89B40320.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     6,537,926│     4,577,059│     1,960,867│
  │  │  │  │  3903200000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       908,173│       551,152│       357,021│
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │國際新聞業務  │       908,173│       551,152│       357,021│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       330,969│       179,423│       151,546│1.本次預算數 330,969千元,包括人事費72
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  ,368千元,業務費 203,521千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,156千元,補助及捐助19,879千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資11,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,068千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,096千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費23,086千元,合共增加25,182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 141,362千元,較上年度增列對外新
  │  │  │  │              │              │              │              │    聞工作等經費58,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,187千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費43,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,較上年度增列提升國家形象文
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣等經費26,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)維護及提升海外網際網路資訊站之功能
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費16,652千元,較上年度增列設站等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓經費10,741千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列進修經費 7,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增配合加強對歐聯工作專案經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       374,883│       240,814│       134,069│1.本次預算數 374,883千元,包括人事費 1
  │  │  │  │應            │              │              │              │  14,307千元,業務費 257,413千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,905千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,538千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費17,968千元,合共增加19,506
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 243,807
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費96,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業68,417千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費14,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,588千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 3,578千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,588千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,561千元。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│       108,885│        71,632│        37,253│1.本次預算數 108,885千元,包括人事費42
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  ,232千元,業務費60,238千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,915千元,設備及投資 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,632千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,210千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,096千元,合共增加14,306
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應66,727千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費22,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 526千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        93,436│        59,283│        34,153│1.本次預算數93,436千元,包括人事費22,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費69,158千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,878千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 665千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,811千元,合共增加 8,476千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪58,640千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費15,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 4,140千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增配合公元二千年總統大選辦理專案
  │  │  │  │              │              │              │              │    邀訪經費 7,778千元。
  │  │  │  │  5303200000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     5,629,753│     4,025,907│     1,603,846│
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       210,270│       143,553│        66,717│1.本次預算數 210,270千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  41,057千元,業務費52,219千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,386千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,908千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費39,522千元,合共增加43,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費75,884千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列約聘僱人員 4人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元及半年所需經費23,212千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加23,287千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國內新聞業務  │       560,848│       306,861│       253,987│
  │  │  │  │  5303201025  │              │              │              │
  │  │  │ 1│新聞發布與新聞│        57,479│        33,975│        23,504│1.本次預算數57,479千元,包括人事費15,0
  │  │  │  │聯繫工作      │              │              │              │  79千元,業務費25,360千元,旅運費 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,補助及捐助 5,520千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,079千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 438千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,026千元,合共增加 4,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)傳播政府施政36,700千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列邀訪新聞傳播界考察國際新聞傳播業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務、適時發布政府重要新聞等經費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元及半年所需經費 9,500千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加17,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升新聞從業人員素質 5,700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,690千元。
  │  │  │  │  5303201026  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理法令政策溝│       503,369│       272,886│       230,483│1.本次預算數 503,369千元,包括人事費50
  │  │  │  │通宣導        │              │              │              │  ,566千元,業務費 428,866千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,360千元,補助及捐助14,877千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,226千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,112千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費14,039千元,合共增加15,151
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 378,143千元,較上年度新增聘用
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員 4名所需人事費 3,954千元、跨世
  │  │  │  │              │              │              │              │    紀國家建設宣導專案經費49,048千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    「行政院為民服務送到家」專案經費41
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,740千元、委託民間協辦「心靈改革、
  │  │  │  │              │              │              │              │    改善社會風氣、永續發展及福利國家」
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導專案經費17,528千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費71,413千元,合共增加 183,683千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費47,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費14,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印公報經費26,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費10,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌備全國雙十國慶晚會14,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列一次國慶晚會活動經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       893,623│       557,783│       335,840│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       275,734│       123,144│       152,590│1.本次預算數 275,734千元,包括人事費86
  │  │  │  │導            │              │              │              │  ,046千元,業務費 132,259千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,344千元,補助及捐助36,435千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失10,500千元,設備及投資 4,150
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,379千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,785千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費21,677千元,合共增加23,462
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦廣播電視委員會暨廣播電視相關法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令整備研發經費 8,023千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列廣播電視研究與調查經費 3,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 1,231千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 5,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費78,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度新增推動廣播電視數
