89B40392.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003920000  │              │              │              │
  │15│  │  │公平交易委員會│       577,750│       329,183│       248,567│
  │  │  │  │  6103920000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       577,750│       329,183│       248,567│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103920100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       154,763│        99,702│        55,061│1.本次預算數 154,763千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,630千元,業務費33,110千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 115,602千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,677千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費33,600千元,合共增加40,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持36,251千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費14,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理 2,910千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 757千元。
  │  │  │  │  6103921000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公平交易業務  │       410,297│       226,881│       183,416│
  │  │  │  │  6103921010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│限制競爭行為調│       116,917│        68,895│        48,022│1.本科目上年度預算數53,195千元,配合科
  │  │  │  │查處理        │              │              │              │  目調整,由「政策擬訂及宣導業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入補助及捐助經費15,700千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 116,917千元,包括人事費66
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,817千元,業務費22,989千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,611千元,補助及捐助23,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,443千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,353千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費19,270千元,合共增加22,623
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一、三級產業獨占、結合及聯合行為
  │  │  │  │              │              │              │              │    之調查處理經費26,102千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列配合四C(電信、有線電視、資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    及電子商務產業)產業競爭規範因應方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案等經費13,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理經費24,372千元,較上年度增列配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合能源市場開發所生競爭問題因應方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費11,956千元。
  │  │  │  │  6103921020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│不公平競爭行為│        68,979│        35,784│        33,195│1.本科目上年度預算數29,808千元,配合科
  │  │  │  │調查處理      │              │              │              │  目調整,由「綜合企劃及國際交流」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入公平法相關資料及公報編印等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,976千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數68,979千元,包括人事費37,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費29,657千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,419千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,030千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費10,850千元,合共增加12,880
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費31,560
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列配合四C(電信、
  │  │  │  │              │              │              │              │    有線電視、資訊及電子商務產業)產業
  │  │  │  │              │              │              │              │    及能源市場開發所生競爭問題之因應方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案等經費20,315千元。
  │  │  │  │  6103921030  │              │              │              │
  │  │  │ 3│法務及訴願業務│        52,169│        25,568│        26,601│1.本次預算數52,169千元,包括人事費32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,業務費18,769千元,旅運費 775
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,494千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,713千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 9,130千元,合共增加10,843
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律資料之蒐集整理經費20,675千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列配合公平法修法通過,強
  │  │  │  │              │              │              │              │    制案件、訴願案件大增及因應行政救濟
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度變革等經費15,758千元。
  │  │  │  │  6103921040  │              │              │              │
  │  │  │ 4│政策擬訂及宣導│        30,583│        17,998│        12,585│1.本科目上年度預算26,288千元,配合科目
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  調整,移出補助及捐助經費15,700千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「限制競爭行為調查處理」科目項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「競爭政策資料建置及研究」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入APEC資料庫等相關經費等 7,410千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數30,583千元,包括業務費30,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元,旅運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數30,583千元,係辦理公平交易
  │  │  │  │              │              │              │              │  政策及法規宣導工作經費,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費12,585千元。
  │  │  │  │  6103921050  │              │              │              │
  │  │  │ 5│綜合企劃及國際│        57,929│        31,682│        26,247│1.本科目上年度預算數37,658千元,配合科
  │  │  │  │交流業務      │              │              │              │  目調整,移出公平法相關資料及公報編印
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 5,976千元,列入「不公平競爭行
  │  │  │  │              │              │              │              │  為調查處理」項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數57,929千元,包括人事費26,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費20,700千元,旅運費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,補助及捐助 822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,242千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,840千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 7,610千元,合共增加 9,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合企劃及國際交流業務經費31,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列加強業務宣導及促進
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際交流等經費16,797千元。
  │  │  │  │  6103921060  │              │              │              │
  │  │  │ 6│競爭政策資料建│        34,721│        17,545│        17,176│1.本科目上年度預算數24,955千元,配合科
  │  │  │  │置及研究      │              │              │              │  目調整,移出APEC資料庫等經費 7,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「策擬訂及宣導業務」科目項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數34,721千元,包括人事費 366
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費33,017千元,旅運費 108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 1,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數34,721千元,係辦理競爭政策
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料建置及研究工作經費,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心新址裝修經費10,800千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 6,376千元,合共增加17,176千元。
  │  │  │  │  6103921070  │              │              │              │
  │  │  │ 7│產業調查統計及│        48,999│        29,409│        19,590│1.本次預算數48,999千元,包括人事費26,1
  │  │  │  │資訊管理      │              │              │              │  98千元,業務費18,523千元,旅運費 208
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 4,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,198千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,175千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 7,600千元,合共增加 9,775
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費17,087千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列因應主機系統汰舊及WIN95(含以
  │  │  │  │              │              │              │              │    上)環境等經費 8,325千元。
  │  │  │  │  6103929000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,440│         1,100│         9,340│
  │  │  │  │  6103929011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         8,440│           100│         8,340│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換主任委員座車 1輛、委員座車 7輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 1輛等經費 8,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購多功能傳真機及機車 1輛預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 100千元如數減列。
  │  │  │  │  6103929019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,000│         1,000│         1,000│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備及其他雜項設備等經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備及其他雜項設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6103929800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,250│         1,500│           750│本次預算數較上年度增加如列數。
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