89B40392.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003920000 │ │ │ │ │15│ │ │公平交易委員會│ 577,750│ 329,183│ 248,567│ │ │ │ │ 6103920000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 577,750│ 329,183│ 248,567│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6103920100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 154,763│ 99,702│ 55,061│1.本次預算數 154,763千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,630千元,業務費33,110千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 115,602千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,677千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費33,600千元,合共增加40,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持36,251千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費14,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理 2,910千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 757千元。 │ │ │ │ 6103921000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公平交易業務 │ 410,297│ 226,881│ 183,416│ │ │ │ │ 6103921010 │ │ │ │ │ │ │ 1│限制競爭行為調│ 116,917│ 68,895│ 48,022│1.本科目上年度預算數53,195千元,配合科 │ │ │ │查處理 │ │ │ │ 目調整,由「政策擬訂及宣導業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入補助及捐助經費15,700千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 116,917千元,包括人事費66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,817千元,業務費22,989千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,611千元,補助及捐助23,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,443千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,353千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費19,270千元,合共增加22,623 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一、三級產業獨占、結合及聯合行為 │ │ │ │ │ │ │ │ 之調查處理經費26,102千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列配合四C(電信、有線電視、資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電子商務產業)產業競爭規範因應方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案等經費13,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理經費24,372千元,較上年度增列配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合能源市場開發所生競爭問題因應方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,956千元。 │ │ │ │ 6103921020 │ │ │ │ │ │ │ 2│不公平競爭行為│ 68,979│ 35,784│ 33,195│1.本科目上年度預算數29,808千元,配合科 │ │ │ │調查處理 │ │ │ │ 目調整,由「綜合企劃及國際交流」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入公平法相關資料及公報編印等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,976千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數68,979千元,包括人事費37,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費29,657千元,旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,419千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,030千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費10,850千元,合共增加12,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費31,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列配合四C(電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 有線電視、資訊及電子商務產業)產業 │ │ │ │ │ │ │ │ 及能源市場開發所生競爭問題之因應方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案等經費20,315千元。 │ │ │ │ 6103921030 │ │ │ │ │ │ │ 3│法務及訴願業務│ 52,169│ 25,568│ 26,601│1.本次預算數52,169千元,包括人事費32,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費18,769千元,旅運費 775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,494千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,713千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 9,130千元,合共增加10,843 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律資料之蒐集整理經費20,675千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列配合公平法修法通過,強 │ │ │ │ │ │ │ │ 制案件、訴願案件大增及因應行政救濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度變革等經費15,758千元。 │ │ │ │ 6103921040 │ │ │ │ │ │ │ 4│政策擬訂及宣導│ 30,583│ 17,998│ 12,585│1.本科目上年度預算26,288千元,配合科目 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 調整,移出補助及捐助經費15,700千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「限制競爭行為調查處理」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「競爭政策資料建置及研究」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入APEC資料庫等相關經費等 7,410千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數30,583千元,包括業務費30,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數30,583千元,係辦理公平交易 │ │ │ │ │ │ │ │ 政策及法規宣導工作經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費12,585千元。 │ │ │ │ 6103921050 │ │ │ │ │ │ │ 5│綜合企劃及國際│ 57,929│ 31,682│ 26,247│1.本科目上年度預算數37,658千元,配合科 │ │ │ │交流業務 │ │ │ │ 目調整,移出公平法相關資料及公報編印 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,976千元,列入「不公平競爭行 │ │ │ │ │ │ │ │ 為調查處理」項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數57,929千元,包括人事費26,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費20,700千元,旅運費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,補助及捐助 822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,242千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,840千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,610千元,合共增加 9,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃及國際交流業務經費31,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列加強業務宣導及促進 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際交流等經費16,797千元。 │ │ │ │ 6103921060 │ │ │ │ │ │ │ 6│競爭政策資料建│ 34,721│ 17,545│ 17,176│1.本科目上年度預算數24,955千元,配合科 │ │ │ │置及研究 │ │ │ │ 目調整,移出APEC資料庫等經費 7,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「策擬訂及宣導業務」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數34,721千元,包括人事費 366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費33,017千元,旅運費 108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數34,721千元,係辦理競爭政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料建置及研究工作經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心新址裝修經費10,800千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,376千元,合共增加17,176千元。 │ │ │ │ 6103921070 │ │ │ │ │ │ │ 7│產業調查統計及│ 48,999│ 29,409│ 19,590│1.本次預算數48,999千元,包括人事費26,1 │ │ │ │資訊管理 │ │ │ │ 98千元,業務費18,523千元,旅運費 208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 4,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,198千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,175千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,600千元,合共增加 9,775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費17,087千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列因應主機系統汰舊及WIN95(含以 │ │ │ │ │ │ │ │ 上)環境等經費 8,325千元。 │ │ │ │ 6103929000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,440│ 1,100│ 9,340│ │ │ │ │ 6103929011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 8,440│ 100│ 8,340│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換主任委員座車 1輛、委員座車 7輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 1輛等經費 8,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購多功能傳真機及機車 1輛預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 100千元如數減列。 │ │ │ │ 6103929019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 1,000│ 1,000│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備及其他雜項設備等經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備及其他雜項設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6103929800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,250│ 1,500│ 750│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |