89B40370.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │11│  │  │文化建設委員會│     5,822,193│     3,985,444│     1,836,749│1.本科目係由上年度預算「文化建設委員會
  │  │  │  │及所屬        │              │              │              │  」科目及「國立傳統藝術中心籌備處」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數含納編原台灣省籌設省立歷史
  │  │  │  │              │              │              │              │  博物館及興建蘭陽博物館等計畫經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │  5303700000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     5,822,193│     3,985,444│     1,836,749│
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       233,587│       128,977│       104,610│1.本次預算數 233,587千元,包括人事費89
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925千元,業務費 126,523千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,859千元,設備及投資 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,925千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,793千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費24,315千元,合共增加29,108
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費85,006千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列資訊管理及維護經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列半年所需經費19,346千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增16,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公事務等設備經費 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦公室遷移經費56,376千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     2,406,790│     1,718,280│       688,510│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設綜合計│       887,288│       756,440│       130,848│1.本科目係由上年度預算「文化政策之規劃
  │  │  │  │畫之策劃與推動│              │              │              │  及文化建設計畫之推動與考評」科目及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  充實文化基金」科目,連同由「文化資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  之推動」科目移入文化活動資訊調查及文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化統計經費22,794千元合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 887,288千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,934千元,業務費60,288千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,066千元,補助及捐助 800,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,142千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,665千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 6,714千元,合共增加 8,379
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化建設計畫之規劃推動與考核22,478
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資源調查與統計36,120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費13,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)充實文化基金 800,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增文化藝術財團法人輔導 3,548千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        39,019│        19,742│        19,277│1.本科目上年度法定預算數42,536千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出文化活動資訊調查及文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化統計經費22,794千元列入「文化建設綜
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計畫之策劃與推動」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數39,019千元,包括人事費 240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費33,171千元,旅運費 608千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與應用37,394千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費17,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增文化資訊人才培育與訓練 1,625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       430,341│       120,563│       309,778│1.本科目上年度預算數 115,563千元,配合
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  科目調整,由「文化建設人才培育之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目移入文化資產維護人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 5,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 430,341千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,377千元,業務費31,459千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,405千元,補助及捐助 393,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產人才培育 7,125千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流 123,216千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 7,653
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增文化藝術資產維護專案管理 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│     1,050,142│       821,535│       228,607│1.本科目上年度預算數 795,379千元,配合
  │  │  │  │與營運        │              │              │              │  科目調整,由「文化建設人才培育之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目移入文化設施專業人才之培
  │  │  │  │              │              │              │              │  育、文化機構義工之培訓與獎勵及文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊人才之培育與訓練經費26,156千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,050,142千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,170千元,業務費43,496千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,037千元,補助及捐助 1,002,439千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強地方文化藝術發展第二期計畫 530
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,359千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     273,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)假日文化廣場推展計畫 102,496千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費39,744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方文化設施規劃與設置 280,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列補助地方文化設施籌建
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 190,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化設施專業人才培育 6,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化機構義工之培育與獎勵29,706千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加半年所需經費11,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增充實離島及偏遠地區文化設施計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度縣市文化中心擴展計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 385,298千元如數減列。
  │  │  │  │  5303701400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傳播│       850,453│       654,455│       195,998│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲及傳播工│       309,038│       221,648│        87,390│1.本科目係由上年度預算「文史哲工作之策
  │  │  │  │作之策劃與推動│              │              │              │  劃與推動」科目、「文化傳播工作之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目及「辦理傑出績優文化人士
  │  │  │  │              │              │              │              │  之贊助」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 309,038千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,080千元,業務費 246,882千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,876千元,補助及捐助25,000千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失11,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,060千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,374千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,543千元,合共增加 5,917
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動書香滿寶島工作57,058千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費17,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強推展文學工作56,858千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費16,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文學人才培育經費21,076千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 6,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化傳播工作之研究與推展 121,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費31,573
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文化傳播人才培育12,825千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理傑出與績優文化藝術人才獎助19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,703千元。
  │  │  │  │  5303701422  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社區總體營造工│       541,415│       432,807│       108,608│1.本次預算數 541,415千元,包括人事費 1
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │  ,820千元,業務費 109,866千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,312千元,補助及捐助 426,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫 107,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 7,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏
  │  │  │  │              │              │              │              │    充實計畫 145,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫 140,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費45,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動69,820千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費17,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地方文化產業振興計畫49,595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費14,595千元。
  │  │  │  │  5303701500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│     1,071,202│       869,755│       201,447│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       359,100│       338,410│        20,690│1.本次預算數 359,100千元,包括人事費24
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,479千元,業務費 147,267千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,804千元,補助及捐助 178,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,144千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,407千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,726千元,合共增加 6,133
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外文化中心展演活動 119,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費33,745
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化交流會議 9,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,865
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵 136,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費47,825
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導藝術團體國際展演41,317千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費16,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)兩岸文化活動之推展29,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費21,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度縣市小型國際文化藝術活動預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 108,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       308,485│       223,319│        85,166│1.本次預算數 308,485千元,包括人事費 2
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,800千元,業務費 155,089千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,796千元,補助及捐助 148,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版 9,595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視覺藝術之輔導與推廣96,921千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費28,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共藝術設置之輔導與推動72,469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列公共藝術展示經費52,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環境美化之輔導與推動45,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化節活動之策劃與推動84,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,649千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       299,592│       235,026│        64,566│1.本次預算數 299,592千元,包括人事費 3
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,420千元,業務費 265,773千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,624千元,補助及捐助28,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與人才培育89,684
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究出版與推廣18,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之展演 191,213千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費63,695千元。
  │  │  │  │  5303701523  │              │              │              │
  │  │  │ 4│具時效性藝文活│       104,025│        73,000│        31,025│1.本次預算數 104,025千元,包括人事費 2
  │  │  │  │動之策劃與推動│              │              │              │  85千元,業務費48,510千元,旅運費 285
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助54,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係策劃或輔助辦理藝文活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費如列數,較上年度增列半年所需經費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,025千元。
  │  │  │  │  5303705000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌設國立文化機│     1,252,161│       605,780│       646,381│1.本科目上年度預算數 203,648千元,配合
  │  │  │  │構            │              │              │              │  科目調整,移入「國立傳統藝術中心籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  處」科目經費 402,132千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,252,161千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,029千元,業務費 271,178千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,918千元,設備及投資 881,136千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助25,600千元,獎助及損失12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處 288
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,658千元,較上年度減列辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,860千元,增列人事費 6,363千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,業務費 8,871千元,旅運費 830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程經費 118,750千元,計淨增 132
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術村籌備處 234,016千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦公設備等經費 580千元,增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,368千元,業務費 5,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 4,416千元及大地工程費 193,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,規劃費 2,440千元,計淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    06,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立傳統藝術中心籌備處 729,487千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列人事費 8,541千元,業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 119,901千元,旅運費 2,419千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程費 160,800千元,辦公設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,084千元,補助及捐助14,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎助及損失 1,010千元,合共增加 327
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度籌設民族音樂中心計畫研究預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列20,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│             -│         4,927│        -4,927│
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           527│          -527│上年度汰換小型客貨車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 527千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         4,400│        -4,400│上年度汰換主機、相關設備及購置圖書室圖
  │  │  │  │              │              │              │              │書設備與其他辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 4,400千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         8,000│         3,270│         4,730│本次預算數較上年度增加如列數。
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