  │  │  │  │              │              │              │              │    位化、改善電視收視不良經費26,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,並增列舉辦廣播電視研習活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費35,146千元,合共增加61,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上年度新增衛星暨有線電視
  │  │  │  │              │              │              │              │    事業許可經費 2,215千元、規劃及建置
  │  │  │  │              │              │              │              │    廣播電視相關資料庫經費 6,200千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,075千元,合共增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費78,662
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費30,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理廣播電視事業相關審議案經費36,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度增列辦理衛星暨有線
  │  │  │  │              │              │              │              │    電視審議管理等經費21,765千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       386,363│       278,961│       107,402│1.本次預算數 386,363千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,559千元,業務費24,075千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,325千元,補助及捐助 315,404千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,338千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,086千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費12,588千元,合共增加13,674
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎勵經費 234,621元,較上年度新增補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助亞太製片人協會在台設立常設秘書處
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,000千元、輔導電影產業健全發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展,提升競爭力經費60,301千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費15,006千元,合共增加81,307
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上年度核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電
  │  │  │  │              │              │              │              │    影展33,000千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費11,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列辦理四十三屆亞太影展活動經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)捐助電影資料館經費67,753千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費20,823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,350千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行違映取締工作經費 5,571千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)出席會議經費 500千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 250千元。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       231,526│       155,678│        75,848│1.本次預算數 231,526千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,605千元,業務費 114,230千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,179千元,設備及投資 200千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 8,072千元,獎助及損失 240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,361千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,046千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費24,087千元,合共增加26,133
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導85,069千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費28,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版事業之獎勵23,776千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 3,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出版事業之補助 4,850千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出版事業之管理 7,100千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列19,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增大陸地區出版品之管理36,288千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)廣告聯合處理小組 4,082千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 904千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       298,734│       184,319│       114,415│1.本次預算數 298,734千元,包括人事費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,545千元,業務費 238,013千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,724千元,設備及投資 9,190千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,262千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,454千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 973千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,324千元,合共增加12,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,840千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費33,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,400千元,較上年度增列因應公元二千
  │  │  │  │              │              │              │              │    年資訊年序問題經費 2,000千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 7,400千元,合共增加 9,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費54,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元,較上年度增列半年所需經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 4,847千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)媒體事業節目製作開發推廣輔導及影視
  │  │  │  │              │              │              │              │    專業人才培訓經費 3,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強兩岸傳播及新聞交流經費 9,097千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列委託民間團體代為接
  │  │  │  │              │              │              │              │    待來訪大陸及港澳地區大眾傳播人士或
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理兩岸三地新聞傳播相關活動經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,375千元、補助民間團體在大陸主要城
  │  │  │  │              │              │              │              │    市辦理文化交流研討會 985千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,895千元,合共增加 4,255
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    之蒐集與運用經費 3,248千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理研究發展經費 600千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增辦理「千禧年慶祝活動」計畫28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增提升網路安全及速率作業方案 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 減列因應公元二千年資訊年序問題 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │對財團法人中央│       577,166│       385,000│       192,166│本次對財團法人中央通訊社捐助 577,166千
  │  │  │  │通訊社捐助    │              │              │              │元,較上年度增列半年所需經費 192,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5303201700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │對財團法人中央│       446,481│       313,320│       133,161│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺
  │  │  │  │廣播電台財產捐│              │              │              │以中國廣播股份有限公司海外部及原中央廣
  │  │  │  │贈            │              │              │              │播電臺使用之國有財產,依法定預算程序捐
  │  │  │  │              │              │              │              │贈設置之。」之規定,對財團法人中央廣播
  │  │  │  │              │              │              │              │電臺辦理捐贈,應捐贈之國有財產包括國防
  │  │  │  │              │              │              │              │部、交通部、國軍退除役官兵輔導委員會、
  │  │  │  │              │              │              │              │財政部國有財產局及本局等機關,共計約 5
  │  │  │  │              │              │              │              │,398,325千元,分年度編列預算辦理捐贈,
  │  │  │  │              │              │              │              │除87及88年度已編列 363,320千元外,本次
  │  │  │  │              │              │              │              │續編列捐贈預算 446,481千元,以國防部及
  │  │  │  │              │              │              │              │國有財產局所列財產作價收入支應。
  │  │  │  │  5303201800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對財團法人中央│     1,039,961│       924,269│       115,692│1.本次預算數 1,039,961千元,均屬補助及
  │  │  │  │廣播電台捐助  │              │              │              │  捐助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,039,961千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費 115,692千元。
  │  │  │  │  5303201900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對財團法人公視│     1,560,000│     1,200,000│       360,000│依「公共電視法」第二十八規定公視基金會
  │  │  │  │基金會捐助    │              │              │              │之經費來源,由政府編列預算捐贈,本次編
  │  │  │  │              │              │              │              │列經費如列數。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│        36,781│         6,542│        30,239│
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,206│        -1,206│上年度汰換公務車 2輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        36,781│         5,336│        31,445│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等辦公設備經費 7,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換逾齡不堪使用之中央空調系統29,405
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 5,336千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         5,889│         4,260│         1,629│本次預算數較上年度增加如列數。
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