89B40330.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003300000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │人事行政局    │    10,752,569│     2,761,569│     7,991,000│本次預算數含納編原臺灣省公教人員婚喪生
  │  │  │  │              │              │              │              │育及子女教育補助及專案資遣退職等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │,599,370千元。
  │  │  │  │  3303300000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       544,322│       372,119│       172,203│
  │  │  │  │  3303300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       206,204│       133,819│        72,385│1.本次預算數 206,204千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,075千元,業務費49,380千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,361千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,420千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費48,839千元,合共增加53,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,665千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費15,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人事行政資訊系統作業經費16,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人事資料登記管理經費 1,401千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 467千元。
  │  │  │  │  3303302100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │人事業務之策進│       325,462│       235,300│        90,162│
  │  │  │  │執行及人員之考│              │              │              │
  │  │  │  │訓            │              │              │              │
  │  │  │  │  3303302120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│推動政府再造工│        35,545│        23,827│        11,718│1.本次預算數35,545千元,包括人事費 450
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元,業務費32,088千元,旅運費 3,007
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動政府人力及服務再造工作經費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,較上年度增列編印政府再造系
  │  │  │  │              │              │              │              │    列叢書及半年所需經費 3,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動全國行政單一窗口化運動經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合推動政府再造工作經費17,785千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 5,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃人事電子化與網路化資訊服務方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,585千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 2,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策劃人事人員作為政府再造行政革新種
  │  │  │  │              │              │              │              │    籽部隊經費 450千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強政府服務品質管理訓練經費 2,630
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303302121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│人事綜合規劃  │        49,387│        32,374│        17,013│1.本次預算數49,387千元,包括人事費39,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,業務費 9,397千元,旅運費 268
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,206千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,146千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費11,782千元,合共增加12,928
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研議增修訂人事法規經費 4,395千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,430千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 314千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強人事機構組織與功能經費 3,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理人事機構編制調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整、省屬人事人員安置作業經費 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 661千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事人員出國考察經費 2,122千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理規劃職務管理及法規之修訂經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303302122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│給與制度規劃  │        34,761│        23,331│        11,430│1.本次預算數34,761千元,包括人事費29,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費 5,252千元,旅運費90千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,291千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 879千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,025千元,合共增加 9,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 1,545千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 140千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃退休資遣撫卹業務經費 3,925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,386千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303302125  │              │              │              │
  │  │  │ 4│加強公務人力運│        51,436│        34,014│        17,422│1.本科目係由上年度預算「員額編制與任免
  │  │  │  │用            │              │              │              │  計劃」改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數51,436千元,包括人事費45,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,業務費 5,400千元,旅運費 556
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,573千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,337千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,736千元,合共增加15,073
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理公務人員任免、升遷及人才儲備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,184千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研提考試用人計畫分發考試及格人員經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,760千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 587千元。
  │  │  │  │  3303302126  │              │              │              │
  │  │  │ 5│考核與訓練    │       154,333│       121,754│        32,579│1.本次預算數 154,333千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,208千元,業務費 123,733千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,018千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 841千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,637千元,合共增加 9,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 1,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦公年曆表及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製頒文職獎章經費34,405千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費16,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)表揚模範公務人員經費 3,764千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列選報模範公務人員 5人及模
  │  │  │  │              │              │              │              │    範公務人員眷屬旅遊補助經費 695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)深化參與暨建議制度及考核獎勵業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,853千元,較上年度增列優等獎 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    名經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃訓練進修經費 4,005千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列行政院所屬訓練機構首長聯繫會
  │  │  │  │              │              │              │              │    報及半年所需經費 1,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公務人員出國進修研究經費68,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)友好國家公務人員交換訪問經費12,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │  3303309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,856│         1,800│         9,056│
  │  │  │  │  3303309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,900│           200│         1,700│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.通訊設備購置費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置會議室視聽系統 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換公務機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置簡報用教學機 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置通訊設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3303309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,956│         1,600│         7,356│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換並增置辦公室及職務宿舍設備及購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  地下室移動式檔案櫃,空調改善等週邊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.裝修會議室設備 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.訂製會議桌椅及其他設備 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換個人電腦40部 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.擴充主機硬碟及記憶體容量 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.網際網路伺服主機升級、系統修正工程及
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料庫系統一套 1,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度汰購辦公、職務宿舍設備及移動式
  │  │  │  │              │              │              │              │  檔案櫃等預算業已編竣,所列 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3303309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,800│         1,200│           600│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7503300000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│     5,628,743│       591,450│     5,037,293│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7503303300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │政務官退職酬勞│       349,358│       114,024│       235,334│1.本次預算數 349,358千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政務官退職酬勞金 222,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列政務官68人之退職酬勞金及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 145,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政務官退職酬勞優惠存款利息差額補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    費92,000千元,較上年度增列64,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)84年 7月 1日以後退職之政務官退職補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償金給付35,322千元,較上年度增列23
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之退職補償金25,802千元。
  │  │  │  │  7503303400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一屆資深中央│       320,763│       257,331│        63,432│1.本次預算數 320,763千元,均屬人事費。
  │  │  │  │民代自願退職給│              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │付            │              │              │              │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付
  │  │  │  │              │              │              │              │     260,820千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費50,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付51,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,較上年度增列半年所需經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,160千元。
  │  │  │  │  7503303600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │因公殘廢死亡慰│        89,000│         7,000│        82,000│本計畫係辦理公教員工因執行職務遭受危險
  │  │  │  │問給付        │              │              │              │事故以致殘廢或死亡發給慰問金經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增列納編原臺灣省公教人員執行危險職
  │  │  │  │              │              │              │              │務致殘廢死亡慰問金經費及半年所需經費82
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │  7503304100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │約聘僱人員離職│       165,252│        93,095│        72,157│本計畫係支付約聘僱人員離職儲金之公提部
  │  │  │  │儲金補助      │              │              │              │分經費,較上年度增列半年所需經費72,157
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  7503304300  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公教員工資遣退│     4,704,370│       120,000│     4,584,370│本次預算數係參酌以往年度實際支用情形編
  │  │  │  │職給付        │              │              │              │列 4,704,370千元,較上年度增列納編原臺
  │  │  │  │              │              │              │              │灣省公教員工資遣退職給付、精省作業所需
  │  │  │  │              │              │              │              │相關人事費等及半年所需經費 4,584,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  8903300000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │     4,579,504│     1,798,000│     2,781,504│
  │  │  │  │  8903304500  │              │              │              │
  │  │10│  │公教人員婚喪生│     4,579,504│     1,798,000│     2,781,504│本次預算數係參酌以往年度實際支用情形編
  │  │  │  │育及子女教育補│              │              │              │列 4,579,504千元,較上年度增列納編原臺
  │  │  │  │助            │              │              │              │灣省公教人員婚喪生育及子女教育補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │及半年所需經費 2,781,504千元。
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