 5│ │營建業務 │ 5,500,000│本科目原預算數 673,926千元,本年度追加預算數 5,500 │ │ │ │ │ │,000千元,其主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.補助台北自來水事業處辦理汰換舊漏管線計畫第一年經 │ │ │ │ │ │ 費 500,000千元。 │ │ │ │ │ │2.創造城鄉景觀新風貌計畫,原預算數 107,500千元,本 │ │ │ │ │ │ 年度追加預算數 5,000,000千元,係補助地方政府加速 │ │ │ │ │ │ 推動親水設施、都市人行環境改善、街道造景示範建設 │ │ │ │ │ │ 等。 │ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │ 6│ │投資支出 │ 1,370,000│ │ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,370,000│本科目原預算數 258,650千元,本年度追加預算數 1,370 │ │ │ │公司投資 │ │,000千元,其主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.投資台灣省自來水公司辦理聯絡新竹科學工業園區管線 │ │ │ │ │ │ 工程,原預算數58,650千元,本年度追加預算數 370,0 │ │ │ │ │ │ 00千元,係加速辦理新竹至湖口自來水聯絡幹管工程所 │ │ │ │ │ │ 需經費。 │ │ │ │ │ │2.投資台灣省自來水公司辦理汰換舊漏管線計畫第一年經 │ │ │ │ │ │ 費 1,000,000千元。 │ │ │ │ 6008110000 │ │ │ │ │ │交通支出 │ 1,645,000│ │ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │ 9│ │公共設施保留地│ 1,645,000│本科目原預算數 2,301,500千元,本年度追加預算數 1,6 │ │ │ │交通建設 │ │45,000千元,係補助台灣省所轄縣市政府加速辦理已取得 │ │ │ │ │ │公共設施用地交通建設所需經費。 │ │ │ │ 7208110000 │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 240,000│ │ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │10│ │下水道管理業務│ 240,000│本科目原預算數 1,067,295千元,本年度追加預算數 240 │ │ │ │ │ │,000千元,其主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.污水下水道建設計畫,原預算數 772,621千元,本年度 │ │ │ │ │ │ 追加預算數20,000千元,係辦理瑞芳鎮等九系統之規劃 │ │ │ │ │ │ 或檢討規劃所需經費。 │ │ │ │ │ │2.雨水下水道建設計畫,原預算數 292,678千元,本年度 │ │ │ │ │ │ 追加預算數 220,000千元,係推動各災區雨水下水道系 │ │ │ │ │ │ 統建設所需經費。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────────────────────── |