89B40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設委員會│ 5,822,193│ 3,985,444│ 1,836,749│1.本科目係由上年度預算「文化建設委員會 │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ 」科目及「國立傳統藝術中心籌備處」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數含納編原台灣省籌設省立歷史 │ │ │ │ │ │ │ │ 博物館及興建蘭陽博物館等計畫經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,822,193│ 3,985,444│ 1,836,749│ │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 233,587│ 128,977│ 104,610│1.本次預算數 233,587千元,包括人事費89 │ │ │ │ │ │ │ │ ,925千元,業務費 126,523千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,859千元,設備及投資 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,925千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,793千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,315千元,合共增加29,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費85,006千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列資訊管理及維護經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列半年所需經費19,346千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增16,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦公事務等設備經費 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦公室遷移經費56,376千元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫業務 │ 2,406,790│ 1,718,280│ 688,510│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化建設綜合計│ 887,288│ 756,440│ 130,848│1.本科目係由上年度預算「文化政策之規劃 │ │ │ │畫之策劃與推動│ │ │ │ 及文化建設計畫之推動與考評」科目及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實文化基金」科目,連同由「文化資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 之推動」科目移入文化活動資訊調查及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化統計經費22,794千元合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 887,288千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,934千元,業務費60,288千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,066千元,補助及捐助 800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,142千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,665千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,714千元,合共增加 8,379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化建設計畫之規劃推動與考核22,478 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資源調查與統計36,120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費13,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)充實文化基金 800,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增文化藝術財團法人輔導 3,548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 39,019│ 19,742│ 19,277│1.本科目上年度法定預算數42,536千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出文化活動資訊調查及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化統計經費22,794千元列入「文化建設綜 │ │ │ │ │ │ │ │ 合計畫之策劃與推動」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數39,019千元,包括人事費 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費33,171千元,旅運費 608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資訊系統之建立與應用37,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費17,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增文化資訊人才培育與訓練 1,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 430,341│ 120,563│ 309,778│1.本科目上年度預算數 115,563千元,配合 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 科目調整,由「文化建設人才培育之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目移入文化資產維護人才培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 430,341千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,377千元,業務費31,459千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元,補助及捐助 393,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產人才培育 7,125千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及交流 123,216千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 7,653 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增文化藝術資產維護專案管理 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 1,050,142│ 821,535│ 228,607│1.本科目上年度預算數 795,379千元,配合 │ │ │ │與營運 │ │ │ │ 科目調整,由「文化建設人才培育之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目移入文化設施專業人才之培 │ │ │ │ │ │ │ │ 育、文化機構義工之培訓與獎勵及文化資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊人才之培育與訓練經費26,156千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,050,142千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,170千元,業務費43,496千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,037千元,補助及捐助 1,002,439千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強地方文化藝術發展第二期計畫 530 │ │ │ │ │ │ │ │ ,359千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 273,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)假日文化廣場推展計畫 102,496千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費39,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方文化設施規劃與設置 280,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列補助地方文化設施籌建 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 190,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化設施專業人才培育 6,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化機構義工之培育與獎勵29,706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加半年所需經費11,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增充實離島及偏遠地區文化設施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度縣市文化中心擴展計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 385,298千元如數減列。 │ │ │ │ 5303701400 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及文化傳播│ 850,453│ 654,455│ 195,998│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701420 │ │ │ │ │ │ │ 1│文史哲及傳播工│ 309,038│ 221,648│ 87,390│1.本科目係由上年度預算「文史哲工作之策 │ │ │ │作之策劃與推動│ │ │ │ 劃與推動」科目、「文化傳播工作之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目及「辦理傑出績優文化人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 之贊助」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 309,038千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,業務費 246,882千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,876千元,補助及捐助25,000千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,060千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,374千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,543千元,合共增加 5,917 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動書香滿寶島工作57,058千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費17,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強推展文學工作56,858千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費16,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文學人才培育經費21,076千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 6,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化傳播工作之研究與推展 121,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費31,573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)文化傳播人才培育12,825千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理傑出與績優文化藝術人才獎助19,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,703千元。 │ │ │ │ 5303701422 │ │ │ │ │ │ │ 2│社區總體營造工│ 541,415│ 432,807│ 108,608│1.本次預算數 541,415千元,包括人事費 1 │ │ │ │作之推動 │ │ │ │ ,820千元,業務費 109,866千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,312千元,補助及捐助 426,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫 107,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實計畫 145,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區文化活動發展計畫 140,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費45,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動生活文化活動69,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費17,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方文化產業振興計畫49,595千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費14,595千元。 │ │ │ │ 5303701500 │ │ │ │ │ │ 4│ │文化交流視覺藝│ 1,071,202│ 869,755│ 201,447│ │ │ │ │術及表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化交流之策劃│ 359,100│ 338,410│ 20,690│1.本次預算數 359,100千元,包括人事費24 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,479千元,業務費 147,267千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,804千元,補助及捐助 178,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,144千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,407千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,726千元,合共增加 6,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外文化中心展演活動 119,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費33,745 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加或主辦國際文化交流會議 9,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,865 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵 136,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費47,825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導藝術團體國際展演41,317千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費16,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)兩岸文化活動之推展29,071千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費21,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度縣市小型國際文化藝術活動預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 108,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701521 │ │ │ │ │ │ │ 2│視覺藝術之策劃│ 308,485│ 223,319│ 85,166│1.本次預算數 308,485千元,包括人事費 2 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,800千元,業務費 155,089千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,796千元,補助及捐助 148,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術史料之研究與出版 9,595千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視覺藝術之輔導與推廣96,921千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費28,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共藝術設置之輔導與推動72,469千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列公共藝術展示經費52,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境美化之輔導與推動45,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化節活動之策劃與推動84,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701522 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術之策劃│ 299,592│ 235,026│ 64,566│1.本次預算數 299,592千元,包括人事費 3 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,420千元,業務費 265,773千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,624千元,補助及捐助28,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)表演藝術創作之鼓勵與人才培育89,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研究出版與推廣18,695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術活動之展演 191,213千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費63,695千元。 │ │ │ │ 5303701523 │ │ │ │ │ │ │ 4│具時效性藝文活│ 104,025│ 73,000│ 31,025│1.本次預算數 104,025千元,包括人事費 2 │ │ │ │動之策劃與推動│ │ │ │ 85千元,業務費48,510千元,旅運費 285 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助54,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係策劃或輔助辦理藝文活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費如列數,較上年度增列半年所需經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,025千元。 │ │ │ │ 5303705000 │ │ │ │ │ │ 5│ │籌設國立文化機│ 1,252,161│ 605,780│ 646,381│1.本科目上年度預算數 203,648千元,配合 │ │ │ │構 │ │ │ │ 科目調整,移入「國立傳統藝術中心籌備 │ │ │ │ │ │ │ │ 處」科目經費 402,132千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,252,161千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,029千元,業務費 271,178千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,918千元,設備及投資 881,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助25,600千元,獎助及損失12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處 288 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元,較上年度減列辦公設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,860千元,增列人事費 6,363千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,871千元,旅運費 830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程經費 118,750千元,計淨增 132 │ │ │ │ │ │ │ │ ,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術村籌備處 234,016千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦公設備等經費 580千元,增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,368千元,業務費 5,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,416千元及大地工程費 193,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,規劃費 2,440千元,計淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國立傳統藝術中心籌備處 729,487千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列人事費 8,541千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 119,901千元,旅運費 2,419千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程費 160,800千元,辦公設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,084千元,補助及捐助14,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 1,010千元,合共增加 327 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度籌設民族音樂中心計畫研究預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 4,927│ -4,927│ │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 527│ -527│上年度汰換小型客貨車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 527千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 4,400│ -4,400│上年度汰換主機、相關設備及購置圖書室圖 │ │ │ │ │ │ │ │書設備與其他辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 4,400千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 8,000│ 3,270│ 4,730│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |