89B40350.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003500000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │經濟建設委員會│       846,850│       577,053│       269,797│
  │  │  │  │  6103500000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       846,850│       577,053│       269,797│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       244,054│       165,674│        78,380│1.本次預算數 244,054千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,350千元,業務費72,552千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 148,583千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,640千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費47,685千元,合共增加50,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)顧問及諮詢維持費 8,298千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本行政工作維持費53,115千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費12,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊管理經費31,208千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘人員調整待遇經費 114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及總體性財經資訊之蒐集、研析經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元與其他半年所需經費 8,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加11,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經建計畫宣導經費 2,850千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 850千元。
  │  │  │  │  6103501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │經建計畫之設計│       502,559│       341,976│       160,583│
  │  │  │  │′蒱f及協調  │              │              │              │
  │  │  │  │  6103501020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家建設計畫之│        75,094│        51,776│        23,318│1.本次預算數75,094千元,包括人事費55,8
  │  │  │  │研擬          │              │              │              │  59千元,業務費18,774千元,旅運費 461
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,720千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 929千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費15,418千元,合共增加16,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總體經濟計畫之研擬經費 3,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國建計畫之研擬、彙編及執行檢討經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,232千元,較上年度伸算增列約聘人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員調整待遇經費70千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,496千元,合共增加 1,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)總體經濟發展規劃模型之建立經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,較上年度增列委託研究等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟資料之編報經費 9,419千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)書刊採購及管理經費 2,480千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 765千元。
  │  │  │  │  6103501021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟研究      │       121,306│        83,334│        37,972│1.本次預算數 121,306千元,包括人事費75
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,240千元,業務費44,731千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,545千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,303千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費22,126千元,合共增加23,429
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經濟政策之研擬、審議及協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,058千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內經濟情勢之分析報導經費 9,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘人員調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費25千元及半年所需經費 3,323千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 3,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際經濟情勢之分析報導經費23,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 7,963
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)景氣動向之分析報導經費 2,645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列委託研究等經費 1,139千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際經貿組織與活動之參與及協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,053千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提升國家競爭力之推動及績效檢討經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,536千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 712千元。
  │  │  │  │  6103501022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│產業發展      │        58,969│        40,331│        18,638│1.本次預算數58,969千元,包括人事費46,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費 9,457千元,旅運費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,497千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 799千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,523千元,合共增加14,322千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業、能源及科技發展政策之研審經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,550千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進東部地區產業發展計畫之推動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,692千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴大民間參與公共建設之推動經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公營事業民營化政策之推動經費 4,073
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │  6103501023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力發展      │        45,877│        31,489│        14,388│1.本次預算數45,877千元,包括人事費37,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元,業務費 7,091千元,旅運費 884
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,003千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 647千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,796千元,合共增加11,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人力發展計畫之研審、推動及檢討經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,678千元,較上年度伸算增列約聘人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員調整待遇經費23千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     513千元,合共增加 536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動市場分析及重要方案之研審經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,914千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育、文化建設政策及計畫之研審經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,635千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社會福利政策及計畫之研審經費 1,647
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 375
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103501024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國土綜合規劃及│       112,517│        76,971│        35,546│1.本次預算數 112,517千元,包括人事費66
  │  │  │  │推動          │              │              │              │  ,633千元,業務費43,550千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,888千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,112千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,492千元,合共增加19,604
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國土綜合開發方案研審及協調經費12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,較上年度伸算增列約聘人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費23千元及半年所需經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,合共增加 4,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重大公共建設計畫研審及協調經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,較上年度增列半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)水、土、住宅及環保政策研審協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,748千元,較上年度增列經濟環保學
  │  │  │  │              │              │              │              │    術研討會經費 1,200千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,643千元,合共增加 2,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)創造城鄉新風貌行動方案之推動經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,425千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,425千元。
  │  │  │  │  6103501025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│亞太營運中心計│        88,796│        58,075│        30,721│1.本次預算數88,796千元,包括人事費48,2
  │  │  │  │畫之協調及推動│              │              │              │  55千元,業務費38,470千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)亞太營運中心計畫投資推動及管考經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    61,500千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費 866千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,144千元,合共增加20,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)亞太營運中心計畫法制研究及協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,160千元,較上年度增列推動法制再
  │  │  │  │              │              │              │              │    造經費 6,039千元及半年所需經費 321
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 6,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)亞太營運中心計畫之宣導經費18,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 4,351
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │中長期經建計畫│        91,837│        62,935│        28,902│
  │  │  │  │之推動評估及考│              │              │              │
  │  │  │  │核            │              │              │              │
  │  │  │  │  6103501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務計畫評估及│        47,221│        32,765│        14,456│1.本次預算數47,221千元,包括人事費41,1
  │  │  │  │中長期資金運用│              │              │              │  62千元,業務費 5,140千元,旅運費 919
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,677千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 731千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,773千元,合共增加12,504千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,618千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重要經建計畫財務問題之檢討經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中長期資金運用策劃及推動經費 2,011
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 577
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推動中長程公共│        44,616│        30,170│        14,446│1.本次預算數44,616千元,包括人事費37,0
  │  │  │  │建設及經建方案│              │              │              │  23千元,業務費 6,140千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,738千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 660千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,805千元,合共增加11,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中長程及年度公共建設先期作業經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,610千元,較上年度增列辦理中長程公
  │  │  │  │              │              │              │              │    共建設計畫作業研討會及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)追蹤管考重大經建方案經費 5,268千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上度增列半年所需經費 1,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103509000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         6,262│         4,968│         1,294│
  │  │  │  │  6103509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,012│         1,841│           171│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購首長座車 1輛及購置通信手機等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購公務車與業務用通訊設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業己編竣,所列 1,841千元如數減列。
  │  │  │  │  6103509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,250│         3,127│         1,123│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機及電腦設備等經費 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購辦公用事務機具經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置經建業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業己編竣,所列 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元如數減列。
  │  │  │  │  6103509800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,138│         1,500│           638│本次預算數較上年度增加如列數。
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