89B40340.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003400000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立故宮博物院│       903,096│       581,170│       321,926│
  │  │  │  │  5303400000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       903,096│       581,170│       321,926│
  │  │  │  │  5303400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       177,426│       115,769│        61,657│1.本次預算數 177,426千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,712千元,業務費44,394千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,566千元,設備及投資 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,712千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,359千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費35,089千元,合共增加38,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費51,714千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列公共設施檢查、圖檔建置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,451千元及半年所需經費17,758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加23,209千元。
  │  │  │  │  5303400200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物管理      │       178,806│       116,523│        62,283│
  │  │  │  │  5303400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│器物管理      │        45,357│        29,303│        16,054│1.本次預算數45,357千元,包括人事費34,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費 9,850千元,旅運費 280
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,327千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 797千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,907千元,合共增加11,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)器物存放及防蟲經費 3,146千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物貯藏庫房及山洞管理經費 7,634千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列水電費 938千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,233千元,合共增加 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出席國際會議經費 250千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 130千元。
  │  │  │  │  5303400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書畫管理      │        42,213│        30,630│        11,583│1.本次預算數42,213千元,包括人事費30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費11,209千元,旅運費 160
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,844千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 911千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,177千元,合共增加 7,088千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書畫存放及防蟲經費 1,154千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書畫裱褙修補經費 1,478千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)書畫庫房管理經費 8,607千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列水電費 991千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,540千元,合共增加 3,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增出席國際會議經費 130千元。
  │  │  │  │  5303400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│圖書文獻管理  │        91,236│        56,590│        34,646│1.本次預算數91,236千元,包括人事費51,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,業務費38,519千元,旅運費 360
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,437千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,269千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,118千元,合共增加19,387
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書文獻存放與裱補及防蟲經費 1,915
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文獻檔案光碟製作經費 7,193千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列微縮影片轉換光碟製作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,000千元及半年所需經費 2,011千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 5,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書文獻貯藏庫房管理經費30,361千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 9,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 330千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 144千元。
  │  │  │  │  5303400300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文物展覽      │       138,467│        83,558│        54,909│1.本次預算數 138,467千元,包括人事費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,759千元,業務費57,381千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,695千元,設備及投資 4,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,759千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,825千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費25,576千元,合共增加27,401
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)院藏文物展出經費32,843千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列宋代文物討論會經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 8,961千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社教與推廣經費 7,914千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列多媒體轉錄經費 3,000千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,638千元,合共增加 4,638
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)開放研究用專業圖書館經費 5,671千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,890千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)本院周圍環境美化與維持經費 5,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列設施維修 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 1,649千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)第二展覽部分管理與維護經費 4,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列設施維修 500千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 1,468千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出席國際會議經費 120千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 157千元。
  │  │  │  │  5303400400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文物徵集及資料│       127,832│        89,009│        38,823│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303400401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物登錄及徵集│        93,102│        61,169│        31,933│1.本次預算數93,102千元,包括人事費15,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費 2,650千元,旅運費70千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資75,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,182千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 382千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,312千元,合共增加 5,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 981千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 460千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物資料蒐集與整理經費 931千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列相片儲存櫃 200千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 243千元,合共增加 443千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藏品增購與受贈經費76,008千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費25,336千元。
  │  │  │  │  5303400402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        34,730│        27,840│         6,890│1.本次預算數34,730千元,包括人事費11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費20,358千元,旅運費 308
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 2,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,129千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 107千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,517千元,合共增加 4,624千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦用品消耗經費 1,015千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料整理與建檔經費10,149千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 3,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軟硬體及機房維護經費 6,871千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列圖書館系統硬體維護費 992
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 1,960千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軟體規劃設計 2,631千元,係#405
  │  │  │  │              │              │              │              │    0主機汰換軟體第 3年經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列圖書館書目資料網路檢索中介軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 4,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)硬體設備經費 2,935千元,係#405
  │  │  │  │              │              │              │              │    0主機汰換第 3年經費 1,585千元及個
  │  │  │  │              │              │              │              │    人電腦等購置費 1,350千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 5千元。
  │  │  │  │  5303400500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │文物攝影出版  │        60,690│        35,068│        25,622│1.本次預算數60,690千元,包括人事費33,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費27,050千元,旅運費 421
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,219千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 651千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,058千元,合共增加13,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書籍編印經費10,590千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)期刊及其他出版品編印經費 6,442千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物攝照經費 8,279千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列底片更新經費 3,000千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,306千元,合共增加 5,306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,500千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)參加書展經費 660千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     370千元。
  │  │  │  │  5303400600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文物科技研析維│        37,954│        24,376│        13,578│1.本次預算數37,954千元,包括人事費33,9
  │  │  │  │護            │              │              │              │  78千元,業務費 3,233千元,旅運費 653
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,978千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 867千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,828千元,合共增加12,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 1,258千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 419千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,998千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)燻蒸文物經費 367千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 263千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費90千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 240千元。
  │  │  │  │  5303400700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │安全系統管理維│        68,393│        41,031│        27,362│1.本次預算數68,393千元,包括人事費41,9
  │  │  │  │護            │              │              │              │  40千元,業務費26,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,940千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 909千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費17,495千元,合共增加18,404千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)安全系統設備測試及維修經費23,502千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 7,834
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全管制管理及教育訓練 1,384千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列錄影帶更新及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛守護及消防經費 1,567千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 522千元。
  │  │  │  │  5303409000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       111,713│        74,626│        37,087│
  │  │  │  │  5303409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        69,775│        18,666│        51,109│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行政及展覽大樓整修工程總經費97,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,分年辦理,除86至88年度已編列28,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元外,本次續列56,501千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加正館琉璃瓦、屋頂防漏等經費43,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增地道防漏,水土保持護坡等老舊建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  更新經費 6,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增第五期擴建工程可行性評估及具體計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫規劃經費 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度至善園設施更新等工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 5,166千元如數減列。
  │  │  │  │  5303409011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            80│         5,638│        -5,558│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度副首長座車等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,638千元如數減列。
  │  │  │  │  5303409019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        41,858│        50,322│        -8,464│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.展覽製作設備16,358千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  製作經費 6,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.院區老舊設備汰換總經費48,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │   2年辦理,本年度先列25,500千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  消防系統 5,000千元、緊急發電機12,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及電梯更新等 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度書畫櫃更新工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列40,083千元如數減列。
  │  │  │  │  5303409800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,815│         1,210│           605│本次預算數較上年度增加如列數。
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