89B40310.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │     1,489,085│       713,376│       775,709│
  │  │  │  │  3303100000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │     1,489,085│       713,376│       775,709│
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       179,448│       111,647│        67,801│1.本次預算數 111,647千元,包括人事費91
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,902千元,業務費15,338千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,402千元,旅運費 2,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,629千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,339千元、增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費32,300千元與由其他各
  │  │  │  │              │              │              │              │    科目移入員工退休退職及資遣給付經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,206千元,合共增加50,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,819千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費64千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費16,892千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,956千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│       104,133│        71,213│        32,920│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        74,235│        51,325│        22,910│1.本次預算數74,235千元,包括人事費62,0
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  71千元,業務費 9,506千元,旅運費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,662千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,316千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,397千元,合共增加15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費20,343千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元及增列半年所需經費 6,568千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 6,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 410千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        29,898│        19,888│        10,010│1.本次預算數29,898千元,包括人事費23,8
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  00千元,業務費 4,517千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │編            │              │              │              │  81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,860千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 535千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 5,350千元,合共增加 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 4,632千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費66千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 2,047千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,597千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,368千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動成立政府會計準則委員會經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,較上年度增列委託學術機構研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究建立政府會計原則之一致性規範相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    議題研究等經費 1,141千元。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │特種基金歲計會│        59,781│        38,824│        20,957│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│特種基金預算核│        28,410│        17,657│        10,753│1.本次預算數28,410千元,包括人事費21,7
  │  │  │  │編及執行      │              │              │              │  70千元,業務費 5,474千元旅運費 1,166
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,422千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 556千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 5,164千元,合共增加 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種基金預算之籌劃編印與執行經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,718千元,較上年度增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元及增列編印各種預算書表等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,924千元,合共增加 4,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 270千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費80千元。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種基金會計事│        31,371│        21,167│        10,204│1.本次預算數31,371千元,包括人事費25,9
  │  │  │  │務處理及決算核│              │              │              │  41千元,業務費 4,108千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │編            │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,941千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 663千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 7,224千元,合共增加 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)非營業基金預、決算之執行與編造經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,999千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,253千元。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       194,755│       137,973│        56,782│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計行政與統計│        59,967│        42,809│        17,158│1.本次預算數59,967千元,包括人事費49,3
  │  │  │  │標準          │              │              │              │  88千元,業務費 8,604千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,505千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,005千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,471千元,合共增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政與統計標準經費23,462千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費 343千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及增列半年所需經費 6,339千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 6,682千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理綜合統計  │       134,788│        95,164│        39,624│1.本次預算數 134,788千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,424千元,業務費16,345千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,173千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,486千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費23,762千元,合共增加26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理綜合統計經費44,615千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 499千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費12,877千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,376千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       743,142│       247,165│       495,977│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│基本國勢調查  │       495,769│        81,903│       413,866│1.本次預算數 495,769千元,包括人事費98
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,683千元,業務費 345,177千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,388千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,288千元,及增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費12,785千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農林漁牧業普查經費26,609千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列普查所需經費23,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工商及服務業普查經費18,861千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列印刷等業務費 2,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理戶口及住宅普查經費 374,267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列普查所需經費 369
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)普查資料供應及管理經費27,644千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費33千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 9,597千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 9,630千元。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專案抽樣調查  │       129,285│        85,760│        43,525│1.本次預算數 129,285千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,679千元,業務費72,631千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,173千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,185千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所人事費11,871千元,合共增加13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國富及社會調查經費 7,068千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理人力資源及專案調查經費59,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費31
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及增列半年所需經費22,340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加22,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受雇員工薪資調查及生產力統計經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,736千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費98千元及增列半年所需經費 5,213
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 5,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各機關統計調查之審議與管理經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,較上年伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元及增列半年所需經費 1,286千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 1,327千元。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層統計調查網│       118,088│        79,502│        38,586│1.本次預算數 118,088千元,包括人事費 1
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  13,451千元,業務費 2,770千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費89,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,987千元及增列半年所需經費27,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,合共增加29,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 490千元及增列半年所需經費 5,663
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 6,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 236千元及增列半年所需經費 2,761
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,997千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        28,861│        16,551│        12,310│1.本次預算數28,861千元,包括人事費12,8
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  27千元,業務費15,221千元,旅運費 813
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,023千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 220千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 1,959千元,合共增加 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費18,181千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列舉辦政府採購法講習等訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計業務研究與視導經費 2,657千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 749千元。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       176,685│        88,403│        88,282│
  │  │  │  │  3303109001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         8,376│        -8,376│上年度購置屈尺老舊辦公室改建基地預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 8,376千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       126,894│        67,461│        59,433│1.本次編列屈尺老舊辦公室改建工程第三期
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費91,894千元,連同室內裝修、設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  各單位辦公室局部整修經費35,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 126,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度所列屈尺老舊辦公室改建第二期工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程等預算業已編竣,所列67,461千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,240│         2,009│           231│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及增購傳真機15台計 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴充電話總機門號及通訊器材等計 1,170
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置公務轎車、傳真機及擴充電話
  │  │  │  │              │              │              │              │  總機門號等預算業已編竣,所列 2,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        47,551│        10,557│        36,994│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置桌上型個人電腦、網路型伺服
  │  │  │  │              │              │              │              │  器、OCR光學閱讀機等經費38,333千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及購置窗型冷氣機、辦公設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列10,557千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,280│         1,600│           680│本次預算數較上年度增加如列數。
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