88Q408.HTM                                中央政府總預算

                                       歲出機關別追加預算表

                                        中華民國八十八年度                        單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬─────────────────────────
    科                   目   │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤追 加 預 算 數│      說                                  明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼─────────────────────────
  │  │  │  │  0008000000  │              │
 8│  │  │  │內政部主管    │    10,047,482│
  │  │  │  │  0008010000  │              │
  │ 1│  │  │內政部        │     1,000,000│
  │  │  │  │  6808010000  │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     1,000,000│
  │  │  │  │  6808013600  │              │
  │  │14│  │社會福利服務業│     1,000,000│本科目原預算數 8,448,272千元,本年度追加預算數 1,0
  │  │  │  │務            │              │00,000千元,其主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.推展兒童福利服務經費,原預算數 849,202千元,本年
  │  │  │  │              │              │  度追加預算數 120,000千元,係補助示範性托兒所修繕
  │  │  │  │              │              │  及充實設施設備、補助公私立兒童福利機構充實設施設
  │  │  │  │              │              │  備及資訊化設備所需經費。
  │  │  │  │              │              │2.推展少年福利服務經費,原預算數 483,583千元,本年
  │  │  │  │              │              │  度追加預算數 100,000千元,係補助設置關懷中心、緊
  │  │  │  │              │              │  急及短期收容中心、中途學校等少年福利機構經費。
  │  │  │  │              │              │3.推展老人福利服務經費,原預算數 1,733,285千元,本
  │  │  │  │              │              │  年度追加預算數 300,000千元,係補助興設老人養護機
  │  │  │  │              │              │  構、改善社區安養設施及安養、養護機構之設施設備、
  │  │  │  │              │              │  興建及改建老人(文康)福利服務中心及充實設備設施
 │ │ │ │       │       │ 所需經費。
  │  │  │  │              │              │4.推展社區發展工作經費,原預算數 235,730千元,本年
  │  │  │  │              │              │  度追加預算數80,000千元,係補助新建及擴建社區活動
  │  │  │  │              │              │  中心及充實社區活動中心內部設施設備所需經費。
  │  │  │  │              │              │5.推展身心障礙福利服務經費,原預算數 4,194,269千元
  │  │  │  │              │              │  ,本年度追加預算數 400,000千元,係補助興設或重建
  │  │  │  │              │              │  重度身心障礙養護機構及福利工場、設置綜合性身心障
  │  │  │  │              │              │  礙福利服務中心及補助機構充實設施設備所需經費。
  │  │  │  │  0008110000  │              │
  │ 2│  │  │營建署及所屬  │     9,047,482│
  │  │  │  │  5808110000  │              │
  │  │  │  │農業支出      │       292,482│
  │  │  │  │  5808113000  │              │
  │  │ 3│  │國家公園建設及│       292,482│
  │  │  │  │管理          │              │
  │  │  │  │  5808113001  │              │
  │  │  │ 1│墾丁國家公園建│       282,482│本科目原預算數 454,936千元,本年度追加預算數 282,4
  │  │  │  │設及管理      │              │82千元,係加速辦理墾丁及南灣地區污水下水道新建工程
  │  │  │  │              │              │所需經費。
  │  │  │  │  5808113006  │              │
  │  │  │ 6│金門國家公園建│        10,000│本科目原預算數 372,482千元,本年度追加預算數10,000
  │  │  │  │設及管理      │              │千元,係辦理土地使用分區測量訂樁工程,加速建立園區
  │  │  │  │              │              │土地基本資料所需經費。
  │  │  │  │  5908110000  │              │
  │  │  │  │工業支出      │     6,870,000│
  │  │  │  │  5908111000  │              │
  │  │ 5│  │營建業務      │     5,500,000│本科目原預算數 673,926千元,本年度追加預算數 5,500
  │  │  │  │              │              │,000千元,其主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.補助台北自來水事業處辦理汰換舊漏管線計畫第一年經
  │  │  │  │              │              │  費 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │2.創造城鄉景觀新風貌計畫,原預算數 107,500千元,本
  │  │  │  │              │              │  年度追加預算數 5,000,000千元,係補助地方政府加速
  │  │  │  │              │              │  推動親水設施、都市人行環境改善、街道造景示範建設
  │  │  │  │              │              │  等。
  │  │  │  │  5908118200  │              │
  │  │ 6│  │投資支出      │     1,370,000│
  │  │  │  │  5908118201  │              │
  │  │  │ 1│對台灣省自來水│     1,370,000│本科目原預算數 258,650千元,本年度追加預算數 1,370
  │  │  │  │公司投資      │              │,000千元,其主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.投資台灣省自來水公司辦理聯絡新竹科學工業園區管線
  │  │  │  │              │              │  工程,原預算數58,650千元,本年度追加預算數 370,0
  │  │  │  │              │              │  00千元,係加速辦理新竹至湖口自來水聯絡幹管工程所
  │  │  │  │              │              │  需經費。
  │  │  │  │              │              │2.投資台灣省自來水公司辦理汰換舊漏管線計畫第一年經
  │  │  │  │              │              │  費 1,000,000千元。
  │  │  │  │  6008110000  │              │
  │  │  │  │交通支出      │     1,645,000│
  │  │  │  │  6008115000  │              │
  │  │ 9│  │公共設施保留地│     1,645,000│本科目原預算數 2,301,500千元,本年度追加預算數 1,6
  │  │  │  │交通建設      │              │45,000千元,係補助台灣省所轄縣市政府加速辦理已取得
  │  │  │  │              │              │公共設施用地交通建設所需經費。
  │  │  │  │  7208110000  │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       240,000│
  │  │  │  │  7208114000  │              │
  │  │10│  │下水道管理業務│       240,000│本科目原預算數 1,067,295千元,本年度追加預算數 240
  │  │  │  │              │              │,000千元,其主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.污水下水道建設計畫,原預算數 772,621千元,本年度
  │  │  │  │              │              │  追加預算數20,000千元,係辦理瑞芳鎮等九系統之規劃
  │  │  │  │              │              │  或檢討規劃所需經費。
  │  │  │  │              │              │2.雨水下水道建設計畫,原預算數 292,678千元,本年度
  │  │  │  │              │              │  追加預算數 220,000千元,係推動各災區雨水下水道系
  │  │  │  │              │              │  統建設所需經費。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─────────────────────────