89B40210.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0002100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國家安全會議  │       181,360│       119,384│        61,976│
  │  │  │  │  3202100000  │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出      │       181,360│       119,384│        61,976│
  │  │  │  │  3202100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        78,360│        50,440│        27,920│1.本次預算數78,360千元,包括人事費54,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費21,919千元,旅運費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,193千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,353千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費15,989千元,合共增加17,342
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,167千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加介壽館專項水電費 1,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、數據專線租金 378千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,670千元,合共增加10,578千元。
  │  │  │  │  3202101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │策進國家安全議│        24,397│        14,104│        10,293│1.本次預算數24,397千元,包括人事費21,6
  │  │  │  │事業務        │              │              │              │  07千元,業務費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,607千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 492千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,004千元,合共增加 9,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事業務費 2,790千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 797千元。
  │  │  │  │  3202102000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │策進國家安全諮│        77,169│        50,627│        26,542│1.本次預算數77,169千元,包括人事費45,7
  │  │  │  │詢研究業務    │              │              │              │  20千元,業務費24,172千元,旅運費 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,720千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,230千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費15,375千元,合共增加16,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)諮詢研究業務費31,449千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 9,937千元。
  │  │  │  │  3202109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,200│         4,057│        -2,857│
  │  │  │  │  3202109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           150│          -150│上年度購置行動電話預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │50千元如數減列。
  │  │  │  │  3202109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,200│         3,907│        -2,707│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購數據專線、電腦及圖書資料儀器設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購電腦及辦公室自動化設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 3,907千元如數減列。
  │  │  │  │  3202109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           234│           156│            78│本次預算數較上年度增列如列數。
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